議案第 1 号 平成28年度調布市一般会計補正予算(第5号) 上記の議案を提出する。 平成29年 2 月27日 提出者 調布市長 長 友 貴 樹 平成 28 年度 調布市一般会計補正予算 第 5 号 平成28年度調布市一般会計補正予算(第5号) 平成28年度調布市の一般会計補正予算(第5号)は,次に定めるところ による。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 274,711千 円 を 減 額 し , 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 90,632,368千 円 と す る 。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後 の歳入歳出予算の金額は,「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定に より翌年度に繰り越して使用することができる経費は,「第2表繰越明許 費」による。 (債務負担行為の補正) 第3条 債務負担行為の変更は,「第3表債務負担行為補正」による。 (地方債の補正) 第4条 地方債の変更は,「第4表地方債補正」による。 平成29年 2 月27日 提出 調布市長 - 1 - 長 友 貴 樹 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 歳 入 歳 出 款 項 補正前の額 610,000 -200,000 410,000 4,370,000 372,000 4,742,000 4,370,000 372,000 4,742,000 5 総 13,098,942 -497 13,098,445 10 徴 5 国 庫 負 担 金 10,283,626 172,479 10,456,105 10 国 庫 補 助 金 2,752,299 -172,976 10,734,702 5 地方消費税交付金 55 国 庫 支 出 金 65 財 産 収 金 附 入 越 千円 501,512 千円 -223 千円 501,289 501,512 -223 501,289 12,556,597 170,774 12,727,371 費 8,470,110 159,689 8,629,799 費 898,366 -4,664 893,702 15 戸籍住民基本台帳費 533,751 -4,683 529,068 2,579,323 20 選 費 234,767 19 234,786 -269,093 10,465,609 25 統 計 調 査 費 29,147 -451 28,696 5 議 会 費 5 議 10 総 務 会 費 費 務 管 理 税 挙 金 3,620,264 91,158 3,711,422 30 監 査 委 員 費 59,501 65 59,566 10 都 補 助 金 6,495,495 -360,251 6,135,244 35 生 活 文 化 費 2,330,955 20,799 2,351,754 121,878 1,195 123,073 42,713,934 833,805 43,547,739 21,875 1,195 23,070 5 社 会 福 祉 費 18,124,600 684,398 18,808,998 161,543 17,732 179,275 10 児 童 福 祉 費 17,997,894 145,748 18,143,642 161,543 17,732 179,275 15 生 活 保 護 費 6,545,063 3,734 6,548,797 2,355,724 -49,360 2,306,364 20 国 民 年 金 費 46,377 -75 46,302 2,094,818 -49,360 2,045,458 6,122,991 -149,878 5,973,113 5,013,159 408,312 5,421,471 5 保 費 2,313,290 -2,487 2,310,803 5,013,159 408,312 5,421,471 10 清 費 3,809,701 -147,391 3,662,310 4,792,000 -555,000 4,237,000 41,788 -53 41,735 4,792,000 -555,000 4,237,000 41,788 -53 41,735 101,724 -21,834 79,890 101,724 -21,834 79,890 323,792 13,285 337,077 323,792 13,285 337,077 11,349,300 -1,161,398 10,187,902 費 1,524,145 6,753 1,530,898 10 道 路 橋 り ょ う 費 2,662,629 -146,166 2,516,463 15 都 費 6,697,922 -915,564 5,782,358 費 464,604 -106,421 358,183 3,257,378 29,990 3,287,368 3,257,378 29,990 3,287,368 入 金 附 金 金 金 5 繰 90 市 計 担 10 基 金 繰 入 金 80 繰 補 正 額 負 5 寄 75 繰 補正前の額 5 都 5 財 産 運 用 収 入 70 寄 項 千円 410,000 18 地 方 消 費 税 交 付 金 出 款 千円 -200,000 5 配 当 割 交 付 金 支 計 千円 610,000 16 配 当 割 交 付 金 60 都 補 正 額 越 金 債 5 市 債 15 民 20 衛 25 労 生 生 働 費 費 業 工 働 木 業 90,907,079 - 2 - -274,711 工 費 木 市 管 計 宅 理 画 費 5 消 歳 入 合 計 費 費 20 住 防 費 費 5 土 45 消 諸 費 5 商 40 土 生 掃 5 農 35 商 衛 費 5 労 30 農 健 防 費 90,632,368 - 3 - 款 50 教 項 育 補正前の額 費 5 教 育 総 務 費 65 諸 支 出 補 正 額 計 千円 10,224,914 千円 10,759 千円 10,235,673 1,393,637 -10,878 1,382,759 10 小 学 校 費 3,865,896 -24,039 3,841,857 15 中 学 校 費 1,609,406 -7 1,609,399 20 幼 稚 園 費 653,093 8,896 661,989 25 社 会 教 育 費 2,017,916 36,890 2,054,806 30 保 健 体 育 費 684,966 -103 684,863 163 62 225 163 62 225 90,907,079 -274,711 90,632,368 金 5 美術作品等取得基金費 歳 出 合 計 - 4 - 第 2 表 繰 越 明 許 費 1 追 加 款 項 事 業 名 金 額 千円 10 総務費 15 民生費 40 土木費 15 戸籍住民基本台帳費 マイナンバー制度カード発行事業費 16,928 35 生活文化費 文化会館たづくり施設整備費 20,876 10 児童福祉費 子ども家庭支援センター補修事業費 5 土木管理費 10 道路橋りょう費 15 都市計画費 50 教育費 25 社会教育費 7,074 保育園維持補修事業費 44,158 学童クラブ設計費 12,000 自転車駐車場等整備事業費 37,372 自転車駐車場等撤去事業費 60,535 主要市道30号線整備事業費 50,000 市道東110号線補償費 32,105 橋りょう整備事業費 106,807 主要市道12号線整備事業費 44,472 布田駅前広場整備事業費 96,345 調布駅前広場整備事業費 11,300 都市計画道路3・4・28号線補償費 40,847 公遊園補修工事費 41,000 図書館維持補修事業費 24,364 郷土博物館改修費 14,767 第 3 表 債 務 負 担 行 為 補 正 1 変 更 事 項 期 間 補 正 前 補 正 後 限 度 額 限 度 額 千円 国領駅東地区整備事業 千円 自平成28年度 橋りょう整備工事 365,283 至平成30年度 - 5 - 465,406 第 4 表 地 方 債 補 正 1 変 更 起 債 の 目 的 補 正 前 補 正 後 限 度 額 限 度 額 千円 文 化 高 齢 都 市 生 自 者 車 前 画 祉 画 道 転 設 福 計 活 駅 区 施 広 道 施 道 路 駐 整 設 路 等 車 路 備 備 整 整 等 備 整 189,000 178,000 事 業 45,000 42,000 事 業 415,000 343,000 業 463,000 302,000 業 398,000 363,000 業 309,000 266,000 業 156,000 30,000 事 備 備 整 業 事 整 整 場 場 備 事 事 備 千円 事 公 遊 園 等 整 備 事 業 176,000 112,000 消 防 施 設 整 備 事 業 494,000 472,000 業 1,041,000 1,023,000 4,792,000 4,237,000 小 ・ 中 学 校 校 舎 等 整 備 事 計 - 6 - 一般会計補正予算説明書 (略)
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