議案第 1 号 平成28年度調布市一般会計補正予算(第5号) 上記の議案

議案第 1 号
平成28年度調布市一般会計補正予算(第5号)
上記の議案を提出する。
平成29年 2 月27日
提出者
調布市長
長
友
貴
樹
平成 28 年度
調布市一般会計補正予算
第
5
号
平成28年度調布市一般会計補正予算(第5号)
平成28年度調布市の一般会計補正予算(第5号)は,次に定めるところ
による。
(歳入歳出予算の補正)
第1条
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 274,711千 円 を 減 額 し ,
歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 90,632,368千 円 と す る 。
2
歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後
の歳入歳出予算の金額は,「第1表歳入歳出予算補正」による。
(繰越明許費)
第2条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定に
より翌年度に繰り越して使用することができる経費は,「第2表繰越明許
費」による。
(債務負担行為の補正)
第3条
債務負担行為の変更は,「第3表債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第4条
地方債の変更は,「第4表地方債補正」による。
平成29年 2 月27日
提出
調布市長
- 1 -
長
友
貴
樹
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入
歳 出
款
項
補正前の額
610,000
-200,000
410,000
4,370,000
372,000
4,742,000
4,370,000
372,000
4,742,000
5 総
13,098,942
-497
13,098,445
10 徴
5 国 庫 負 担 金
10,283,626
172,479
10,456,105
10 国 庫 補 助 金
2,752,299
-172,976
10,734,702
5 地方消費税交付金
55 国 庫 支 出 金
65 財
産
収
金
附
入
越
千円
501,512
千円
-223
千円
501,289
501,512
-223
501,289
12,556,597
170,774
12,727,371
費
8,470,110
159,689
8,629,799
費
898,366
-4,664
893,702
15 戸籍住民基本台帳費
533,751
-4,683
529,068
2,579,323
20 選
費
234,767
19
234,786
-269,093
10,465,609
25 統
計
調
査
費
29,147
-451
28,696
5 議
会
費
5 議
10 総
務
会
費
費
務
管
理
税
挙
金
3,620,264
91,158
3,711,422
30 監
査
委
員
費
59,501
65
59,566
10 都
補
助
金
6,495,495
-360,251
6,135,244
35 生
活
文
化
費
2,330,955
20,799
2,351,754
121,878
1,195
123,073
42,713,934
833,805
43,547,739
21,875
1,195
23,070
5 社
会
福
祉
費
18,124,600
684,398
18,808,998
161,543
17,732
179,275
10 児
童
福
祉
費
17,997,894
145,748
18,143,642
161,543
17,732
179,275
15 生
活
保
護
費
6,545,063
3,734
6,548,797
2,355,724
-49,360
2,306,364
20 国
民
年
金
費
46,377
-75
46,302
2,094,818
-49,360
2,045,458
6,122,991
-149,878
5,973,113
5,013,159
408,312
5,421,471
5 保
費
2,313,290
-2,487
2,310,803
5,013,159
408,312
5,421,471
10 清
費
3,809,701
-147,391
3,662,310
4,792,000
-555,000
4,237,000
41,788
-53
41,735
4,792,000
-555,000
4,237,000
41,788
-53
41,735
101,724
-21,834
79,890
101,724
-21,834
79,890
323,792
13,285
337,077
323,792
13,285
337,077
11,349,300
-1,161,398
10,187,902
費
1,524,145
6,753
1,530,898
10 道 路 橋 り ょ う 費
2,662,629
-146,166
2,516,463
15 都
費
6,697,922
-915,564
5,782,358
費
464,604
-106,421
358,183
3,257,378
29,990
3,287,368
3,257,378
29,990
3,287,368
入
金
附
金
金
金
5 繰
90 市
計
担
10 基 金 繰 入 金
80 繰
補 正 額
負
5 寄
75 繰
補正前の額
5 都
5 財 産 運 用 収 入
70 寄
項
千円
410,000
18 地 方 消 費 税 交 付 金
出
款
千円
-200,000
5 配 当 割 交 付 金
支
計
千円
610,000
16 配 当 割 交 付 金
60 都
補 正 額
越
金
債
5 市
債
15 民
20 衛
25 労
生
生
働
費
費
業
工
働
木
業
90,907,079
- 2 -
-274,711
工
費
木
市
管
計
宅
理
画
費
5 消
歳 入 合 計
費
費
20 住
防
費
費
5 土
45 消
諸
費
5 商
40 土
生
掃
5 農
35 商
衛
費
5 労
30 農
健
防
費
90,632,368
- 3 -
款
50 教
項
育
補正前の額
費
5 教 育 総 務 費
65 諸
支
出
補 正 額
計
千円
10,224,914
千円
10,759
千円
10,235,673
1,393,637
-10,878
1,382,759
10 小
学
校
費
3,865,896
-24,039
3,841,857
15 中
学
校
費
1,609,406
-7
1,609,399
20 幼
稚
園
費
653,093
8,896
661,989
25 社 会 教 育 費
2,017,916
36,890
2,054,806
30 保 健 体 育 費
684,966
-103
684,863
163
62
225
163
62
225
90,907,079
-274,711
90,632,368
金
5 美術作品等取得基金費
歳 出 合 計
- 4 -
第 2 表 繰 越 明 許 費
1 追 加
款
項
事
業
名
金 額
千円
10 総務費
15 民生費
40 土木費
15 戸籍住民基本台帳費
マイナンバー制度カード発行事業費
16,928
35 生活文化費
文化会館たづくり施設整備費
20,876
10 児童福祉費
子ども家庭支援センター補修事業費
5 土木管理費
10 道路橋りょう費
15 都市計画費
50 教育費
25 社会教育費
7,074
保育園維持補修事業費
44,158
学童クラブ設計費
12,000
自転車駐車場等整備事業費
37,372
自転車駐車場等撤去事業費
60,535
主要市道30号線整備事業費
50,000
市道東110号線補償費
32,105
橋りょう整備事業費
106,807
主要市道12号線整備事業費
44,472
布田駅前広場整備事業費
96,345
調布駅前広場整備事業費
11,300
都市計画道路3・4・28号線補償費
40,847
公遊園補修工事費
41,000
図書館維持補修事業費
24,364
郷土博物館改修費
14,767
第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正
1 変 更
事
項
期 間
補 正 前
補 正 後
限 度 額
限 度 額
千円
国領駅東地区整備事業
千円
自平成28年度
橋りょう整備工事
365,283
至平成30年度
- 5 -
465,406
第 4 表 地
方
債
補
正
1 変 更
起 債 の 目 的
補 正 前
補 正 後
限 度 額
限 度 額
千円
文
化
高
齢
都
市
生
自
者
車
前
画
祉
画
道
転
設
福
計
活
駅
区
施
広
道
施
道
路
駐
整
設
路
等
車
路
備
備
整
整
等
備
整
189,000
178,000
事
業
45,000
42,000
事
業
415,000
343,000
業
463,000
302,000
業
398,000
363,000
業
309,000
266,000
業
156,000
30,000
事
備
備
整
業
事
整
整
場
場
備
事
事
備
千円
事
公
遊
園
等
整
備
事
業
176,000
112,000
消
防
施
設
整
備
事
業
494,000
472,000
業
1,041,000
1,023,000
4,792,000
4,237,000
小
・
中
学
校
校
舎
等
整
備
事
計
- 6 -
一般会計補正予算説明書
(略)