議案第22号

議案第22号
平 成 28 年 度
山 都 町 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算
(第2号)
平 成 28 年 度
山 都 町 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算
平 成 2 8 年 度 山 都 町 の 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 (第 2 号 )は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
(歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 )
第 1 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 15,030 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ
ぞ れ 2,793,490 千 円 と す る 。
第2条 歳入歳出予算の補正の款項の区分および当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は
「第1表 歳入歳出予算補正」による。
平成29年
3月
9日
山都町長
平成29年
3月
日
提
出
梅
田
議
決
穰
第 1 表
歳
入
歳
出 予
算
補
正
歳 入
(単位:千円)
款
項
補 正 前
3. 国庫支出金
1. 国庫負担金
4. 支払基金交付金
1. 支払基金交付金
5. 県支出金
1. 県負担金
6. 財産収入
1. 財産運用収入
歳
入
合
計
- 1 -
の
額
補
正
額
計
772,604
5,039
777,643
460,692
5,039
465,731
729,004
5,920
734,924
729,004
5,920
734,924
386,140
4,053
390,193
376,920
4,053
380,973
1
18
19
1
18
19
2,778,460
15,030
2,793,490
- 2 -
歳 出
(単位:千円)
款
項
補 正 前
2. 保険給付費
補
正
額
計
44,148
2,621,919
2,144,509
70,403
2,214,912
2. 介護予防サービス等諸費
194,234
△35,000
159,234
4. 高額介護サービス等諸費
66,240
△6,000
60,240
162,962
14,745
177,707
1
19
20
1
19
20
58,054
△5,400
52,654
29,945
△5,400
24,545
52,549
5,632
58,181
1. 償還金及び還付加算金
28,387
4,549
32,936
2. 繰出金
24,162
1,083
25,245
56,951
△29,369
27,582
56,951
△29,369
27,582
2,778,460
15,030
2,793,490
7. 特定入所者介護サービス等費
4. 基金積立金
1. 基金積立金
5. 地域支援事業費
1. 介護予防事業費
6. 諸支出金
8. 予備費
1. 予備費
出
額
2,577,771
1. 介護サービス等諸費
歳
の
合
計
歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
1
総 括
(歳 入)
款
補 正 前 の 額
(単位:千円)
計
補 正 額
3. 国庫支出金
772,604
5,039
777,643
4. 支払基金交付金
729,004
5,920
734,924
5. 県支出金
386,140
4,053
390,193
6. 財産収入
1
18
19
2,778,460
15,030
2,793,490
歳
入
合
計
- 3 -
- 4 -
(歳 出)
(単位:千円)
補 正 額 の 財 源 内 訳
款
補正前の額
補 正 額
計
2. 保険給付費
2,577,771
44,148
2,621,919
4. 基金積立金
1
19
5. 地域支援事業費
58,054
6. 諸支出金
8. 予備費
歳
出
合
計
特
定
国県支出金
地
9,092
方
財
源
債
そ
の
一 般 財 源
他
8,529
26,527
20
18
1
△5,400
52,654
△2,609
△2,791
52,549
5,632
58,181
5,632
56,951
△29,369
27,582
△29,369
2,778,460
15,030
2,793,490
9,092
5,938
2 歳 入
(款) 3.国庫支出金 (項)
目
補正前の額
1. 介護給付費負担金
計
2. 地域支援事業支援交付
金
計
(款) 5.県支出金 (項)
1. 介護給付費負担金
計
補 正 額
計
節
区 分
460,692
5,039
465,731 1. 現年度分
460,692
5,039
465,731
(款) 4.支払基金交付金 (項)
1. 介護給付費交付金
(単位:千円)
1.国庫負担金
金 額
説 明
5,039 現年度分
1.支払基金交付金
720,619
8,529
729,148 1. 現年度分
8,385
△2,609
5,776 1. 現年度分
729,004
5,920
734,924
376,920
4,053
380,973 1. 現年度分
376,920
4,053
380,973
8,529 現年度分 △2,609 現年度分
1.県負担金
- 5 -
4,053 現年度分
- 6 -
(款) 6.財産収入 (項)
目
1. 利子及び配当金
計
(単位:千円)
1.財産運用収入
補正前の額
補 正 額
節
計
区 分
1
18
19 1. 利子及び配当金
1
18
19
金 額
説 明
18 利子及び配当金
3 歳 出
(款) 2.保険給付費 (項)
目
補正前の
額
(単位:千円)
1.介護サービス等諸費
補 正 額 の 財 源 内 訳
補正額
計
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
7. 居宅介護サ
82,501
13,297
95,798
節
一般財源
区
分
13,297 19. 負担金補
ービス計画
助及び交
給付費
付金
9. 地域密着型
413,216
57,106
470,322
2,000
8,529
46,577 19. 負担金補
介護サービ
助及び交
ス給付費
付金
計
2,144,509
70,403 2,214,912
(款) 2.保険給付費 (項)
1. 介護予防サ
155,667
2,000
8,529
説 明
13,297 居宅介護サービス計画等給付費
負担金
57,106 地域密着型介護サービス給付費
負担金
2.介護予防サービス等諸費
△35,000
120,667
△35,000 19. 負担金補
助及び交
費
付金
194,234
額
59,874
ービス給付
計
金
△35,000
159,234
△35,000
- 7 -
△35,000 介護予防サービス給付費
- 8 -
(款) 2.保険給付費 (項)
目
補正前の
額
(単位:千円)
4.高額介護サービス等諸費
補 正 額 の 財 源 内 訳
補正額
計
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1. 高額介護サ
ービス費
66,239
△6,000
60,239
節
一般財源
区
分
△6,000 19. 負担金補
金
額
説 明
△6,000 高額介護サービス費負担金
助及び交
付金
計
66,240
(款) 2.保険給付費 (項)
1. 特定入所者
162,779
△6,000
60,240
△6,000
7.特定入所者介護サービス等費
14,745
177,524
7,092
7,653 19. 負担金補
介護サービ
助及び交
ス費
付金
計
162,962
(款) 4.基金積立金 (項)
1. 介護給付費
準備基金積
立金
1
14,745
177,707
7,092
14,745 特定入所者介護サービス費負担
金
7,653
1.基金積立金
19
20
18
1 25. 積 立 金
19 介護給付費準備基金積立金
(単位:千円)
計
1
19
(款) 5.地域支援事業費 (項)
1. 二次予防事
業費
計
18
1
1.介護予防事業費
22,284
△5,400
16,884
△2,609
△2,791 13. 委 託 料
29,945
△5,400
24,545
△2,609
△2,791
(款) 6.諸支出金 (項)
2. 償還金
20
28,177
△5,400 二次予防事業対象者向けデイサ
ービス事業委託料
1.償還金及び還付加算金
4,549
32,726
4,549 23. 償還金利
4,549 過年度国県支出金精算償還金
子及び割
引料
計
28,387
(款) 6.諸支出金 (項)
1. 一般会計繰
出金
24,162
4,549
32,936
4,549
25,245
1,083 28. 繰 出 金
2.繰出金
1,083
- 9 -
1,083 一般会計繰出金
- 10 -
(款) 6.諸支出金 (項)
目
補正前の
額
(単位:千円)
2.繰出金
補 正 額 の 財 源 内 訳
補正額
計
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
24,162
1,083
(款) 8.予備費 (項)
1.予備費
節
一般財源
25,245
1,083
1. 予備費
56,951
△29,369
27,582
△29,369
計
56,951
△29,369
27,582
△29,369
区
分
金
説 明
額
予備費