平成28年度3月補正予算概要

平成28年度3月補正予算概要
1 今回の補正予算の基本的な考え方
(1)年度内の事務事業の確実な執行見通しに基づき、収入、支出の増減が見込まれる経費
(2)義務教育施設、公共施設の更新需要に応えるための基金積立に要する経費
(3)継続的な工事発注のための債務負担行為の追加
2 一
般
会
(1) 歳 入
款
計
(第5号)
単位:千円
補正前の額
補 正 額
計
1 特 別 区 税
2 地 方 譲 与 税
44,339,161
740,000
0
740,000
3 利子割交付金
313,000
△ 110,000
203,000
4 配当割交付金
株 式 等 譲 渡
5
所得割交付金
6 地方消費税交付金
1,300,000
△ 600,000
700,000
770,000
△ 100,000
670,000
ゴ
ル
フ
場
7 利用税交付金
自動車取得税
付
金
地 方 特 例
9 交
付
金
8 交
10 特 別 区 交 付 金
交通安全対策
11 特 別 交 付 金
分 担 金 及 び
12 負
担
金
使 用 料 及 び
13
手
数
料
14 国 庫 支 出 金
主な事業名
0 44,339,161
11,850,000 △ 1,000,000 10,850,000
4,000
0
4,000
372,000
△ 30,000
342,000
354,000
2,549
356,549
65,900,000
1,363,234 67,263,234 普 通 交 付 金 1,363,234
64,000
△ 10,000
3,644,393
48,403
5,101,478
△ 64,488
54,000 私 立 保 育 所
36,498 自 己 負 担 金
区 立 保 育 所
9,166
心 身 障 が い 者
△ 29,250 学校施設使用料
施 設 使 用 料
△ 8,946
廃棄物処理手数料 △ 13,828 美 術 館 使 用 料
△ 4,718
3,692,796 自 己 負 担 金
5,036,990
46,553,221 △ 1,219,153 45,334,068
生
活
保
護
臨
△ 962,779
措 置 費 負 担 金
事
地
住宅・建築物耐震改修
△ 553,364
等 事 業 費 補 助 金
給
市 街 地 再 開 発
私
△ 104,000
事 業 費 補 助 金
運
時 福 祉 給
業 費 補 助
域 型 保
付 費 負 担
立 保 育
営 費 負 担
付
金
育
金
所
金
住宅・建築物耐震改修
認可外保育施設利用
△ 355,863 支 援 事 業 費 補 助 金
等 事 業 費 補 助 金
15 都 支 出 金
16 財 産 収 入
13,423,392
18 繰
入
金
3,535,471
143,671
3,679,142
19 繰
越
金
4,082,636
0
4,082,636
収
入
21 特 別 区 債
歳
入
合
△ 38,972 運 営 費 負 担 金
私 立 保 育 所
248,112
36,013 指 定 寄 附 金
12,999
49,014 一 般 寄 附 金
49,012
20 諸
私立幼 稚園 保護 者負
担軽減 事業 費補 助金
154,772 財政調整基金利子
2
2,209,290
3,615,000
68,578
△ 592,000
14,431
義 務 教 育 施 設
備 基 金 △ 148,075
222,449 整
後期高齢特別会計
80,957
介護保険特別会計
競馬組合配分金
65,000 く じ 助 成 金
ス ポ ー ツ 振 興
24,000
延
30,000 受
公 共 下 水 道
託 収 入
△ 52,478
2,277,868
滞
金
学 校 施 設 整 備
△ 492,000
業
起
債
3,023,000 事
計 208,323,000 △ 2,189,000 206,134,000
31,695
45,908
2,816
金
496,225
地 域 型 保 育
151,956
附
91,818
ス ホ ゚ ー ツ 振 興 等
△ 141,622 13,281,770 事 業 費 補 助 金 △ 72,062 給 付 費 負 担 金
17 寄
△ 83,806
(2) 歳 出
款
補正前の額
1議
会
費
単位:千円
補 正 額
934,095
計
△ 10,202
923,893
主な事業名
議員等費用弁償
区議会だより発行
△ 4,330 出 張 旅 費
△ 1,140 議 員 報 酬 等
△ 583
4,117
住民情報・福祉総合
△ 159,253 全庁LAN運営経費 △ 105,954
システム運営経費
2総
務
個人番号カード
△ 158,792 金融機関元利償還金 △ 50,282
行 経 費
費 22,536,967 △ 1,189,565 21,347,402 発
財務情報システム
△ 158,167 体育施設運営経費
運
営
経
費
3福
祉
生 活 保 護 法 △ 1,213,217
事 業 所 内 保 育 △ 105,232
施 行 扶 助 費
145,581
△ 1,899,900 122,447,404 児童手当等支給経費 △ 190,881 子ども医療費助成経費
費 124,347,304
心身障害者(児)難病
精 神 障 が い 者
△ 181,101 支
患者福祉手当支給
援
経
費
保健所等管理運営経費
4衛
生
費
7,362,715
△ 77,967
5 資源環境費
7,860,493
△ 125,153
1,484,798
△ 188,096
木
種 △ 11,171
△ 8,068
△ 6,361
1,296,702
に ぎ わ い の あ る
△ 48,448 ま ち づ く り 事 業 △ 21,163
いたばし健康づくり
△ 46,369 プ ロ ジ ェ ク ト △ 8,592
耐 震 調 査 助 成 △ 1,057,252 公 共 下 水 道 改 良 △ 47,707
板橋地域まちづくり推進 △ 219,493 街灯整備維持経費 △ 39,944
△ 1,859,644 11,566,988
木
密
地
域
公 園 改 修 △ 176,462 不 燃 化 特 区 事 業 △ 34,723
費 13,426,632
い キ ッ ズ △ 115,018
997,064 26,485,207 小 ・ 中 学 校 △ 297,457 幼 稚 園 保 護 者 △ 64,855
8教
育
費 25,488,143
9公
債
費
4,226,354
△ 65,814
10 諸 支 出 金
455,499
2,230,277
11 予
200,000
0
費
接
不 燃 ご み 資 源 化 △ 20,739 臨 時 職 員 賃 金
車 両 雇 上 △ 14,000 車 両 更 新 ・ 維 持
7,735,340
金沢小学校増築経費 △ 419,973 あ
備
防
8,831
産業融資利子補給
7土
△ 27,954 予
137,037
7,284,748 妊 婦 ・ 出 産
△ 21,907 妊 婦 健 康 診 査
ナビゲーション事業
産業活性化戦略経費
6 産業経済費
△ 43,037
施 設 改 修 経 費
負担軽減補助金
小・中学校維持管理 △ 217,882 義務教基金積立金 2,625,268
金
4,529 公 債 諸 費
子 △ 67,292
公共施設基金積立金 1,752,880 財政調整基金積立金
2,685,776
い た ば し 応 援
減債基金積立金
451,322
基 金 積 立 金
4,160,540
元
利
△ 3,051
14,431
11,644
200,000
歳 出 合 計 208,323,000 △ 2,189,000 206,134,000
3 特 別 会 計
会
計
補正前の額
単位:千円
補 正 額
国民健康保険
70,120,000
事業特別会計
介護保険事業
37,745,181
特 別 会 計
後期高齢者医療
10,623,000
事業特別会計
4 財政規模
会 計 名
一 般 会 計
特別会計(3会計)
△ 54,000 70,066,000 第1号補正 △ 696,850 37,048,331 第2号補正 291,000 10,914,000 第1号補正
補
正 前 の 額
208,323,000 千円
118,488,181 千円
326,811,181 千円
5 主な基金残高
基金名
財政調整基金
義務教育施設整備基金
公共施設等整備基金
備 考
計
補正前残高
19,070,941
12,364,788
7,584,492
補
正
△ 2,189,000
△ 459,850
△ 2,648,850
単位:千円
補正後残高
19,085,372
15,138,131
9,343,412
額
千円
千円
千円
計
206,134,000 千円
118,028,331 千円
324,162,331 千円