第4号 - 大口町

議案第20号
平成28年度大口町公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)
平成28年度大口町の公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定め
るところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,465千円を減額し、歳入
歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ873,567千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成29年3月2日提出
大口町長
鈴
木
雅
博
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入
(単位:千円)
款
項
補正前の額 補 正 額 1 分担金及び負担金
1 負担金
2 使用料及び手数料
1 使用料
3 国庫支出金
1 国庫補助金
4 繰入金
1 一般会計繰入金
補正しない款項にかかる額
歳
入
合
計
− 1−
計
8,000
5,000
13,000
8,000
5,000
13,000
294,000
△1,000
293,000
294,000
△1,000
293,000
17,000
5,000
22,000
17,000
5,000
22,000
511,828
△17,465
494,363
511,828
△17,465
494,363
51,204
0
51,204
882,032
△8,465
873,567
歳 出
(単位:千円)
款
項
補正前の額 補 正 額 1 総務費
1 総務管理費
2 下水道建設費
1 下水道建設費
補正しない款項にかかる額
歳
出
合
計
− 2−
計
324,136
△6,465
317,671
324,136
△6,465
317,671
240,235
△2,000
238,235
240,235
△2,000
238,235
317,661
0
317,661
882,032
△8,465
873,567
平
成
2
8
年
度
大口町公共下水道事業特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
歳 入
(単位:千円)
款
補 正 前 の 額 補 正 額 計
1 分担金及び負担金
8,000
5,000
13,000
2 使用料及び手数料
294,000
△1,000
293,000
17,000
5,000
22,000
511,828
△17,465
494,363
51,204
0
51,204
882,032
△8,465
873,567
3 国庫支出金
4 繰入金
補正しない款にかかる額
歳
入
合
計
− 3−
歳 出
(単位:千円)
款
補 正 前 の 額
補 正 額
計
補
正
特
額
の
定
財
財
源
源
内
1 総務費
324,136
△6,465
317,671
2 下水道建設費
240,235
△2,000
238,235
317,661
0
317,661
882,032
△8,465
873,567
補正しない款にかかる額
歳
出
合
計
− 4−
地
方
債
そ
国 県 支 出 金 訳
の
他
一
般
財
源
△6,465
− 5−
5,000
△7,000
5,000
△13,465
2 歳 入
(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金
(単位:千円)
目
1 公共下水道事業負担金
補 正 前 の 額
8,000
補 正 額
5,000
計
13,000
節
区 分 金 額 1 公共下水道
5,000
説
1 下水道事業受益者負担金追加
明
5,000
事業受益者
負担金
計
8,000
5,000
13,000
294,000
△1,000
293,000
(款) 2 使用料及び手数料
(項) 1 使用料
1 下水道使用料
1 下水道使用
△1,000
1 下水道使用料減
△1,000
料
計
294,000
△1,000
293,000
17,000
5,000
22,000
(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫補助金
1 下水道事業費国庫補助金
1 下水道事業
5,000
3 社会資本整備総合交付金追加
5,000
補助金
計
17,000
5,000
22,000
511,828
△17,465
494,363
(款) 4 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金
1 一般会計繰入金
1 一般会計繰
△17,465
1 一般会計繰入金減
△17,465
入金
計
511,828
△17,465
494,363
公共下水道事業特別会計 (款) 1 分担金及び負担金
− 6−
− 7−
3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
1 一般管理費
57,715
△2,202
額
定
の
財
財
地 方 債
源
源
そ の 他
55,513
内
訳
一般財源
△2,202
節
区 分 金 額 3 職員手当等
28
説
1 職員給与費
5
28
9 勤勉手当追加
28
4 共済費
11 需用費
△312
13 委託料
△1,923
5
1 共済組合負担金追加
5
2 一般管理事業
△2,235
11 需用費
△312
4 印刷製本費減
△312
13 委託料
△1,923
10 公共下水道基本計画図書作成委託料減
2 維持管理費
266,421
△4,263
262,158
△4,263
11 需用費
△700
2 維持管理事業
11 需用費
13 委託料
△3,563
6 修繕料減
324,136
△6,465
317,671
△2,000
238,235
△4,263
△700
△3,563
1 下水道管路調査委託料減
計
△1,923
△700
13 委託料
33
3 職員手当等
4 共済費
明
△2,721
3 サイフォン等清掃委託料減
△483
4 下水道台帳作成業務委託料減 △359
△6,465
(款) 2 下水道建設費
(項) 1 下水道建設費
1 下水道建設
240,235
5,000
△7,000
費
△2,000
2 下水道建設事業
13 委託料
一般会計繰入
金
13 委託料
計
240,235
△2,000
238,235
5,000
△2,000
5 測量実施設計委託料
5,000
△2,000
3 公共下水道(右岸)減
△2,000
△2,000
△7,000
公共下水道事業特別会計 (款) 1 総務費
− 8−
− 9−
給
与
費
明
細
書
1 一 般 職
(1) 総 括
給
区
分 職員数
(人)
報
酬
与
給
(千円)
料
費
職員手当
計
共 済 費
合
計
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
補 正 後
3
11,401
6,604
18,005
5,183
23,188
補 正 前
3
11,401
6,576
17,977
5,178
23,155
比
0
0
28
28
5
33
較
区
職員手当
分
扶養手当 地域手当 通勤手当
時 間 外
期 末 手 当 勤勉手当
勤務手当
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
補正後
353
353
51
700
2,735
1,758
補正前
353
353
51
700
2,735
1,730
0
0
0
0
0
28
比
較
の 内 訳 区
分
住居手当児童手当
(千円)
(千円)
補正後
264
390
補正前
264
390
0
0
比
較
-10-
備考
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額
増 減 事 由 別 内 訳
(千円)
職 員
手 当
28 1 職員手当の増減
(千円)
28
-11-
説
明
備
勤勉手当
考
28 千円