議 案 第 26 号 平 成 2 9 年 度 山 都 町 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 予 算 平成29年度 山都町国民健康保険特別会計予算 平成29年度山都町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,259,193千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表 歳入歳出予算」による。 (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、80,000千円と定める。 平成29年 3月 9日 提 山 都 町 長 出 平成29年 3月 日 梅 田 議 決 穰 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 歳 入 (単位:千円) 款 項 1. 国民健康保険税 金 額 541,307 1. 国民健康保険税 2. 使用料及び手数料 541,307 100 1. 手数料 100 3. 国庫支出金 798,611 1. 国庫負担金 550,346 2. 国庫補助金 248,265 4. 療養給付費等交付金 72,672 1. 療養給付費等交付金 5. 前期高齢者交付金 72,672 583,024 1. 前期高齢者交付金 6. 県支出金 583,024 181,981 1. 県負担金 24,805 2. 県補助金 157,176 7. 共同事業交付金 823,380 1. 共同事業交付金 8. 財産収入 823,380 10 1. 財産運用収入 9. 繰入金 10 212,027 1. 他会計繰入金 2. 基金繰入金 212,026 1 10. 繰越金 45,080 1. 繰越金 45,080 11. 諸収入 1,001 1. 延滞金、加算金及び過料 - 1 - 340 - 2 - (単位:千円) 款 項 3. 受託事業収入 入 合 額 1 4. 雑入 歳 金 660 計 3,259,193 歳 出 (単位:千円) 款 項 1. 総務費 金 額 14,348 1. 総務管理費 13,618 2. 徴税費 80 3. 運営協議会費 400 4. 趣旨普及費 250 2. 保険給付費 1,943,135 1. 療養諸費 1,656,798 2. 高額療養費 277,330 3. 移送費 2 4. 出産育児諸費 5. 葬祭諸費 8,405 600 3. 後期高齢者支援金等 310,030 1. 後期高齢者支援金等 4. 前期高齢者納付金等 310,030 280 1. 前期高齢者納付金等 5. 老人保健拠出金 280 18 1. 老人保健拠出金 6. 介護納付金 18 161,516 1. 介護納付金 161,516 7. 共同事業拠出金 784,175 1. 共同事業拠出金 8. 保健事業費 784,175 26,475 1. 特定健康診査等事業費 2. 保健事業費 24,321 2,154 - 3 - - 4 - (単位:千円) 款 項 9. 基金積立金 金 額 10 1. 基金積立金 10 10. 諸支出金 10,416 1. 償還金及び還付加算金 3,331 3. 繰出金 7,085 11. 予備費 8,790 1. 予備費 歳 出 合 8,790 計 3,259,193 歳 入 歳 出 当 初 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括 (歳 入) 款 本 年 度 予 算 額 1. 国民健康保険税 前 年 度 予 算 額 (単位:千円) 比 較 541,307 556,890 △15,583 100 100 0 798,611 790,609 8,002 72,672 102,773 △30,101 5. 前期高齢者交付金 583,024 544,595 38,429 6. 県支出金 181,981 179,356 2,625 7. 共同事業交付金 823,380 828,051 △4,671 10 10 0 9. 繰入金 212,027 220,149 △8,122 10. 繰越金 45,080 20,001 25,079 11. 諸収入 1,001 601 400 3,259,193 3,243,135 16,058 2. 使用料及び手数料 3. 国庫支出金 4. 療養給付費等交付金 8. 財産収入 歳 入 合 計 - 5 - - 6 - (歳 出) (単位:千円) 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 款 本年度予算額 1. 総務費 前年度予算額 比 較 特 定 国県支出金 地 方 財 源 債 そ の 一 般 財 源 他 14,348 10,324 4,024 4,680 8,084 1,584 1,943,135 1,919,384 23,751 702,377 815,648 425,110 3. 後期高齢者支援金等 310,030 311,811 △1,781 141,571 57,283 111,176 4. 前期高齢者納付金等 280 340 △60 18 31 △13 1 6. 介護納付金 161,516 172,358 △10,842 75,268 17,523 68,725 7. 共同事業拠出金 784,175 788,622 △4,447 39,610 744,564 1 8. 保健事業費 26,475 26,787 △312 10,000 100 16,375 9. 基金積立金 10 10 0 10,416 5,331 5,085 8,790 8,137 653 3,259,193 3,243,135 16,058 2. 保険給付費 5. 老人保健拠出金 10. 諸支出金 11. 予備費 歳 出 合 計 280 17 10 7,085 3,331 8,790 980,592 1,643,212 635,389 2 歳 入 (款) 1.国民健康保険税 (項) 目 1. 一般被保険者国民健康 保険税 (単位:千円) 1.国民健康保険税 本年度予算額 前年度予算額 比 較 531,426 540,252 節 区 分 △8,826 1. 医療給付費分現 年課税分 2. 後期高齢者支援 金分現年課税分 2. 退職被保険者等国民健 康保険税 9,881 16,638 金 額 説 明 351,392 医療給付費分現年課税分(特徴分) 102,302 後期高齢者支援金分現年課税分 3. 介護納付金分現 年課税分 54,343 介護納付金分現年課税分 4. 医療給付費分滞 納繰越分 16,953 過年国保税(収納) 5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分 3,578 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6. 介護納付金分滞 納繰越分 2,858 介護納付金分滞納繰越分 △6,757 1. 医療給付費分現 年課税分 5,993 医療給付費分現年課税分 - 7 - - 8 - (款) 1.国民健康保険税 (項) 目 計 (単位:千円) 1.国民健康保険税 本年度予算額 前年度予算額 比 較 541,307 556,890 △15,583 節 区 分 金 額 説 明 2. 後期高齢者支援 金分現年課税分 1,746 後期高齢者支援金分現年課税分 3. 介護納付金分現 年課税分 1,667 介護納付金分現年課税分 4. 医療給付費分滞 納繰越分 320 医療給付費分滞納繰越分 5. 後期高齢者支援 金分滞納繰越分 68 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6. 介護納付金分滞 納繰越分 87 介護納付金分滞納繰越分 (款) 2.使用料及び手数料 (項) 1. 手数料 計 (款) 3.国庫支出金 (項) 1. 療養給付費等負担金 2. 高額医療費共同事業負 担金 (単位:千円) 1.手数料 100 100 0 1. 督促手数料 100 100 0 100 督促手数料(収納) 1.国庫負担金 525,541 19,805 525,898 16,111 △357 1. 療養給付費現年 度分 381,405 療養給付費現年度分 2. 後期高齢者支援 金現年分 92,449 後期高齢者支援金現年分 3. 介護納付金現年 度分 51,685 介護納付金現年度分 4. 老人保健医療費 拠出金現年度分 1 老人保健医療費拠出金現年度分 5. 過年度分 1 過年度分 3,694 1. 高額医療費共同 事業負担金 - 9 - 19,805 高額医療費共同事業負担金 - 10 - (款) 3.国庫支出金 (項) 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 3. 特定健康診査等負担金 計 (款) 3.国庫支出金 (項) 1. 財政調整交付金 (単位:千円) 1.国庫負担金 5,000 5,000 550,346 547,009 節 区 分 0 1. 特定健康診査等 負担金 5,000 特定健康診査等負担金 2.国庫補助金 243,585 243,600 △15 1. 普通調整交付金 200,300 普通調整交付金 2. 特別調整交付金 40,647 特別調整交付金 4,680 0 4,680 1. 国保保険者標準 事務処理システ ム改修補助金 計 説 明 3,337 7. 直営診療施設整 備事業補助金 2. 国保保険者標準事務処 理システム改修補助金 金 額 248,265 243,600 4,665 2,638 直営診療施設整備事業補助金 4,680 国保保険者標準事務処理システム改修補助金 (款) 4.療養給付費等交付金 (項) 1. 療養給付費等交付金 計 72,672 72,672 (款) 5.前期高齢者交付金 (項) 1. 前期高齢者交付金 計 (単位:千円) 1.療養給付費等交付金 102,773 102,773 △30,101 1. 現年度分 72,662 現年度分 2. 過年度分 10 過年度分 △30,101 1.前期高齢者交付金 583,024 544,595 38,429 1. 前期高齢者交付 金 583,024 544,595 38,429 (款) 6.県支出金 (項) 1.県負担金 1. 高額医療費共同事業負 担金 19,805 16,111 3,694 1. 高額医療費共同 事業負担金 2. 特定健康診査等負担金 5,000 5,000 0 1. 特定健康診査等 負担金 24,805 21,111 計 3,694 - 11 - 583,024 前期高齢者交付金 19,805 高額医療費共同事業負担金 5,000 特定健康診査等負担金 - 12 - (款) 6.県支出金 (項) 目 1. 財政調整交付金 計 (単位:千円) 2.県補助金 本年度予算額 前年度予算額 比 較 157,176 157,273 157,176 158,245 (款) 7.共同事業交付金 (項) 節 区 分 △97 1. 財政調整交付金 説 明 157,176 財政調整交付金 △1,069 1.共同事業交付金 1. 高額医療費共同事業交 付金 83,183 67,667 15,516 1. 高額医療費共同 事業交付金 2. 保険財政共同安定化事 業交付金 740,197 760,384 △20,187 1. 保険財政共同安 定化事業交付金 823,380 828,051 計 金 額 △4,671 83,183 高額医療費共同事業交付金 740,197 保険財政共同安定化事業交付金 (款) 8.財産収入 (項) 1. 利子及び配当金 計 (款) 9.繰入金 (項) 1. 一般会計繰入金 (単位:千円) 1.財産運用収入 10 10 0 1. 利子及び配当金 10 10 0 1.他会計繰入金 212,026 220,148 △8,122 1. 保険基盤安定繰 入金 212,026 220,148 150,342 保険税軽減分 99,278 保険者支援分 51,064 2. 職員給与費等繰 入金 8,084 職員給与費等繰入金 3. 出産育児一時金 等繰入金 5,600 出産育児一時金等繰入金 4. 国保財政安定化 支援事業繰入金 計 10 財政調整基金利子 △8,122 - 13 - 48,000 国保財政安定化支援事業繰入金 - 14 - (款) 9.繰入金 (項) 目 本年度予算額 前年度予算額 比 較 1. 基金繰入金 1. 繰越金 節 区 分 1 1 0 1. 基金繰入金 1 1 0 45,080 20,001 計 (款) 10.繰越金 (項) (単位:千円) 2.基金繰入金 (款) 11.諸収入 (項) 1. 一般被保険者延滞金 2. 退職被保険者等延滞金 説 明 1 基金繰入金 1.繰越金 25,079 1. 繰越金 2. その他繰越金 計 金 額 45,080 20,001 1 療養給付費交付金繰越金 45,079 前年度繰越金 25,079 1.延滞金、加算金及び過料 300 300 0 1. 一般被保険者延 滞金 10 10 0 1. 退職被保険者等 延滞金 300 延滞金(収納) 10 退職被保険者等延滞金 (単位:千円) 3. 一般被保険者加算金 10 10 0 1. 一般被保険者加 算金 10 一般被保険者加算金 4. 退職被保険者等加算金 10 10 0 1. 退職被保険者等 加算金 10 退職被保険者等加算金 5. 過料 10 10 0 1. 過料 10 過料 340 340 計 (款) 11.諸収入 (項) 0 3.受託事業収入 1. 特定健康診査等受託料 1 1 0 1. 特定健康診査等 受託料 1 1 0 1. 滞納処分費 10 10 0 1. 滞納処分費 10 滞納処分費 2. 弁償金 10 10 0 1. 弁償金 10 弁償金 計 (款) 11.諸収入 (項) 1 特定健康診査等受託料 4.雑入 - 15 - - 16 - (款) 11.諸収入 (項) 目 3. 違約金及び延納利息 (単位:千円) 4.雑入 本年度予算額 前年度予算額 比 較 節 区 分 金 額 説 明 10 10 0 1. 違約金及び延納 利息 4. 一般被保険者第三者納 付金 500 100 400 1. 一般被保険者第 三者納付金 5. 退職被保険者等第三者 納付金 10 10 0 1. 退職被保険者等 第三者納付金 10 退職被保険者等第三者納付金 6. 一般被保険者返納金 10 10 0 1. 一般被保険者返 納金 10 一般被保険者返納金 7. 退職被保険者等返納金 10 10 0 1. 退職被保険者等 返納金 10 退職被保険者等返納金 100 100 660 260 8. 雑入 計 0 1. 雑入 400 10 違約金及び延納利息 500 一般被保険者第三者納付金 100 雑入 3 歳 出 (款) 1.総務費 (項) 目 本年度 予算額 (単位:千円) 1.総務管理費 前年度 予算額 本 年 度 の 財 源 内 訳 比 較 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1. 一般管理費 12,366 8,217 4,149 4,680 7,684 節 一般財源 区 2 1. 報 分 金 酬 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 説 明 額 1,886 レセプト点検報酬 292 臨時職員社会保険料 8 普通旅費 7 特別旅費 1 627 消耗品費 503 印刷製本費 12. 役 務 費 1,686 郵便料 回線使用料 13. 委 託 料 124 1,599 87 7,858 共同電算処理事務委託料 2,117 第三者行為求償事務共同処理事 業委託料 100 共同電算機器保守料 204 国保実績調交システム年間保守 料 216 - 17 - - 18 - (款) 1.総務費 (項) 目 本年度 予算額 (単位:千円) 1.総務管理費 前年度 予算額 本 年 度 の 財 源 内 訳 比 較 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 節 一般財源 区 分 金 説 明 額 国保保険者標準事務処理システ ム改修委託料 4,681 国保実績調交システム都道府県 化対応委託料 540 19. 負担金補 9 研修会参加負担金 助及び交 付金 2. 連合会負担 金 1,252 1,294 △42 1,252 19. 負担金補 助及び交 1,252 国保連合会負担金 広報共同事業負担金 付金 計 13,618 9,511 (款) 1.総務費 (項) 2.徴税費 3. 滞納処分費 計 4,107 4,680 7,684 1,254 80 95 △15 80 12. 役 務 費 80 95 △15 80 80 郵便料 1,118 134 (款) 1.総務費 (項) 1. 運営協議会 費 計 400 1. 趣旨普及費 計 403 400 (款) 1.総務費 (項) (単位:千円) 3.運営協議会費 △3 403 400 △3 1. 報 酬 284 運営協議会委員報酬 9. 旅 費 116 費用弁償 250 消耗品費 400 4.趣旨普及費 250 315 △65 250 11. 需 用 費 250 315 △65 250 (款) 2.保険給付費 (項) 1.療養諸費 1. 一般被保険 1,596,000 1,575,600 20,400 600,140 688,284 307,576 19. 負担金補 者療養給付 助及び交 費 付金 2. 退職被保険 48,000 66,000 △18,000 19,773 28,227 19. 負担金補 者等療養給 助及び交 付費 付金 - 19 - 1,596,000 診療費負担金 48,000 診療費負担金 - 20 - (款) 2.保険給付費 (項) 目 本年度 予算額 (単位:千円) 1.療養諸費 前年度 予算額 本 年 度 の 財 源 内 訳 比 較 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 3. 一般被保険 者療養費 7,800 8,400 △600 6,977 403 節 一般財源 区 分 420 19. 負担金補 金 額 説 明 7,800 療養費負担金 助及び交 付金 4. 退職被保険 者等療養費 240 720 △480 99 141 19. 負担金補 240 療養費負担金 助及び交 付金 5. 一般被保険 4,572 4,920 △348 4,572 12. 役 務 費 4,572 柔道整復審査支払手数料 60 者審査支払 診療報酬審査支払手数料 4,440 手数料 レセプト電算処理システム手数 料 72 6. 退職被保険 186 306 △120 186 12. 役 務 費 者等審査支 柔道整復審査支払手数料 払手数料 計 186 診療報酬審査手数料 1,656,798 1,655,946 852 607,117 708,559 341,122 180 6 (款) 2.保険給付費 (項) 1. 一般被保険 267,600 (単位:千円) 2.高額療養費 240,000 27,600 95,260 97,536 74,804 19. 負担金補 者高額療養 助及び交 費 付金 2. 退職被保険 9,600 12,000 △2,400 3,953 5,647 19. 負担金補 者等高額療 助及び交 養費 付金 3. 一般被保険 120 120 0 120 19. 負担金補 者高額介護 助及び交 合算療養費 付金 4. 退職被保険 10 10 0 10 19. 負担金補 者等高額介 助及び交 護合算療養 付金 267,600 療養費補助金 9,600 療養費補助金 120 高額介護合算療養費 10 高額介護合算療養費 費 計 277,330 (款) 2.保険給付費 (項) 1. 一般被保険 者移送費 1 252,130 25,200 95,260 101,489 80,581 3.移送費 1 0 1 19. 負担金補 助及び交 付金 - 21 - 1 一般被保険者移送費 - 22 - (款) 2.保険給付費 (項) 目 本年度 予算額 (単位:千円) 3.移送費 本 年 度 の 財 源 内 訳 前年度 予算額 比 較 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2. 退職被保険 者等移送費 1 1 0 節 一般財源 区 分 1 19. 負担金補 金 説 明 額 1 退職被保険者等移送費 助及び交 付金 計 2 (款) 2.保険給付費 (項) 1. 出産育児一 時金 8,405 2 0 2 4.出産育児諸費 10,506 △2,101 5,600 2,805 12. 役 務 費 19. 負担金補 助及び交 付金 計 8,405 10,506 △2,101 5,600 2,805 5 手数料 8,400 出産育児一時金 (款) 2.保険給付費 (項) 1. 葬祭費 600 (単位:千円) 5.葬祭諸費 800 △200 600 19. 負担金補 600 葬祭費 助及び交 付金 計 600 800 (款) 3.後期高齢者支援金等 (項) 1. 後期高齢者 支援金 310,000 311,771 △200 600 1.後期高齢者支援金等 △1,771 141,571 57,283 111,146 19. 負担金補 310,000 後期高齢者支援金 助及び交 付金 2. 後期高齢者 30 40 △10 30 19. 負担金補 関係事務費 助及び交 拠出金 付金 計 310,030 311,811 (款) 4.前期高齢者納付金等 (項) 1. 前期高齢者 納付金 250 300 △1,781 141,571 57,283 30 事務費拠出金 111,176 1.前期高齢者納付金等 △50 250 19. 負担金補 助及び交 付金 - 23 - 250 前期高齢者納付金 - 24 - (款) 4.前期高齢者納付金等 (項) 目 本年度 予算額 前年度 予算額 比 較 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2. 前期高齢者 30 40 (単位:千円) 1.前期高齢者納付金等 本 年 度 の 財 源 内 訳 △10 節 一般財源 区 分 30 19. 負担金補 関係事務費 助及び交 拠出金 付金 計 280 (款) 5.老人保健拠出金 (項) 1. 老人保健医 療費拠出金 1 340 △60 金 額 説 明 30 事務費拠出金 280 1.老人保健拠出金 1 0 1 19. 負担金補 1 医療費拠出金 助及び交 付金 2. 老人保健事 務費拠出金 17 30 △13 17 19. 負担金補 助及び交 付金 計 18 31 △13 1 17 17 事務費拠出金 (款) 6.介護納付金 (項) 1. 介護納付金 161,516 (単位:千円) 1.介護納付金 172,358 △10,842 75,268 17,523 68,725 19. 負担金補 161,516 介護納付金 助及び交 付金 計 161,516 172,358 (款) 7.共同事業拠出金 (項) 1. 高額医療費 79,223 △10,842 75,268 17,523 68,725 1.共同事業拠出金 64,445 14,778 39,610 39,613 19. 負担金補 共同事業医 助及び交 療費拠出金 付金 2. その他共同 事業拠出金 1 1 0 1 19. 負担金補 79,223 高額医療費拠出金 1 その他共同事業拠出金 助及び交 付金 3. 保険財政共 704,951 724,176 △19,225 704,951 19. 負担金補 同安定化事 助及び交 業拠出金 付金 計 784,175 788,622 △4,447 39,610 744,564 - 25 - 1 704,951 保険財政共同安定化事業拠出金 - 26 - 目 1. 特定健康診 査等事業費 本年度 予算額 1.特定健康診査等事業費 本 年 度 の 財 源 内 訳 前年度 比 較 特 定 財 源 予算額 一般財源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 (単位:千円) (款) 8.保健事業費 (項) 24,321 24,467 △146 10,000 100 節 区 分 金 14,221 8. 報 償 費 9. 旅 24,321 (款) 8.保健事業費 (項) 1. 保健衛生普 及費 2,154 24,467 △146 10,000 100 10 各種事業講師謝金 費 2 普通旅費 11. 需 用 費 113 消耗品費 12. 役 務 費 13 郵便料 13. 委 託 料 計 説 明 額 24,183 特定健康診査等委託料 14,221 2.保健事業費 2,320 △166 2,154 9. 旅 費 11 普通旅費 11. 需 用 費 20 消耗品費 (単位:千円) 12. 役 務 費 13. 委 託 料 600 郵便料 1,487 共同電算手数料保健事業費 787 レセプト疾病分類手数料 19. 負担金補 36 研修会参加負担金 700 1 助及び交 付金 計 2,154 (款) 9.基金積立金 (項) 1. 基金積立金 計 △166 2,154 1.基金積立金 10 10 0 10 10 10 0 10 (款) 10.諸支出金 (項) 1. 一般被保険 2,320 3,000 保健事業者等保険者支援負担金 35 25. 積 立 金 10 財政調整基金積立金 1.償還金及び還付加算金 3,000 0 3,000 23. 償還金利 者保険税還 子及び割 付金 引料 - 27 - 3,000 還付金 - 28 - (款) 10.諸支出金 (項) 目 本年度 予算額 (単位:千円) 1.償還金及び還付加算金 本 年 度 の 財 源 内 訳 前年度 予算額 比 較 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 2. 退職被保険 120 120 0 節 一般財源 区 分 120 23. 償還金利 者等保険税 子及び割 還付金 引料 3. 償還金 1 1 0 1 23. 償還金利 金 説 明 額 120 還付金 1 償還金 子及び割 引料 4. 一般被保険 200 200 0 200 23. 償還金利 者還付加算 子及び割 金 引料 5. 退職被保険 10 10 0 10 23. 償還金利 者等還付加 子及び割 算金 引料 計 3,331 3,331 0 3,331 200 還付加算金 10 還付加算金 (款) 10.諸支出金 (項) 1. 直営診療施 (単位:千円) 3.繰出金 7,085 2,000 5,085 7,085 7,085 2,000 5,085 7,085 (款) 11.予備費 (項) 1.予備費 28. 繰 出 金 7,085 直診病院保健事業 設勘定繰出 金 計 1. 予備費 8,790 8,137 653 8,790 計 8,790 8,137 653 8,790 - 29 - 予備費
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