平成28年度3月補正予算概要 1 今回の補正予算の基本的な考え方 (1)年度内の事務事業の確実な執行見通しに基づき、収入、支出の増減が見込まれる経費 (2)義務教育施設、公共施設の更新需要に応えるための基金積立に要する経費 (3)継続的な工事発注のための債務負担行為の追加 2 一 般 会 (1) 歳 入 款 計 (第5号) 単位:千円 補正前の額 補 正 額 計 1 特 別 区 税 2 地 方 譲 与 税 44,339,161 740,000 0 740,000 3 利子割交付金 313,000 △ 110,000 203,000 4 配当割交付金 株 式 等 譲 渡 5 所得割交付金 6 地方消費税交付金 1,300,000 △ 600,000 700,000 770,000 △ 100,000 670,000 ゴ ル フ 場 7 利用税交付金 自動車取得税 付 金 地 方 特 例 9 交 付 金 8 交 10 特 別 区 交 付 金 交通安全対策 11 特 別 交 付 金 分 担 金 及 び 12 負 担 金 使 用 料 及 び 13 手 数 料 14 国 庫 支 出 金 主な事業名 0 44,339,161 11,850,000 △ 1,000,000 10,850,000 4,000 0 4,000 372,000 △ 30,000 342,000 354,000 2,549 356,549 65,900,000 1,363,234 67,263,234 普 通 交 付 金 1,363,234 64,000 △ 10,000 3,644,393 48,403 5,101,478 △ 64,488 54,000 私 立 保 育 所 36,498 自 己 負 担 金 区 立 保 育 所 9,166 心 身 障 が い 者 △ 29,250 学校施設使用料 施 設 使 用 料 △ 8,946 廃棄物処理手数料 △ 13,828 美 術 館 使 用 料 △ 4,718 3,692,796 自 己 負 担 金 5,036,990 46,553,221 △ 1,219,153 45,334,068 生 活 保 護 臨 △ 962,779 措 置 費 負 担 金 事 地 住宅・建築物耐震改修 △ 553,364 等 事 業 費 補 助 金 給 市 街 地 再 開 発 私 △ 104,000 事 業 費 補 助 金 運 時 福 祉 給 業 費 補 助 域 型 保 付 費 負 担 立 保 育 営 費 負 担 付 金 育 金 所 金 住宅・建築物耐震改修 認可外保育施設利用 △ 355,863 支 援 事 業 費 補 助 金 等 事 業 費 補 助 金 15 都 支 出 金 16 財 産 収 入 13,423,392 18 繰 入 金 3,535,471 143,671 3,679,142 19 繰 越 金 4,082,636 0 4,082,636 収 入 21 特 別 区 債 歳 入 合 △ 38,972 運 営 費 負 担 金 私 立 保 育 所 248,112 36,013 指 定 寄 附 金 12,999 49,014 一 般 寄 附 金 49,012 20 諸 私立幼 稚園 保護 者負 担軽減 事業 費補 助金 154,772 財政調整基金利子 2 2,209,290 3,615,000 68,578 △ 592,000 14,431 義 務 教 育 施 設 備 基 金 △ 148,075 222,449 整 後期高齢特別会計 80,957 介護保険特別会計 競馬組合配分金 65,000 く じ 助 成 金 ス ポ ー ツ 振 興 24,000 延 30,000 受 公 共 下 水 道 託 収 入 △ 52,478 2,277,868 滞 金 学 校 施 設 整 備 △ 492,000 業 起 債 3,023,000 事 計 208,323,000 △ 2,189,000 206,134,000 31,695 45,908 2,816 金 496,225 地 域 型 保 育 151,956 附 91,818 ス ホ ゚ ー ツ 振 興 等 △ 141,622 13,281,770 事 業 費 補 助 金 △ 72,062 給 付 費 負 担 金 17 寄 △ 83,806 (2) 歳 出 款 補正前の額 1議 会 費 単位:千円 補 正 額 934,095 計 △ 10,202 923,893 主な事業名 議員等費用弁償 区議会だより発行 △ 4,330 出 張 旅 費 △ 1,140 議 員 報 酬 等 △ 583 4,117 住民情報・福祉総合 △ 159,253 全庁LAN運営経費 △ 105,954 システム運営経費 2総 務 個人番号カード △ 158,792 金融機関元利償還金 △ 50,282 行 経 費 費 22,536,967 △ 1,189,565 21,347,402 発 財務情報システム △ 158,167 体育施設運営経費 運 営 経 費 3福 祉 生 活 保 護 法 △ 1,213,217 事 業 所 内 保 育 △ 105,232 施 行 扶 助 費 145,581 △ 1,899,900 122,447,404 児童手当等支給経費 △ 190,881 子ども医療費助成経費 費 124,347,304 心身障害者(児)難病 精 神 障 が い 者 △ 181,101 支 患者福祉手当支給 援 経 費 保健所等管理運営経費 4衛 生 費 7,362,715 △ 77,967 5 資源環境費 7,860,493 △ 125,153 1,484,798 △ 188,096 木 種 △ 11,171 △ 8,068 △ 6,361 1,296,702 に ぎ わ い の あ る △ 48,448 ま ち づ く り 事 業 △ 21,163 いたばし健康づくり △ 46,369 プ ロ ジ ェ ク ト △ 8,592 耐 震 調 査 助 成 △ 1,057,252 公 共 下 水 道 改 良 △ 47,707 板橋地域まちづくり推進 △ 219,493 街灯整備維持経費 △ 39,944 △ 1,859,644 11,566,988 木 密 地 域 公 園 改 修 △ 176,462 不 燃 化 特 区 事 業 △ 34,723 費 13,426,632 い キ ッ ズ △ 115,018 997,064 26,485,207 小 ・ 中 学 校 △ 297,457 幼 稚 園 保 護 者 △ 64,855 8教 育 費 25,488,143 9公 債 費 4,226,354 △ 65,814 10 諸 支 出 金 455,499 2,230,277 11 予 200,000 0 費 接 不 燃 ご み 資 源 化 △ 20,739 臨 時 職 員 賃 金 車 両 雇 上 △ 14,000 車 両 更 新 ・ 維 持 7,735,340 金沢小学校増築経費 △ 419,973 あ 備 防 8,831 産業融資利子補給 7土 △ 27,954 予 137,037 7,284,748 妊 婦 ・ 出 産 △ 21,907 妊 婦 健 康 診 査 ナビゲーション事業 産業活性化戦略経費 6 産業経済費 △ 43,037 施 設 改 修 経 費 負担軽減補助金 小・中学校維持管理 △ 217,882 義務教基金積立金 2,625,268 金 4,529 公 債 諸 費 子 △ 67,292 公共施設基金積立金 1,752,880 財政調整基金積立金 2,685,776 い た ば し 応 援 減債基金積立金 451,322 基 金 積 立 金 4,160,540 元 利 △ 3,051 14,431 11,644 200,000 歳 出 合 計 208,323,000 △ 2,189,000 206,134,000 3 特 別 会 計 会 計 補正前の額 単位:千円 補 正 額 国民健康保険 70,120,000 事業特別会計 介護保険事業 37,745,181 特 別 会 計 後期高齢者医療 10,623,000 事業特別会計 4 財政規模 会 計 名 一 般 会 計 特別会計(3会計) △ 54,000 70,066,000 第1号補正 △ 696,850 37,048,331 第2号補正 291,000 10,914,000 第1号補正 補 正 前 の 額 208,323,000 千円 118,488,181 千円 326,811,181 千円 5 主な基金残高 基金名 財政調整基金 義務教育施設整備基金 公共施設等整備基金 備 考 計 補正前残高 19,070,941 12,364,788 7,584,492 補 正 △ 2,189,000 △ 459,850 △ 2,648,850 単位:千円 補正後残高 19,085,372 15,138,131 9,343,412 額 千円 千円 千円 計 206,134,000 千円 118,028,331 千円 324,162,331 千円
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