議案第19号 平成28年度大口町介護保険特別会計補正予算(第3号

議案第19号
平成28年度大口町介護保険特別会計補正予算(第3号)
平成28年度大口町の介護保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるとこ
ろによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ39,675千円を減額し、歳
入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,041,408千円とする。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
歳出予算の金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成29年3月2日提出
大口町長
鈴
木
雅
博
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入
(単位:千円)
款
項
補正前の額 補 正 額 3 国庫支出金
6,380
199,963
1 国庫負担金
174,867
4,306
179,173
2 国庫補助金
18,716
2,074
20,790
278,298
△17,556
260,742
278,298
△17,556
260,742
146,354
△9,401
136,953
141,830
△9,401
132,429
208,975
△18,738
190,237
187,707
△6,877
180,830
21,268
△11,861
9,407
2,309
△360
1,949
2,299
△360
1,939
256,098
0
256,098
1,081,083
△39,675
1,041,408
1 支払基金交付金
5 県支出金
1 県負担金
7 繰入金
1 一般会計繰入金
2 基金繰入金
9 諸収入
2 雑入
補正しない款項にかかる額
歳
入
193,583
4 支払基金交付金
計
合
計
− 1−
歳 出
(単位:千円)
款
項
補正前の額 補 正 額 1 総務費
1 総務管理費
2 保険給付費
1 介護サービス等給付費
2 その他諸費
3 高額介護サービス等費
4 市町村特別給付費
計
39,586
△677
38,909
30,084
△677
29,407
979,454
△35,498
943,956
920,832
△25,280
895,552
659
0
659
13,324
600
13,924
5,000
△2,818
2,182
37,595
△8,000
29,595
2,044
0
2,044
52,574
△3,500
49,074
21,767
△2,700
19,067
5,276
△800
4,476
44,502
0
44,502
1,081,083
△39,675
1,041,408
5 特定入所者介護サービス
等給付費
6 高額医療合算介護サービ
ス等費
3 地域支援事業費
1 介護予防事業費
3 任意事業費
補正しない款項にかかる額
歳
出
合
計
− 2−
平
成
2
8
年
度
大口町介護保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括
歳 入
(単位:千円)
款
補 正 前 の 額 補 正 額 計
3 国庫支出金
193,583
6,380
199,963
4 支払基金交付金
278,298
△17,556
260,742
5 県支出金
146,354
△9,401
136,953
7 繰入金
208,975
△18,738
190,237
9 諸収入
2,309
△360
1,949
251,564
0
251,564
1,081,083
△39,675
1,041,408
補正しない款にかかる額
歳
入
合
計
− 3−
歳 出
(単位:千円)
款
補 正 前 の 額
補 正 額
計
補
正
特
額
の
定
財
財
源
源
内
1 総務費
2 保険給付費
3 地域支援事業費
補正しない款にかかる額
歳
出
合
計
39,586
△677
38,909
979,454
△35,498
943,956
52,574
△3,500
49,074
9,469
0
9,469
1,081,083
△39,675
1,041,408
− 4−
地
方
債
そ
国 県 支 出 金 訳
の
他
一
般
財
源
△677
△3,021
△3,021
− 5−
△17,556
△14,921
△360
△3,140
△17,916
△18,738
2 歳 入
(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金
目
(単位:千円)
1 介護給付費負担金
計
補 正 前 の 額
補 正 額
計
174,867
4,306
179,173
174,867
4,306
179,173
8,770
2,074
10,844
18,716
2,074
20,790
272,847
△17,556
255,291
278,298
△17,556
260,742
141,830
△9,401
132,429
141,830
△9,401
132,429
121,807
△4,000
25,396
△2,200
節
区 分 金 額 説
明
1 現年度分
4,306
1 現年度介護給付費負担金追加
4,306
1 現年度分
2,074
1 現年度調整交付金追加
2,074
1 現年度分
△17,556
1 現年度介護給付費交付金減
△17,556
1 現年度分
△9,401
1 現年度介護給付費負担金減
△9,401
117,807
1 現年度分
△4,000
1 現年度介護給付費繰入金減
△4,000
23,196
1 現年度分
△2,200
1 現年度介護予防事業繰入金減
(項) 2 国庫補助金
1 調整交付金
計
(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金
1 介護給付費交付金
計
(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金
1 介護給付費負担金
計
(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金
1 介護給付費繰入金
2 地域支援事業繰入金
△300
2 現年度包括的支援事業・任意事業繰入金減
3 その他一般会計繰入金
39,380
△677
38,703
1 職員給与費
△677
1 職員給与費等繰入金減
△1,900
△677
等繰入金
計
187,707
△6,877
180,830
21,268
△11,861
9,407
(項) 2 基金繰入金
1 基金繰入金
1 介護給付費
△11,861
1 介護給付費準備基金繰入金減
△11,861
準備基金繰
介護保険特別会計 (款) 3 国庫支出金
− 6−
− 7−
(単位:千円)
目
補 正 前 の 額
補 正 額
計
(基金繰入金)
節
区 分 金 額 説
明
入金
計
21,268
△11,861
9,407
2,299
△360
1,939
(款) 9 諸収入
(項) 2 雑入
1 雑入
1 介護予防事
業費雑入
計
2,299
△360
△360
1 通所型介護予防事業利用料減
△260
2 一般介護予防事業利用料減
△100
1,939
介護保険特別会計 (款) 7 繰入金
− 8−
− 9−
3 歳 出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
1 一般管理費
30,084
△677
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
29,407
内
訳
一般財源
△677
節
区 分 金 額 3 職員手当等
23
説
1 職員給与費
3 職員手当等
4 共済費
5
9 勤勉手当追加
4 共済費
11 需用費
△360
13 委託料
△345
1 共済組合負担金追加
2 一般管理事業
13 委託料
30,084
△677
29,407
△25,280
895,552
23
23
5
△705
△360
△345
8 介護保険システム改修委託料減
28
△360
4 印刷製本費減
計
5
11 需用費
明
△345
△677
(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等給付費
1 介護サービ
920,832
△2,740
△16,590
△5,950
ス等給付費
19 負担金補助
及び交付金
現年度介護給
現年度介護給
付費負担金
付費交付金
4,069
△25,280
2 介護サービス等給付事業
△25,280
19 負担金補助及び交付金
△25,280
1 負担金
1 居宅介護サービス給付費追加
△16,590
3 地域密着型介護サービス給付費減
現年度調整交
5 施設介護サービス給付費減
付金
8 居宅介護住宅改修費減
2,074
現年度介護給
9 居宅介護サービス計画給付費追加
付費負担金
11 介護予防サービス給付費減
△8,883
15 介護予防福祉用具購入費追加
16 介護予防住宅改修費減
計
920,832
△25,280
895,552
△2,740
△16,590
△5,950
0
659
△3
△12
15
△25,280
25,600
△6,000
△36,000
△3,000
2,400
△8,000
320
△600
(項) 2 その他諸費
1 審査支払手
659
数料
財 源 補 正
現年度介護給
現年度介護給
付費負担金 3
付費交付金
現年度介護給
△12
付費負担金
△6
介護保険特別会計 (款) 1 総務費
− 10 −
− 11 −
(項) 2 その他諸費
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
計
659
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
内
訳
一般財源
0
659
△3
△12
15
600
13,924
△70
△240
910
節
区 分 金 額 説
明
(項) 3 高額介護サービス等費
1 高額介護サ
13,324
ービス等費
19 負担金補助
600
及び交付金
現年度介護給
現年度介護給
付費負担金
付費交付金
59
2 高額介護サービス等事業
600
19 負担金補助及び交付金
600
1 負担金
600
1 高額介護サービス等費追加
600
△240
現年度介護給
付費負担金
△129
計
13,324
600
13,924
△2,818
2,182
△70
△240
910
(項) 4 市町村特別給付費
1 市町村特別
5,000
△2,818
給付費
19 負担金補助
△2,818
及び交付金
2 市町村特別給付事業
△2,818
19 負担金補助及び交付金
△2,818
1 負担金
△2,818
1 介護用品購入支援費減
△2,221
2 介護保険在宅サービス利用支援費減
計
5,000
△2,818
2,182
△597
△2,818
(項) 5 特定入所者介護サービス等給付費
1 特定入所者
37,595
△8,000
29,595
△197
△677
△7,126
介護サービ
19 負担金補助
及び交付金
ス等給付費
現年度介護給
現年度介護給
付費負担金
付費交付金
166
△8,000
2 特定入所者介護サービス等給付事業
19 負担金補助及び交付金
1 負担金
1 特定入所者介護サービス費減
△8,000
△8,000
△8,000
△8,000
△677
現年度介護給
付費負担金
△363
計
37,595
△8,000
29,595
△197
△677
△7,126
介護保険特別会計 (款) 2 保険給付費
− 12 −
− 13 −
(項) 6 高額医療合算介護サービス等費
(単位:千円)
補
目
補正前の額
補 正 額 計
正
特
国県支出金
1 高額医療合
2,044
0
2,044
△11
額
定
の
財
地 方 債
財
源
源
そ の 他
△37
内
訳
一般財源
節
区 分 金 額 説
明
48
算介護サー
財 源 補 正
ビス等費
現年度介護給
現年度介護給
付費負担金 9
付費交付金
現年度介護給
△37
付費負担金
△20
計
2,044
0
2,044
△1,600
7,295
△11
△37
48
△260
△1,340
(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費
1 介護二次予
8,895
13 委託料
△1,600
防事業費
2 介護二次予防事業
13 委託料
通所型介護予
△1,600
△1,600
5 通所型介護予防事業委託料減
△1,600
防事業利用料
△260
2 介護一次予
12,872
△1,100
11,772
△100
△1,000
13 委託料
△1,800
防事業費
2 介護一次予防事業
13 委託料
一般介護予防
19 負担金補助
700
及び交付金
事業利用料
△1,800
7 介護予防事業委託料減
19 負担金補助及び交付金
△100
3 交付金
1 高齢者公の施設利用助成追加
計
21,767
△2,700
19,067
△800
4,476
△360
△1,100
△1,800
700
700
700
△2,340
(項) 3 任意事業費
1 任意事業費
5,276
△800
19 負担金補助
及び交付金
△800
2 任意事業
△800
19 負担金補助及び交付金
2 補助金
2 グループホーム家賃等助成費減
計
5,276
△800
4,476
△800
△800
△800
△800
介護保険特別会計 (款) 2 保険給付費
− 14 −
− 15 −
給
与
費
明
細
書
1 一 般 職
(1) 総 括
給
区
分 職員数
(人)
報
酬
与
給
(千円)
料
費
職員手当
計
共 済 費
合
備考
計
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
補 正 後
3
9,971
6,062
16,033
4,640
20,673
補 正 前
3
9,971
6,039
16,010
4,635
20,645
比
0
0
23
23
5
28
較
職員手当
区
分
扶養手当 地域手当 通勤手当
時 間 外
期 末 手 当 勤勉手当
勤務手当
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
(千円)
補正後
132
304
48
1,650
2,300
1,508
の 内 訳 補正前
132
304
48
1,650
2,300
1,485
0
0
0
0
0
23
職員手当
比
較
区
分
児童手当
(千円)
補正後
120
の 内 訳 補正前
120
比
較
0
-16-
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
区 分 増 減 額
増 減 事 由 別 内 訳
(千円)
職 員
手 当
23 1 職員手当の増減
(千円)
23
-17-
説
明
備
勤勉手当
考
23 千円