議案第22号 平 成 28 年 度 山 都 町 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第2号) 平 成 28 年 度 山 都 町 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 平 成 2 8 年 度 山 都 町 の 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 2 号 )は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 (歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ) 第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 15,030 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 2,793,490 千 円 と す る 。 第2条 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は 「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成29年 3月 9日 山都町長 平成29年 3月 日 提 出 梅 田 議 決 穰 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 (単位:千円) 款 項 補 正 前 3. 国庫支出金 1. 国庫負担金 4. 支払基金交付金 1. 支払基金交付金 5. 県支出金 1. 県負担金 6. 財産収入 1. 財産運用収入 歳 入 合 計 - 1 - の 額 補 正 額 計 772,604 5,039 777,643 460,692 5,039 465,731 729,004 5,920 734,924 729,004 5,920 734,924 386,140 4,053 390,193 376,920 4,053 380,973 1 18 19 1 18 19 2,778,460 15,030 2,793,490 - 2 - 歳 出 (単位:千円) 款 項 補 正 前 2. 保険給付費 補 正 額 計 44,148 2,621,919 2,144,509 70,403 2,214,912 2. 介護予防サービス等諸費 194,234 △35,000 159,234 4. 高額介護サービス等諸費 66,240 △6,000 60,240 162,962 14,745 177,707 1 19 20 1 19 20 58,054 △5,400 52,654 29,945 △5,400 24,545 52,549 5,632 58,181 1. 償還金及び還付加算金 28,387 4,549 32,936 2. 繰出金 24,162 1,083 25,245 56,951 △29,369 27,582 56,951 △29,369 27,582 2,778,460 15,030 2,793,490 7. 特定入所者介護サービス等費 4. 基金積立金 1. 基金積立金 5. 地域支援事業費 1. 介護予防事業費 6. 諸支出金 8. 予備費 1. 予備費 出 額 2,577,771 1. 介護サービス等諸費 歳 の 合 計 歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 1 総 括 (歳 入) 款 補 正 前 の 額 (単位:千円) 計 補 正 額 3. 国庫支出金 772,604 5,039 777,643 4. 支払基金交付金 729,004 5,920 734,924 5. 県支出金 386,140 4,053 390,193 6. 財産収入 1 18 19 2,778,460 15,030 2,793,490 歳 入 合 計 - 3 - - 4 - (歳 出) (単位:千円) 補 正 額 の 財 源 内 訳 款 補正前の額 補 正 額 計 2. 保険給付費 2,577,771 44,148 2,621,919 4. 基金積立金 1 19 5. 地域支援事業費 58,054 6. 諸支出金 8. 予備費 歳 出 合 計 特 定 国県支出金 地 9,092 方 財 源 債 そ の 一 般 財 源 他 8,529 26,527 20 18 1 △5,400 52,654 △2,609 △2,791 52,549 5,632 58,181 5,632 56,951 △29,369 27,582 △29,369 2,778,460 15,030 2,793,490 9,092 5,938 2 歳 入 (款) 3.国庫支出金 (項) 目 補正前の額 1. 介護給付費負担金 計 2. 地域支援事業支援交付 金 計 (款) 5.県支出金 (項) 1. 介護給付費負担金 計 補 正 額 計 節 区 分 460,692 5,039 465,731 1. 現年度分 460,692 5,039 465,731 (款) 4.支払基金交付金 (項) 1. 介護給付費交付金 (単位:千円) 1.国庫負担金 金 額 説 明 5,039 現年度分 1.支払基金交付金 720,619 8,529 729,148 1. 現年度分 8,385 △2,609 5,776 1. 現年度分 729,004 5,920 734,924 376,920 4,053 380,973 1. 現年度分 376,920 4,053 380,973 8,529 現年度分 △2,609 現年度分 1.県負担金 - 5 - 4,053 現年度分 - 6 - (款) 6.財産収入 (項) 目 1. 利子及び配当金 計 (単位:千円) 1.財産運用収入 補正前の額 補 正 額 節 計 区 分 1 18 19 1. 利子及び配当金 1 18 19 金 額 説 明 18 利子及び配当金 3 歳 出 (款) 2.保険給付費 (項) 目 補正前の 額 (単位:千円) 1.介護サービス等諸費 補 正 額 の 財 源 内 訳 補正額 計 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 7. 居宅介護サ 82,501 13,297 95,798 節 一般財源 区 分 13,297 19. 負担金補 ービス計画 助及び交 給付費 付金 9. 地域密着型 413,216 57,106 470,322 2,000 8,529 46,577 19. 負担金補 介護サービ 助及び交 ス給付費 付金 計 2,144,509 70,403 2,214,912 (款) 2.保険給付費 (項) 1. 介護予防サ 155,667 2,000 8,529 説 明 13,297 居宅介護サービス計画等給付費 負担金 57,106 地域密着型介護サービス給付費 負担金 2.介護予防サービス等諸費 △35,000 120,667 △35,000 19. 負担金補 助及び交 費 付金 194,234 額 59,874 ービス給付 計 金 △35,000 159,234 △35,000 - 7 - △35,000 介護予防サービス給付費 - 8 - (款) 2.保険給付費 (項) 目 補正前の 額 (単位:千円) 4.高額介護サービス等諸費 補 正 額 の 財 源 内 訳 補正額 計 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 1. 高額介護サ ービス費 66,239 △6,000 60,239 節 一般財源 区 分 △6,000 19. 負担金補 金 額 説 明 △6,000 高額介護サービス費負担金 助及び交 付金 計 66,240 (款) 2.保険給付費 (項) 1. 特定入所者 162,779 △6,000 60,240 △6,000 7.特定入所者介護サービス等費 14,745 177,524 7,092 7,653 19. 負担金補 介護サービ 助及び交 ス費 付金 計 162,962 (款) 4.基金積立金 (項) 1. 介護給付費 準備基金積 立金 1 14,745 177,707 7,092 14,745 特定入所者介護サービス費負担 金 7,653 1.基金積立金 19 20 18 1 25. 積 立 金 19 介護給付費準備基金積立金 (単位:千円) 計 1 19 (款) 5.地域支援事業費 (項) 1. 二次予防事 業費 計 18 1 1.介護予防事業費 22,284 △5,400 16,884 △2,609 △2,791 13. 委 託 料 29,945 △5,400 24,545 △2,609 △2,791 (款) 6.諸支出金 (項) 2. 償還金 20 28,177 △5,400 二次予防事業対象者向けデイサ ービス事業委託料 1.償還金及び還付加算金 4,549 32,726 4,549 23. 償還金利 4,549 過年度国県支出金精算償還金 子及び割 引料 計 28,387 (款) 6.諸支出金 (項) 1. 一般会計繰 出金 24,162 4,549 32,936 4,549 25,245 1,083 28. 繰 出 金 2.繰出金 1,083 - 9 - 1,083 一般会計繰出金 - 10 - (款) 6.諸支出金 (項) 目 補正前の 額 (単位:千円) 2.繰出金 補 正 額 の 財 源 内 訳 補正額 計 特 定 財 源 国県支出金 地 方 債 そ の 他 計 24,162 1,083 (款) 8.予備費 (項) 1.予備費 節 一般財源 25,245 1,083 1. 予備費 56,951 △29,369 27,582 △29,369 計 56,951 △29,369 27,582 △29,369 区 分 金 説 明 額 予備費
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