議案第26号

議 案 第 26 号
平
成
2
9
年
度
山 都 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算
平成29年度 山都町国民健康保険特別会計予算
平成29年度山都町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算)
第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,259,193千円と定める。
2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。
(一時借入金)
第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80,000千円と定める。
平成29年 3月
9日
提
山 都 町 長
出
平成29年 3月
日
梅 田
議
決
穰
第 1 表
歳
入
歳
出 予
算
歳 入
(単位:千円)
款
項
1. 国民健康保険税
金
額
541,307
1. 国民健康保険税
2. 使用料及び手数料
541,307
100
1. 手数料
100
3. 国庫支出金
798,611
1. 国庫負担金
550,346
2. 国庫補助金
248,265
4. 療養給付費等交付金
72,672
1. 療養給付費等交付金
5. 前期高齢者交付金
72,672
583,024
1. 前期高齢者交付金
6. 県支出金
583,024
181,981
1. 県負担金
24,805
2. 県補助金
157,176
7. 共同事業交付金
823,380
1. 共同事業交付金
8. 財産収入
823,380
10
1. 財産運用収入
9. 繰入金
10
212,027
1. 他会計繰入金
2. 基金繰入金
212,026
1
10. 繰越金
45,080
1. 繰越金
45,080
11. 諸収入
1,001
1. 延滞金、加算金及び過料
- 1 -
340
- 2 -
(単位:千円)
款
項
3. 受託事業収入
入
合
額
1
4. 雑入
歳
金
660
計
3,259,193
歳 出
(単位:千円)
款
項
1. 総務費
金
額
14,348
1. 総務管理費
13,618
2. 徴税費
80
3. 運営協議会費
400
4. 趣旨普及費
250
2. 保険給付費
1,943,135
1. 療養諸費
1,656,798
2. 高額療養費
277,330
3. 移送費
2
4. 出産育児諸費
5. 葬祭諸費
8,405
600
3. 後期高齢者支援金等
310,030
1. 後期高齢者支援金等
4. 前期高齢者納付金等
310,030
280
1. 前期高齢者納付金等
5. 老人保健拠出金
280
18
1. 老人保健拠出金
6. 介護納付金
18
161,516
1. 介護納付金
161,516
7. 共同事業拠出金
784,175
1. 共同事業拠出金
8. 保健事業費
784,175
26,475
1. 特定健康診査等事業費
2. 保健事業費
24,321
2,154
- 3 -
- 4 -
(単位:千円)
款
項
9. 基金積立金
金
額
10
1. 基金積立金
10
10. 諸支出金
10,416
1. 償還金及び還付加算金
3,331
3. 繰出金
7,085
11. 予備費
8,790
1. 予備費
歳
出
合
8,790
計
3,259,193
歳 入 歳 出 当 初 予 算 事 項 別 明 細 書
1
総 括
(歳 入)
款
本 年 度 予 算 額
1. 国民健康保険税
前 年 度 予 算 額
(単位:千円)
比 較
541,307
556,890
△15,583
100
100
0
798,611
790,609
8,002
72,672
102,773
△30,101
5. 前期高齢者交付金
583,024
544,595
38,429
6. 県支出金
181,981
179,356
2,625
7. 共同事業交付金
823,380
828,051
△4,671
10
10
0
9. 繰入金
212,027
220,149
△8,122
10. 繰越金
45,080
20,001
25,079
11. 諸収入
1,001
601
400
3,259,193
3,243,135
16,058
2. 使用料及び手数料
3. 国庫支出金
4. 療養給付費等交付金
8. 財産収入
歳
入
合
計
- 5 -
- 6 -
(歳 出)
(単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
款
本年度予算額
1. 総務費
前年度予算額
比 較
特
定
国県支出金
地
方
財
源
債
そ
の
一 般 財 源
他
14,348
10,324
4,024
4,680
8,084
1,584
1,943,135
1,919,384
23,751
702,377
815,648
425,110
3. 後期高齢者支援金等
310,030
311,811
△1,781
141,571
57,283
111,176
4. 前期高齢者納付金等
280
340
△60
18
31
△13
1
6. 介護納付金
161,516
172,358
△10,842
75,268
17,523
68,725
7. 共同事業拠出金
784,175
788,622
△4,447
39,610
744,564
1
8. 保健事業費
26,475
26,787
△312
10,000
100
16,375
9. 基金積立金
10
10
0
10,416
5,331
5,085
8,790
8,137
653
3,259,193
3,243,135
16,058
2. 保険給付費
5. 老人保健拠出金
10. 諸支出金
11. 予備費
歳
出
合
計
280
17
10
7,085
3,331
8,790
980,592
1,643,212
635,389
2 歳 入
(款) 1.国民健康保険税 (項)
目
1. 一般被保険者国民健康
保険税
(単位:千円)
1.国民健康保険税
本年度予算額 前年度予算額 比 較
531,426
540,252
節
区 分
△8,826 1. 医療給付費分現
年課税分
2. 後期高齢者支援
金分現年課税分
2. 退職被保険者等国民健
康保険税
9,881
16,638
金 額
説 明
351,392 医療給付費分現年課税分(特徴分)
102,302 後期高齢者支援金分現年課税分
3. 介護納付金分現
年課税分
54,343 介護納付金分現年課税分
4. 医療給付費分滞
納繰越分
16,953 過年国保税(収納)
5. 後期高齢者支援
金分滞納繰越分
3,578 後期高齢者支援金分滞納繰越分
6. 介護納付金分滞
納繰越分
2,858 介護納付金分滞納繰越分
△6,757 1. 医療給付費分現
年課税分
5,993 医療給付費分現年課税分
- 7 -
- 8 -
(款) 1.国民健康保険税 (項)
目
計
(単位:千円)
1.国民健康保険税
本年度予算額 前年度予算額 比 較
541,307
556,890
△15,583
節
区 分
金 額
説 明
2. 後期高齢者支援
金分現年課税分
1,746 後期高齢者支援金分現年課税分
3. 介護納付金分現
年課税分
1,667 介護納付金分現年課税分
4. 医療給付費分滞
納繰越分
320 医療給付費分滞納繰越分
5. 後期高齢者支援
金分滞納繰越分
68 後期高齢者支援金分滞納繰越分
6. 介護納付金分滞
納繰越分
87 介護納付金分滞納繰越分
(款) 2.使用料及び手数料 (項)
1. 手数料
計
(款) 3.国庫支出金 (項)
1. 療養給付費等負担金
2. 高額医療費共同事業負
担金
(単位:千円)
1.手数料
100
100
0 1. 督促手数料
100
100
0
100 督促手数料(収納)
1.国庫負担金
525,541
19,805
525,898
16,111
△357 1. 療養給付費現年
度分
381,405 療養給付費現年度分
2. 後期高齢者支援
金現年分
92,449 後期高齢者支援金現年分
3. 介護納付金現年
度分
51,685 介護納付金現年度分
4. 老人保健医療費
拠出金現年度分
1 老人保健医療費拠出金現年度分
5. 過年度分
1 過年度分
3,694 1. 高額医療費共同
事業負担金
- 9 -
19,805 高額医療費共同事業負担金
- 10 -
(款) 3.国庫支出金 (項)
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
3. 特定健康診査等負担金
計
(款) 3.国庫支出金 (項)
1. 財政調整交付金
(単位:千円)
1.国庫負担金
5,000
5,000
550,346
547,009
節
区 分
0 1. 特定健康診査等
負担金
5,000 特定健康診査等負担金
2.国庫補助金
243,585
243,600
△15 1. 普通調整交付金
200,300 普通調整交付金
2. 特別調整交付金
40,647 特別調整交付金
4,680
0
4,680 1. 国保保険者標準
事務処理システ
ム改修補助金
計
説 明
3,337
7. 直営診療施設整
備事業補助金
2. 国保保険者標準事務処
理システム改修補助金
金 額
248,265
243,600
4,665
2,638 直営診療施設整備事業補助金
4,680 国保保険者標準事務処理システム改修補助金
(款) 4.療養給付費等交付金 (項)
1. 療養給付費等交付金
計
72,672
72,672
(款) 5.前期高齢者交付金 (項)
1. 前期高齢者交付金
計
(単位:千円)
1.療養給付費等交付金
102,773
102,773
△30,101 1. 現年度分
72,662 現年度分
2. 過年度分
10 過年度分
△30,101
1.前期高齢者交付金
583,024
544,595
38,429 1. 前期高齢者交付
金
583,024
544,595
38,429
(款) 6.県支出金 (項)
1.県負担金
1. 高額医療費共同事業負
担金
19,805
16,111
3,694 1. 高額医療費共同
事業負担金
2. 特定健康診査等負担金
5,000
5,000
0 1. 特定健康診査等
負担金
24,805
21,111
計
3,694
- 11 -
583,024 前期高齢者交付金
19,805 高額医療費共同事業負担金
5,000 特定健康診査等負担金
- 12 -
(款) 6.県支出金 (項)
目
1. 財政調整交付金
計
(単位:千円)
2.県補助金
本年度予算額 前年度予算額 比 較
157,176
157,273
157,176
158,245
(款) 7.共同事業交付金 (項)
節
区 分
△97 1. 財政調整交付金
説 明
157,176 財政調整交付金
△1,069
1.共同事業交付金
1. 高額医療費共同事業交
付金
83,183
67,667
15,516 1. 高額医療費共同
事業交付金
2. 保険財政共同安定化事
業交付金
740,197
760,384
△20,187 1. 保険財政共同安
定化事業交付金
823,380
828,051
計
金 額
△4,671
83,183 高額医療費共同事業交付金
740,197 保険財政共同安定化事業交付金
(款) 8.財産収入 (項)
1. 利子及び配当金
計
(款) 9.繰入金 (項)
1. 一般会計繰入金
(単位:千円)
1.財産運用収入
10
10
0 1. 利子及び配当金
10
10
0
1.他会計繰入金
212,026
220,148
△8,122 1. 保険基盤安定繰
入金
212,026
220,148
150,342 保険税軽減分
99,278
保険者支援分
51,064
2. 職員給与費等繰
入金
8,084 職員給与費等繰入金
3. 出産育児一時金
等繰入金
5,600 出産育児一時金等繰入金
4. 国保財政安定化
支援事業繰入金
計
10 財政調整基金利子
△8,122
- 13 -
48,000 国保財政安定化支援事業繰入金
- 14 -
(款) 9.繰入金 (項)
目
本年度予算額 前年度予算額 比 較
1. 基金繰入金
1. 繰越金
節
区 分
1
1
0 1. 基金繰入金
1
1
0
45,080
20,001
計
(款) 10.繰越金 (項)
(単位:千円)
2.基金繰入金
(款) 11.諸収入 (項)
1. 一般被保険者延滞金
2. 退職被保険者等延滞金
説 明
1 基金繰入金
1.繰越金
25,079 1. 繰越金
2. その他繰越金
計
金 額
45,080
20,001
1 療養給付費交付金繰越金
45,079 前年度繰越金
25,079
1.延滞金、加算金及び過料
300
300
0 1. 一般被保険者延
滞金
10
10
0 1. 退職被保険者等
延滞金
300 延滞金(収納)
10 退職被保険者等延滞金
(単位:千円)
3. 一般被保険者加算金
10
10
0 1. 一般被保険者加
算金
10 一般被保険者加算金
4. 退職被保険者等加算金
10
10
0 1. 退職被保険者等
加算金
10 退職被保険者等加算金
5. 過料
10
10
0 1. 過料
10 過料
340
340
計
(款) 11.諸収入 (項)
0
3.受託事業収入
1. 特定健康診査等受託料
1
1
0 1. 特定健康診査等
受託料
1
1
0
1. 滞納処分費
10
10
0 1. 滞納処分費
10 滞納処分費
2. 弁償金
10
10
0 1. 弁償金
10 弁償金
計
(款) 11.諸収入 (項)
1 特定健康診査等受託料
4.雑入
- 15 -
- 16 -
(款) 11.諸収入 (項)
目
3. 違約金及び延納利息
(単位:千円)
4.雑入
本年度予算額 前年度予算額 比 較
節
区 分
金 額
説 明
10
10
0 1. 違約金及び延納
利息
4. 一般被保険者第三者納
付金
500
100
400 1. 一般被保険者第
三者納付金
5. 退職被保険者等第三者
納付金
10
10
0 1. 退職被保険者等
第三者納付金
10 退職被保険者等第三者納付金
6. 一般被保険者返納金
10
10
0 1. 一般被保険者返
納金
10 一般被保険者返納金
7. 退職被保険者等返納金
10
10
0 1. 退職被保険者等
返納金
10 退職被保険者等返納金
100
100
660
260
8. 雑入
計
0 1. 雑入
400
10 違約金及び延納利息
500 一般被保険者第三者納付金
100 雑入
3 歳 出
(款) 1.総務費 (項)
目
本年度
予算額
(単位:千円)
1.総務管理費
前年度
予算額
本 年 度 の 財 源 内 訳
比 較
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1. 一般管理費
12,366
8,217
4,149
4,680
7,684
節
一般財源
区
2 1. 報
分
金
酬
4. 共 済 費
9. 旅
費
11. 需 用 費
説 明
額
1,886 レセプト点検報酬
292 臨時職員社会保険料
8 普通旅費
7
特別旅費
1
627 消耗品費
503
印刷製本費
12. 役 務 費
1,686 郵便料
回線使用料
13. 委 託 料
124
1,599
87
7,858 共同電算処理事務委託料 2,117
第三者行為求償事務共同処理事
業委託料
100
共同電算機器保守料
204
国保実績調交システム年間保守
料
216
- 17 -
- 18 -
(款) 1.総務費 (項)
目
本年度
予算額
(単位:千円)
1.総務管理費
前年度
予算額
本 年 度 の 財 源 内 訳
比 較
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
節
一般財源
区
分
金
説 明
額
国保保険者標準事務処理システ
ム改修委託料
4,681
国保実績調交システム都道府県
化対応委託料
540
19. 負担金補
9 研修会参加負担金
助及び交
付金
2. 連合会負担
金
1,252
1,294
△42
1,252 19. 負担金補
助及び交
1,252 国保連合会負担金
広報共同事業負担金
付金
計
13,618
9,511
(款) 1.総務費 (項)
2.徴税費
3. 滞納処分費
計
4,107
4,680
7,684
1,254
80
95
△15
80 12. 役 務 費
80
95
△15
80
80 郵便料
1,118
134
(款) 1.総務費 (項)
1. 運営協議会
費
計
400
1. 趣旨普及費
計
403
400
(款) 1.総務費 (項)
(単位:千円)
3.運営協議会費
△3
403
400
△3
1. 報
酬
284 運営協議会委員報酬
9. 旅
費
116 費用弁償
250 消耗品費
400
4.趣旨普及費
250
315
△65
250 11. 需 用 費
250
315
△65
250
(款) 2.保険給付費 (項)
1.療養諸費
1. 一般被保険 1,596,000 1,575,600
20,400
600,140
688,284
307,576 19. 負担金補
者療養給付
助及び交
費
付金
2. 退職被保険
48,000
66,000
△18,000
19,773
28,227 19. 負担金補
者等療養給
助及び交
付費
付金
- 19 -
1,596,000 診療費負担金
48,000 診療費負担金
- 20 -
(款) 2.保険給付費 (項)
目
本年度
予算額
(単位:千円)
1.療養諸費
前年度
予算額
本 年 度 の 財 源 内 訳
比 較
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3. 一般被保険
者療養費
7,800
8,400
△600
6,977
403
節
一般財源
区
分
420 19. 負担金補
金
額
説 明
7,800 療養費負担金
助及び交
付金
4. 退職被保険
者等療養費
240
720
△480
99
141 19. 負担金補
240 療養費負担金
助及び交
付金
5. 一般被保険
4,572
4,920
△348
4,572 12. 役 務 費
4,572 柔道整復審査支払手数料
60
者審査支払
診療報酬審査支払手数料 4,440
手数料
レセプト電算処理システム手数
料
72
6. 退職被保険
186
306
△120
186 12. 役 務 費
者等審査支
柔道整復審査支払手数料
払手数料
計
186 診療報酬審査手数料
1,656,798 1,655,946
852
607,117
708,559
341,122
180
6
(款) 2.保険給付費 (項)
1. 一般被保険
267,600
(単位:千円)
2.高額療養費
240,000
27,600
95,260
97,536
74,804 19. 負担金補
者高額療養
助及び交
費
付金
2. 退職被保険
9,600
12,000
△2,400
3,953
5,647 19. 負担金補
者等高額療
助及び交
養費
付金
3. 一般被保険
120
120
0
120 19. 負担金補
者高額介護
助及び交
合算療養費
付金
4. 退職被保険
10
10
0
10 19. 負担金補
者等高額介
助及び交
護合算療養
付金
267,600 療養費補助金
9,600 療養費補助金
120 高額介護合算療養費
10 高額介護合算療養費
費
計
277,330
(款) 2.保険給付費 (項)
1. 一般被保険
者移送費
1
252,130
25,200
95,260
101,489
80,581
3.移送費
1
0
1 19. 負担金補
助及び交
付金
- 21 -
1 一般被保険者移送費
- 22 -
(款) 2.保険給付費 (項)
目
本年度
予算額
(単位:千円)
3.移送費
本 年 度 の 財 源 内 訳
前年度
予算額
比 較
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2. 退職被保険
者等移送費
1
1
0
節
一般財源
区
分
1 19. 負担金補
金
説 明
額
1 退職被保険者等移送費
助及び交
付金
計
2
(款) 2.保険給付費 (項)
1. 出産育児一
時金
8,405
2
0
2
4.出産育児諸費
10,506
△2,101
5,600
2,805 12. 役 務 費
19. 負担金補
助及び交
付金
計
8,405
10,506
△2,101
5,600
2,805
5 手数料
8,400 出産育児一時金
(款) 2.保険給付費 (項)
1. 葬祭費
600
(単位:千円)
5.葬祭諸費
800
△200
600 19. 負担金補
600 葬祭費
助及び交
付金
計
600
800
(款) 3.後期高齢者支援金等 (項)
1. 後期高齢者
支援金
310,000
311,771
△200
600
1.後期高齢者支援金等
△1,771
141,571
57,283
111,146 19. 負担金補
310,000 後期高齢者支援金
助及び交
付金
2. 後期高齢者
30
40
△10
30 19. 負担金補
関係事務費
助及び交
拠出金
付金
計
310,030
311,811
(款) 4.前期高齢者納付金等 (項)
1. 前期高齢者
納付金
250
300
△1,781
141,571
57,283
30 事務費拠出金
111,176
1.前期高齢者納付金等
△50
250 19. 負担金補
助及び交
付金
- 23 -
250 前期高齢者納付金
- 24 -
(款) 4.前期高齢者納付金等 (項)
目
本年度
予算額
前年度
予算額
比 較
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2. 前期高齢者
30
40
(単位:千円)
1.前期高齢者納付金等
本 年 度 の 財 源 内 訳
△10
節
一般財源
区
分
30 19. 負担金補
関係事務費
助及び交
拠出金
付金
計
280
(款) 5.老人保健拠出金 (項)
1. 老人保健医
療費拠出金
1
340
△60
金
額
説 明
30 事務費拠出金
280
1.老人保健拠出金
1
0
1
19. 負担金補
1 医療費拠出金
助及び交
付金
2. 老人保健事
務費拠出金
17
30
△13
17 19. 負担金補
助及び交
付金
計
18
31
△13
1
17
17 事務費拠出金
(款) 6.介護納付金 (項)
1. 介護納付金
161,516
(単位:千円)
1.介護納付金
172,358
△10,842
75,268
17,523
68,725 19. 負担金補
161,516 介護納付金
助及び交
付金
計
161,516
172,358
(款) 7.共同事業拠出金 (項)
1. 高額医療費
79,223
△10,842
75,268
17,523
68,725
1.共同事業拠出金
64,445
14,778
39,610
39,613
19. 負担金補
共同事業医
助及び交
療費拠出金
付金
2. その他共同
事業拠出金
1
1
0
1 19. 負担金補
79,223 高額医療費拠出金
1 その他共同事業拠出金
助及び交
付金
3. 保険財政共
704,951
724,176
△19,225
704,951
19. 負担金補
同安定化事
助及び交
業拠出金
付金
計
784,175
788,622
△4,447
39,610
744,564
- 25 -
1
704,951 保険財政共同安定化事業拠出金
- 26 -
目
1. 特定健康診
査等事業費
本年度
予算額
1.特定健康診査等事業費
本 年 度 の 財 源 内 訳
前年度
比 較
特 定 財 源
予算額
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(単位:千円)
(款) 8.保健事業費 (項)
24,321
24,467
△146
10,000
100
節
区
分
金
14,221 8. 報 償 費
9. 旅
24,321
(款) 8.保健事業費 (項)
1. 保健衛生普
及費
2,154
24,467
△146
10,000
100
10 各種事業講師謝金
費
2 普通旅費
11. 需 用 費
113 消耗品費
12. 役 務 費
13 郵便料
13. 委 託 料
計
説 明
額
24,183 特定健康診査等委託料
14,221
2.保健事業費
2,320
△166
2,154 9. 旅
費
11 普通旅費
11. 需 用 費
20 消耗品費
(単位:千円)
12. 役 務 費
13. 委 託 料
600 郵便料
1,487 共同電算手数料保健事業費 787
レセプト疾病分類手数料
19. 負担金補
36 研修会参加負担金
700
1
助及び交
付金
計
2,154
(款) 9.基金積立金 (項)
1. 基金積立金
計
△166
2,154
1.基金積立金
10
10
0
10
10
10
0
10
(款) 10.諸支出金 (項)
1. 一般被保険
2,320
3,000
保健事業者等保険者支援負担金
35
25. 積 立 金
10 財政調整基金積立金
1.償還金及び還付加算金
3,000
0
3,000 23. 償還金利
者保険税還
子及び割
付金
引料
- 27 -
3,000 還付金
- 28 -
(款) 10.諸支出金 (項)
目
本年度
予算額
(単位:千円)
1.償還金及び還付加算金
本 年 度 の 財 源 内 訳
前年度
予算額
比 較
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2. 退職被保険
120
120
0
節
一般財源
区
分
120 23. 償還金利
者等保険税
子及び割
還付金
引料
3. 償還金
1
1
0
1 23. 償還金利
金
説 明
額
120 還付金
1 償還金
子及び割
引料
4. 一般被保険
200
200
0
200 23. 償還金利
者還付加算
子及び割
金
引料
5. 退職被保険
10
10
0
10 23. 償還金利
者等還付加
子及び割
算金
引料
計
3,331
3,331
0
3,331
200 還付加算金
10 還付加算金
(款) 10.諸支出金 (項)
1. 直営診療施
(単位:千円)
3.繰出金
7,085
2,000
5,085
7,085
7,085
2,000
5,085
7,085
(款) 11.予備費 (項)
1.予備費
28. 繰 出 金
7,085 直診病院保健事業
設勘定繰出
金
計
1. 予備費
8,790
8,137
653
8,790
計
8,790
8,137
653
8,790
- 29 -
予備費