議案第20号 平成28年度大口町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号) 平成28年度大口町の公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定め るところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,465千円を減額し、歳入 歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ873,567千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入 歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成29年3月2日提出 大口町長 鈴 木 雅 博 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 1 分担金及び負担金 1 負担金 2 使用料及び手数料 1 使用料 3 国庫支出金 1 国庫補助金 4 繰入金 1 一般会計繰入金 補正しない款項にかかる額 歳 入 合 計 − 1− 計 8,000 5,000 13,000 8,000 5,000 13,000 294,000 △1,000 293,000 294,000 △1,000 293,000 17,000 5,000 22,000 17,000 5,000 22,000 511,828 △17,465 494,363 511,828 △17,465 494,363 51,204 0 51,204 882,032 △8,465 873,567 歳 出 (単位:千円) 款 項 補正前の額 補 正 額 1 総務費 1 総務管理費 2 下水道建設費 1 下水道建設費 補正しない款項にかかる額 歳 出 合 計 − 2− 計 324,136 △6,465 317,671 324,136 △6,465 317,671 240,235 △2,000 238,235 240,235 △2,000 238,235 317,661 0 317,661 882,032 △8,465 873,567 平 成 2 8 年 度 大口町公共下水道事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総 括 歳 入 (単位:千円) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 1 分担金及び負担金 8,000 5,000 13,000 2 使用料及び手数料 294,000 △1,000 293,000 17,000 5,000 22,000 511,828 △17,465 494,363 51,204 0 51,204 882,032 △8,465 873,567 3 国庫支出金 4 繰入金 補正しない款にかかる額 歳 入 合 計 − 3− 歳 出 (単位:千円) 款 補 正 前 の 額 補 正 額 計 補 正 特 額 の 定 財 財 源 源 内 1 総務費 324,136 △6,465 317,671 2 下水道建設費 240,235 △2,000 238,235 317,661 0 317,661 882,032 △8,465 873,567 補正しない款にかかる額 歳 出 合 計 − 4− 地 方 債 そ 国 県 支 出 金 訳 の 他 一 般 財 源 △6,465 − 5− 5,000 △7,000 5,000 △13,465 2 歳 入 (款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金 (単位:千円) 目 1 公共下水道事業負担金 補 正 前 の 額 8,000 補 正 額 5,000 計 13,000 節 区 分 金 額 1 公共下水道 5,000 説 1 下水道事業受益者負担金追加 明 5,000 事業受益者 負担金 計 8,000 5,000 13,000 294,000 △1,000 293,000 (款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料 1 下水道使用料 1 下水道使用 △1,000 1 下水道使用料減 △1,000 料 計 294,000 △1,000 293,000 17,000 5,000 22,000 (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金 1 下水道事業費国庫補助金 1 下水道事業 5,000 3 社会資本整備総合交付金追加 5,000 補助金 計 17,000 5,000 22,000 511,828 △17,465 494,363 (款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰 △17,465 1 一般会計繰入金減 △17,465 入金 計 511,828 △17,465 494,363 公共下水道事業特別会計 (款) 1 分担金及び負担金 − 6− − 7− 3 歳 出 (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円) 補 目 補正前の額 補 正 額 計 正 特 国県支出金 1 一般管理費 57,715 △2,202 額 定 の 財 財 地 方 債 源 源 そ の 他 55,513 内 訳 一般財源 △2,202 節 区 分 金 額 3 職員手当等 28 説 1 職員給与費 5 28 9 勤勉手当追加 28 4 共済費 11 需用費 △312 13 委託料 △1,923 5 1 共済組合負担金追加 5 2 一般管理事業 △2,235 11 需用費 △312 4 印刷製本費減 △312 13 委託料 △1,923 10 公共下水道基本計画図書作成委託料減 2 維持管理費 266,421 △4,263 262,158 △4,263 11 需用費 △700 2 維持管理事業 11 需用費 13 委託料 △3,563 6 修繕料減 324,136 △6,465 317,671 △2,000 238,235 △4,263 △700 △3,563 1 下水道管路調査委託料減 計 △1,923 △700 13 委託料 33 3 職員手当等 4 共済費 明 △2,721 3 サイフォン等清掃委託料減 △483 4 下水道台帳作成業務委託料減 △359 △6,465 (款) 2 下水道建設費 (項) 1 下水道建設費 1 下水道建設 240,235 5,000 △7,000 費 △2,000 2 下水道建設事業 13 委託料 一般会計繰入 金 13 委託料 計 240,235 △2,000 238,235 5,000 △2,000 5 測量実施設計委託料 5,000 △2,000 3 公共下水道(右岸)減 △2,000 △2,000 △7,000 公共下水道事業特別会計 (款) 1 総務費 − 8− − 9− 給 与 費 明 細 書 1 一 般 職 (1) 総 括 給 区 分 職員数 (人) 報 酬 与 給 (千円) 料 費 職員手当 計 共 済 費 合 計 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 補 正 後 3 11,401 6,604 18,005 5,183 23,188 補 正 前 3 11,401 6,576 17,977 5,178 23,155 比 0 0 28 28 5 33 較 区 職員手当 分 扶養手当 地域手当 通勤手当 時 間 外 期 末 手 当 勤勉手当 勤務手当 (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) 補正後 353 353 51 700 2,735 1,758 補正前 353 353 51 700 2,735 1,730 0 0 0 0 0 28 比 較 の 内 訳 区 分 住居手当児童手当 (千円) (千円) 補正後 264 390 補正前 264 390 0 0 比 較 -10- 備考 (2)給料及び職員手当の増減額の明細 区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) 職 員 手 当 28 1 職員手当の増減 (千円) 28 -11- 説 明 備 勤勉手当 考 28 千円
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