平成29年度 予算事業一覧 一般会計 ・・・ 45ページ ~ 国民健康保険事業特別会計 ・・・ 61ページ ~ 後期高齢者医療事業特別会計 ・・・ 63ページ 介護保険事業特別会計 ・・・ 64ページ ~ 市場事業特別会計 ・・・ 66ページ 公共下水道事業特別会計 ・・・ 67ページ 第三セクター等改革推進債償還事業特別会計 ・・・ 68ページ 病院事業会計 ・・・ 69ページ 水道事業会計 ・・・ 70ページ 〇経費区分 義 務 (義) ・・・ 義務的経費 義務的・非弾力的性格の強い経費で、経常的に支出を予定 せざるを得ない人件費や、生活保護費をはじめ法令の規定に よって支出が義務づけられている扶助費などの経費 実 施 (実) ・・・ 実施計画事業費 基本計画に定める重点施策推進に資する事業費 その他(そ)・・・ その他経費 上記以外の経費 44 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '01 '01 '01 議会事務局事業 そ 議会総務課 4,312 3,774 538 14.3 '01 '01 '01 議会だより発行事業 そ 議会総務課 1,478 1,679 △ 201 △ 12.0 '01 '01 '01 本会議録及び委員会記録の翻訳委託事業 そ 議会総務課 1,884 1,919 △ 35 △ 1.8 '01 '01 '01 本会議録及び委員会記録の検索システム運用事業 義 そ 議会総務課 982 996 △ 14 △ 1.4 '01 '01 '01 議会費職員人件費 義 人事課 42,251 49,281 △ 7,030 △ 14.3 '01 '01 '01 市議会議員人件費 義 125,383 125,599 △ 216 △ 0.2 '02 '01 '01 職員研修事業 そ 人事課 660 707 △ 47 △ 6.6 '02 '01 '01 職員福利厚生事業 そ 人事課 3,647 4,277 △ 630 △ 14.7 '02 '01 '01 人事一般管理事業 義 そ 人事課 76,205 76,810 △ 605 △ 0.8 '02 '01 '01 三浦市例規集電子情報化事業 義 そ 法制文書課 2,284 2,332 △ 48 △ 2.1 '02 '01 '01 人事・給与システム運用事業 義 人事課 4,361 4,767 △ 406 △ 8.5 '02 '01 '01 法制文書一般管理事業 義 そ 法制文書課 20,120 18,166 1,954 10.8 '02 '01 '01 一般管理費職員人件費(一般) 義 人事課 681,892 737,722 △ 55,830 △ 7.6 '02 '01 '02 秘書事業 そ 市長室 336 334 2 0.6 '02 '01 '02 渉外事業 そ 市長室 1,915 2,040 △ 125 △ 6.1 '02 '01 '03 広報活動事業 そ 市民協働課 5,822 7,848 △ 2,026 △ 25.8 '02 '01 '03 情報公開推進事業 そ 市民協働課 59 28 31 110.7 '02 '01 '03 個人情報保護推進事業 そ 市民協働課 120 120 0 0.0 '02 '01 '04 基金管理事業 そ 財政課 74,526 135,388 △ 60,862 △ 45.0 '02 '01 '04 財政管理事業 そ 財政課 14,386 5,529 8,857 160.2 '02 '01 '04 契約及び検査事業 そ 契約課 4,223 5,039 △ 816 △ 16.2 '02 '01 '04 ふるさと納税活性化事業 そ 財政課 64,108 36,623 27,485 75.0 '02 '01 '04 財務会計システム運用事業 そ 財政課 5,686 5,686 0 0.0 '02 '01 '05 会計管理事業 そ 会計課 1,400 802 598 74.6 '02 '01 '06 ラッピングバス導入事業 11,024 0 11,024 皆増 '02 '01 '06 普通財産管理事業 '02 '01 '06 公共用財産維持管理事業 '02 '01 '07 トライアルステイ(お試し居住)事業 '02 '01 '02 '01 議会総務課 義 義 【新規】 実 財産管理課 そ 財産管理課 2,087 2,137 △ 50 △ 2.3 そ 財産管理課 76,294 104,988 △ 28,694 △ 27.3 市長室 15,530 0 15,530 皆増 '07 政策研究事業 そ 政策課 360 360 0 0.0 '07 政策一般管理事業 そ 政策課 284 7 277 3,957.1 義 実 45 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '02 '01 '07 広域行政推進事業 '02 '01 '07 結婚支援事業 '02 '01 '08 ホームページによる情報発信事業 義 そ 統計情報課 6,029 1,880 4,149 220.7 '02 '01 '08 情報通信網基盤整備事業 義 そ 統計情報課 38,188 44,015 △ 5,827 △ 13.2 '02 '01 '08 インターネット活用事業 義 そ 統計情報課 2,919 2,939 △ 20 △ 0.7 '02 '01 '08 電子計算組織運営事業 義 そ 統計情報課 96,106 91,607 4,499 4.9 '02 '01 '08 総合行政ネットワーク整備事業 義 そ 統計情報課 2,248 2,617 △ 369 △ 14.1 '02 '01 '08 社会保障・税番号制度関連事業(統計情報課) そ 統計情報課 6,682 9,944 △ 3,262 △ 32.8 '02 '01 '08 情報セキュリティ対策強化事業 統計情報課 12,305 0 12,305 皆増 '02 '01 '09 公害防止対策事業 そ 環境課 1,239 1,091 148 13.6 '02 '01 '09 地球温暖化対策推進事業 そ 環境課 10 11 △1 △ 9.1 '02 '01 '10 勤労市民センター運営管理事業 そ 観光商工課 7,204 7,711 △ 507 △ 6.6 '02 '01 '10 勤労者団体補助事業 そ 観光商工課 116 116 0 0.0 '02 '01 '10 神奈川県駐労福祉センター補助事業 そ 観光商工課 60 60 0 0.0 '02 '01 '10 三浦半島中小企業勤労者福祉サービスセンター事業 そ 観光商工課 427 427 0 0.0 '02 '01 '10 勤労者福利共済融資預託事業 観光商工課 10,000 10,000 0 0.0 '02 '01 '10 神奈川県建設連合国民健康保険組合補助事業 そ 観光商工課 103 113 △ 10 △ 8.8 '02 '01 '10 労政対策費一般管理事業 そ 観光商工課 31 23 8 34.8 '02 '01 '10 勤労者地震保険等補助事業 そ 観光商工課 1,199 786 413 52.5 '02 '01 '10 勤労者教育融資資金利子補給事業 そ 観光商工課 129 145 △ 16 △ 11.0 '02 '01 '11 三浦市歴史保存事業 そ 市民協働課 1 1 0 0.0 '02 '01 '11 みうら市民まつり事業 そ 市民協働課 600 600 0 0.0 '02 '01 '11 区長会等活動事業 そ 市民協働課 1,530 1,530 0 0.0 '02 '01 '11 新年祝賀式事業 そ 市民協働課 126 150 △ 24 △ 16.0 '02 '01 '11 ボランタリー活動支援事業 そ 市民協働課 4 4 0 0.0 '02 '01 '11 市民活動促進ポイント制度事業 そ 市民協働課 520 488 32 6.6 '02 '01 '11 「まちをきれいに」みんなで守る条例施行事業 そ 市民協働課 1 1 0 0.0 '02 '01 '11 男女共同参画推進事業 市民協働課 208 204 4 2.0 '02 '01 '11 防犯灯維持管理事業 そ 市民協働課 22,369 22,452 △ 83 △ 0.4 '02 '01 '11 準防犯灯維持管理補助事業 そ 市民協働課 793 545 248 45.5 【新規】 実 【新規】 義 実 実 義 46 そ 政策課 81 77 4 5.2 政策課 3 0 3 皆増 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '02 '01 '11 防犯対策推進事業 そ 市民協働課 3,686 2,631 1,055 40.1 '02 '01 '11 交通安全推進事業 そ 市民協働課 635 635 0 0.0 '02 '01 '11 消費生活安全推進事業 そ 市民協働課 1,275 1,275 0 0.0 '02 '01 '11 一体感政策部門一般管理事業 そ 市民協働課 1 1 0 0.0 '02 '01 '12 人権擁護活動事業 そ 市民サービス課 201 300 △ 99 △ 33.0 '02 '01 '12 市民相談事業 そ 市民サービス課 545 546 △1 △ 0.2 '02 '01 '13 水質汚染防止対策事業 そ 下水道課 35 45 △ 10 △ 22.2 '02 '01 '13 合併処理浄化槽設置整備事業 そ 下水道課 2,725 2,676 49 1.8 '02 '01 '14 (仮称)市民交流拠点整備事業 8,665 8,579 86 1.0 '02 '01 '15 南下浦出張所事業 そ 南下浦出張所 448 428 20 4.7 '02 '01 '16 初声出張所事業 そ 初声出張所 112 112 0 0.0 '02 '01 '17 公平委員会運営事業 そ 法制文書課 132 132 0 0.0 '02 '01 '18 普通財産活用処分事業 そ 財産管理課 15 31,615 △ 31,600 △ 100.0 '02 '01 '19 税外未収債権回収事業 そ 税務課 33 33 0 0.0 '02 '01 '20 第三セクター等改革推進債償還事業特別会計繰出金(基準外) そ 財政課 541,234 546,033 △ 4,799 △ 0.9 '02 '01 '21 諸費予算管理事業 そ 財政課 '02 '02 '01 固定資産評価審査委員会事業 そ 市民サービス課 '02 '02 '01 税務総務費職員人件費 '02 '02 '02 '02 '02 '02 '02 固定資産税評価替え事業 '02 '02 '02 固定資産税課税事業 '02 '02 '02 軽自動車税課税事業 '02 '02 '03 市税等徴収強化事業 '02 '02 '03 市税還付金事業 '02 '03 '01 戸籍住民基本台帳事業 '02 '03 '01 戸籍住民基本台帳費職員人件費 '02 '03 '01 人口動態調査事務事業 '02 '03 '01 戸籍事務のコンピュータ化事業 '02 '04 '01 選挙管理委員会事業 実 市長室 1 1 0 0.0 42 43 △1 △ 2.3 人事課 114,687 117,780 △ 3,093 △ 2.6 '02 市県民税課税事業 そ 税務課 8,152 9,892 △ 1,740 △ 17.6 '02 賦課一般管理事業 そ 税務課 720 605 115 19.0 そ 税務課 15,380 18,873 △ 3,493 △ 18.5 そ 税務課 755 1,964 △ 1,209 △ 61.6 義 義 義 そ 税務課 275 678 △ 403 △ 59.4 そ 税務課 6,879 6,983 △ 104 △ 1.5 そ 税務課 17,000 15,000 2,000 13.3 そ 市民サービス課 9,956 6,711 3,245 48.4 57,988 58,070 △ 82 △ 0.1 そ 市民サービス課 43 43 0 0.0 義 市民サービス課 8,631 8,631 0 0.0 義 そ 選挙管理事務局 2,129 2,113 16 0.8 義 47 人事課 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 '02 '04 '01 選挙管理委員会費職員人件費 '02 '04 '02 明るい選挙推進事業 '02 '04 '03 市長選挙事業 '02 '04 '03 市長選挙費職員人件費 '02 '05 '01 統計調査一般事業 '02 '05 '01 統計調査総務費職員人件費 '02 '05 '02 住宅・土地統計調査事業 '02 '05 '02 '02 小事業名 義 実 務 施 義 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 27,267 23,133 4,134 17.9 そ 選挙管理事務局 人事課 33 49 △ 16 △ 32.7 【新規】 義 選挙管理事務局 16,686 0 16,686 皆増 【新規】 義 人事課 6,109 0 6,109 皆増 88 86 2 2.3 △ 39.8 そ 統計情報課 7,792 12,933 △ 5,141 【新規】 義 義 人事課 統計情報課 632 0 632 皆増 '02 工業統計調査事業 義 統計情報課 193 2 191 9,550.0 '05 '02 学校基本調査事業 義 統計情報課 11 11 0 0.0 '05 '02 経済センサス事業 義 統計情報課 7 2,169 △ 2,162 △ 99.7 '02 '05 '02 就業構造基本調査事業 【新規】 義 統計情報課 367 0 367 皆増 '02 '05 '02 商業統計調査事業 【新規】 義 統計情報課 12 0 12 皆増 '02 '06 '01 監査事務事業 義 '02 '06 '01 監査委員費職員人件費 義 '03 '01 '03 '03 2,207 2,207 0 0.0 人事課 33,293 32,515 778 2.4 '01 民生委員・児童委員協議会事業 そ 福祉課 843 843 0 0.0 '01 '01 社会福祉団体助成事業 そ 福祉課 57 57 0 0.0 '01 '01 民生委員推薦会事業 そ 福祉課 5 88 △ 83 △ 94.3 '03 '01 '01 社会調査員事業 福祉課 7,776 7,776 0 0.0 '03 '01 '01 社会福祉総務一般管理事業 そ 福祉課 11,851 9,784 2,067 21.1 '03 '01 '01 地域福祉センター運営事業 そ 福祉課 2,629 173 2,456 1,419.7 '03 '01 '01 社会福祉協議会補助事業 そ 福祉課 37,749 37,083 666 1.8 '03 '01 '01 ボランティアセンター運営補助事業 そ 福祉課 495 500 △5 △ 1.0 '03 '01 '01 地域福祉計画推進事業 0.0 '03 '01 '01 社会福祉総務費職員人件費 '03 '01 '01 戦没者追悼事業 '03 '01 '01 人権啓発事業 '03 '01 '01 生活困窮者自立支援事業 '03 '01 '01 犯罪予防団体助成事業 '03 '01 '01 行旅死亡人等取扱い事業 '03 '01 '01 社会福祉統計事業 義 義 義 義 義 48 そ 監査委員事務局 そ 福祉課 21 21 0 人事課 105,979 99,432 6,547 6.6 そ 福祉課 131 206 △ 75 △ 36.4 そ 福祉課 1,047 1,077 △ 30 △ 2.8 そ 福祉課 3,912 5,417 △ 1,505 △ 27.8 そ 福祉課 64 64 0 0.0 そ 福祉課 889 889 0 0.0 そ 福祉課 1 1 0 0.0 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '03 '01 '01 生活支援政策部門一般管理事業 そ 福祉課 1 1 0 0.0 '03 '01 '02 障害者スポーツ大会参加事業 そ 福祉課 19 10 9 90.0 '03 '01 '02 社会福祉施設等通所交通費補助事業 そ 福祉課 7,803 6,874 929 13.5 '03 '01 '02 補装具交付等事業 義 福祉課 21,888 21,857 31 0.1 '03 '01 '02 重度身体障害者訪問入浴サービス事業 義 福祉課 677 807 △ 130 △ 16.1 '03 '01 '02 障害者福祉団体補助事業 そ 福祉課 98 98 0 0.0 '03 '01 '02 重度障害者住宅設備改良費助成事業 義 福祉課 1,624 1,607 17 1.1 '03 '01 '02 聴覚障害者支援事業 義 福祉課 1,410 1,182 228 19.3 '03 '01 '02 更生医療等給付事業 義 福祉課 62,238 57,659 4,579 7.9 '03 '01 '02 自動車運転免許取得・改造助成事業 義 福祉課 100 100 0 0.0 '03 '01 '02 特別障害者手当等支給事業 義 福祉課 10,495 10,536 △ 41 △ 0.4 '03 '01 '02 障害者歯科診療事業 そ 福祉課 2,239 2,252 △ 13 △ 0.6 '03 '01 '02 心身障害児生活訓練会事業 7.5 '03 '01 '02 障害者自立支援給付等事業 '03 '01 '03 '03 そ 子ども課 10,198 9,490 708 福祉課 683,197 638,959 44,238 6.9 '02 障害程度区分認定事業 そ 福祉課 1,128 1,168 △ 40 △ 3.4 '01 '02 障害福祉計画等策定事業 そ 福祉課 56 28 28 100.0 '01 '02 在宅重度障害者福祉タクシー助成事業 そ 福祉課 2,987 3,025 △ 38 △ 1.3 '03 '01 '02 障害福祉一般管理事業 そ 福祉課 2,444 2,849 △ 405 △ 14.2 '03 '01 '03 老人クラブ育成事業 そ 高齢介護課 2,973 2,884 89 3.1 '03 '01 '03 シルバー人材センター育成事業 そ 高齢介護課 7,513 7,513 0 0.0 '03 '01 '03 老人ホーム等保護措置事業 義 高齢介護課 23,084 24,402 △ 1,318 △ 5.4 '03 '01 '03 老人福祉一般管理事業 義 そ 高齢介護課 255 262 △7 △ 2.7 '03 '01 '03 敬老事業 そ 高齢介護課 65 52 13 25.0 '03 '01 '03 地域福祉権利擁護事業 そ 高齢介護課 658 658 0 0.0 '03 '01 '03 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定事業 高齢介護課 8 0 8 皆増 '03 '01 '03 高齢者福祉サービス事業 高齢介護課 107 117 △ 10 △ 8.5 '03 '01 '04 老人福祉保健センター運営事業 義 そ 高齢介護課 24,615 23,660 955 4.0 '03 '01 '05 国民年金事業 義 保険年金課 1,762 156 1,606 1,029.5 '03 '01 '05 国民年金費職員人件費 義 人事課 16,010 14,811 1,199 8.1 '03 '01 '06 ひとり親家庭等医療費助成事業(県補助分) 義 そ 保険年金課 31,127 29,655 1,472 5.0 義 【新規】 実 実 49 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 '01 '06 ひとり親家庭等医療費助成事業(市単独分) '03 '01 '06 養育医療費支給事業 義 '03 '01 '06 小児医療費助成事業(県補助分) 義 '03 '01 '06 小児医療費助成事業(市単独分) '03 '01 '06 重度心身障害者医療費支給事業(県補助分) '03 '01 '06 重度心身障害者医療費支給事業(市単独分) '03 '01 '07 国民健康保険事業特別会計繰出金 '03 '01 '07 国民健康保険事業特別会計繰出金(基準外) '03 '01 '08 介護保険事業特別会計繰出金 '03 '01 '09 広域連合負担金事業 '03 '01 '09 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 '03 '02 '01 児童扶養手当等事務事業 そ 子ども課 '03 '02 '01 児童手当給付事務事業 そ 子ども課 93 '03 '02 '01 幼稚園就園奨励費補助事業 そ 子ども課 58,639 '03 '02 '01 児童福祉総務費職員人件費 39,016 '03 '02 '01 子育て支援センター事業 そ 子ども課 '03 '02 '01 次世代育成支援事業 子ども課 '03 '02 '01 ひとり親等自立支援事業 '03 '02 '03 '02 '03 '02 '01 児童虐待防止事業 '03 '02 '01 放課後児童健全育成事業 '03 '02 '01 保育・教育環境充実事業 '03 '02 '02 児童手当給付事業 義 '03 '02 '02 児童扶養手当給付事業 義 '03 '02 '02 ひとり親等家庭自立支援給付金事業 義 '03 '02 '02 子ども発達医療相談事業 '03 '02 '02 児童保育実施事業 義 '03 '02 '02 民間保育所振興事業 義 '03 '02 '02 民間保育所振興事業(市単独分) 義 (%) 他 '03 実 伸率 増減額 そ 保険年金課 2,998 3,014 △ 16 △ 0.5 保険年金課 2,221 1,364 857 62.8 保険年金課 48,966 46,322 2,644 5.7 保険年金課 51,472 48,998 2,474 5.0 そ 保険年金課 105,385 113,811 △ 8,426 △ 7.4 △ 8.3 そ 保険年金課 43,050 46,931 △ 3,881 財政課 394,846 380,728 14,118 3.7 そ 財政課 237,800 237,906 △ 106 △0.0 義 財政課 698,063 719,792 △ 21,729 △ 3.0 義 保険年金課 557,592 539,090 18,502 3.4 義 財政課 143,217 137,869 5,348 3.9 22 14 8 57.1 72 21 29.2 54,422 4,217 7.7 32,461 6,555 20.2 6,400 6,400 0 0.0 144 144 0 0.0 子ども課 4,680 2,280 2,400 105.3 '01 児童福祉運営事務事業 そ 子ども課 166 135 31 23.0 '01 幼稚園教材等整備費補助事業 そ 子ども課 150 150 0 0.0 実 子ども課 340 300 40 13.3 実 子ども課 36,450 25,273 11,177 44.2 実 子ども課 2,000 0 2,000 皆増 子ども課 524,265 540,090 △ 15,825 △ 2.9 子ども課 156,045 163,349 △ 7,304 △ 4.5 義 義 人事課 実 義 義 【新規】 50 子ども課 159 23 136 591.3 そ 子ども課 519 417 102 24.5 子ども課 387,898 379,211 8,687 2.3 子ども課 18,145 25,654 △ 7,509 △ 29.3 そ 子ども課 4,126 4,813 △ 687 △ 14.3 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '03 '02 '02 延長保育促進事業 義 子ども課 4,867 4,402 465 10.6 '03 '02 '02 一時預かり事業 義 子ども課 2,700 2,700 0 0.0 '03 '03 '01 生活保護法施行事務事業 義 そ 福祉課 8,566 7,231 1,335 18.5 '03 '03 '01 生活保護総務費職員人件費 義 人事課 53,085 51,377 1,708 3.3 '03 '03 '02 生活保護事業 義 福祉課 1,113,008 1,064,859 48,149 4.5 '03 '04 '01 災害救助事業 そ 福祉課 '04 '01 '01 保健衛生総務一般管理事業 そ 健康づくり課 '04 '01 '01 保健衛生総務費職員人件費 '04 '01 '01 食品衛生普及事業 '04 '01 '01 三浦市医師会補助事業 '04 '01 '04 1 1 0 0.0 490 465 25 5.4 111,590 105,479 6,111 5.8 そ 健康づくり課 1,100 1,000 100 10.0 そ 健康づくり課 2,030 2,030 0 0.0 '01 横須賀市歯科医師会三浦支部補助事業 そ 健康づくり課 243 243 0 0.0 '01 '01 休日急患歯科診療所交付金 そ 健康づくり課 150 150 0 0.0 '04 '01 '01 救急医療確保対策事業 0.6 '04 '01 '01 三浦市立病院負担金 '04 '01 '04 '04 義 人事課 そ 健康づくり課 17,852 17,740 112 健康づくり課 155,832 150,306 5,526 3.7 '01 救急医療広域病院群輪番制等運営事業 そ 健康づくり課 9,411 9,478 △ 67 △ 0.7 '01 '01 小児救急医療対策事業 そ 健康づくり課 1,265 1,279 △ 14 △ 1.1 '01 '01 産科医師等分娩手当補助事業 そ 健康づくり課 433 433 0 0.0 '04 '01 '02 がん検診事業 健康づくり課 68,268 53,669 14,599 27.2 '04 '01 '02 健康増進事業 そ 健康づくり課 637 684 △ 47 △ 6.9 '04 '01 '02 地域自殺対策事業 そ 福祉課 129 129 0 0.0 '04 '01 '02 成人歯科健康診査事業 実 健康づくり課 222 217 5 2.3 '04 '01 '02 健康診査事業(一般) 実 健康づくり課 17,000 15,072 1,928 12.8 '04 '01 '02 歯のフェスティバル事業 そ 健康づくり課 78 77 1 1.3 '04 '01 '02 健康管理事業 そ 健康づくり課 2,576 2,576 0 0.0 '04 '01 '02 保健衛生委員事業 そ 健康づくり課 436 435 1 0.2 '04 '01 '02 風しん予防接種事業 そ 健康づくり課 325 370 △ 45 △ 12.2 '04 '01 '02 定期予防接種事業 そ 健康づくり課 26,793 27,005 △ 212 △ 0.8 '04 '01 '02 未病を改善する事業 健康づくり課 3,254 0 3,254 皆増 '04 '01 '02 歯科保健連絡会事業 そ 健康づくり課 380 380 0 0.0 '04 '01 '02 地域医療対策事業 そ 健康づくり課 3,000 3,000 0 0.0 義 実 【新規】 51 実 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '04 '01 '03 心理巡回相談事業 そ 子ども課 200 200 0 0.0 '04 '01 '03 母子保健事業 そ 子ども課 584 186 398 214.0 '04 '01 '03 妊産婦新生児訪問指導事業 そ 子ども課 1,214 1,066 148 13.9 '04 '01 '03 フッ素洗口事業 そ 子ども課 320 259 61 23.6 '04 '01 '03 妊婦健康診査事業 子ども課 13,819 13,653 166 1.2 '04 '01 '03 乳幼児精密検査事業 そ 子ども課 24 23 1 4.3 '04 '01 '03 幼・保育園歯みがき指導事業 そ 子ども課 569 549 20 3.6 '04 '01 '03 予防接種対策推進補助事業 そ 子ども課 450 450 0 0.0 '04 '01 '03 予防費一般管理事業 そ 子ども課 225 235 △ 10 △ 4.3 '04 '01 '03 母子教室事業 そ 子ども課 595 624 △ 29 △ 4.6 '04 '01 '03 子どもの予防接種事業 そ 子ども課 60,032 62,046 △ 2,014 △ 3.2 '04 '01 '03 乳幼児健康診査事業 そ 子ども課 4,264 4,105 159 3.9 '04 '01 '03 中学生に対するピロリ菌対策事業 皆増 '04 '01 '04 犬の登録等事業 そ 環境課 '04 '01 '05 火葬場等事業 そ 市民サービス課 '04 '02 '01 地域美化清掃事業 そ 環境課 19 '04 '02 '01 海岸美化清掃事業 そ 環境課 5,593 '04 '02 '01 クリーンアップ・プロジェクト そ 環境課 78 '04 '02 '01 衛生管理事業 そ 環境課 '04 '02 '01 塵芥処理手数料徴収事業 そ 廃棄物対策課 '04 '02 '01 地元協定事業 義 '04 '02 '01 清掃総務費職員人件費 義 '04 '02 '02 ごみ収集事業 義 '04 '02 '02 清掃事業所維持管理事業 '04 '02 '02 ごみ減量化再資源化推進事業 '04 '02 '02 処理困難物適正処理対策事業 '04 '02 '02 塵芥車等整備事業 '04 '02 '02 塵芥処理費職員人件費 '04 '02 '03 焼却ごみ処理処分事業 '04 '02 '03 埋立ごみ処理処分事業 義 実 【新規】 実 【新規】 義 義 52 子ども課 523 0 523 1,168 1,155 13 1.1 15,172 15,630 △ 458 △ 2.9 18 1 5.6 5,574 19 0.3 77 1 1.3 242 670 △ 428 △ 63.9 1,395 1,424 △ 29 △ 2.0 そ 環境課 53,493 53,404 89 0.2 人事課 70,354 69,123 1,231 1.8 そ 廃棄物対策課 47,746 43,636 4,110 9.4 そ 廃棄物対策課 1,527 1,727 △ 200 △ 11.6 そ 廃棄物対策課 64,513 66,066 △ 1,553 △ 2.4 そ 廃棄物対策課 1,141 1,109 32 2.9 廃棄物対策課 9,666 0 9,666 皆増 156,142 160,243 △ 4,101 △ 2.6 そ 環境センター 194,823 198,621 △ 3,798 △ 1.9 そ 環境センター 39,201 40,037 △ 836 △ 2.1 人事課 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '04 '02 '03 環境センター運転管理事業 義 そ 環境センター 66,895 66,849 46 0.1 '04 '02 '03 西岩堂埋立処分事業 義 そ 環境センター 1,028 1,695 △ 667 △ 39.4 '04 '02 '03 最終処分場汚水処理施設運転管理事業 そ 環境センター 29,367 34,542 △ 5,175 △ 15.0 '04 '02 '03 環境センター改修(中継施設)事業 そ 環境センター 27,001 0 27,001 皆増 '04 '02 '03 塵芥処理場費職員人件費 86,457 84,437 2,020 2.4 '04 '02 '04 し尿処理処分事業 △ 0.3 '04 '02 '04 し尿及び浄化槽汚泥処理事業 '04 '02 '05 広域施設整備事業 '04 '03 '01 病院事業会計負担金 義 '04 '04 '01 水道事業会計補助及び出資金 義 '05 '01 '01 農業委員会委員事業 義 '05 '01 '01 農地調整処理事業 '05 '01 '01 農地移動適正化斡旋事業 そ 農業委員事務局 '05 '01 '01 農業者年金事業 そ 農業委員事務局 '05 '01 '01 農業経営基盤強化特別会計事業 そ 農業委員事務局 82 '05 '01 '01 農業委員会費一般管理事業 236 '05 '01 '01 農業委員会費職員人件費 義 人事課 8,228 '05 '01 '02 農業総務費職員人件費 義 人事課 52,725 '05 '01 '03 特別融資制度利子助成事業 '05 '01 '03 有害鳥獣被害対策事業 '05 '01 '05 義 人事課 義 そ 環境課 53,306 53,462 △ 156 環境課 297,613 293,631 3,982 1.4 895,072 728,442 166,630 22.9 財政課 225,125 218,321 6,804 3.1 財政課 23,577 31,063 △ 7,486 △ 24.1 農業委員事務局 7,439 7,210 229 3.2 そ 農業委員事務局 4 4 0 0.0 5 5 0 0.0 500 500 0 0.0 82 0 0.0 586 △ 350 △ 59.7 14,219 △ 5,991 △ 42.1 52,737 △ 12 0.0 そ 廃棄物対策課 そ 農業委員事務局 そ 農産課 706 929 △ 223 △ 24.0 農産課 3,010 3,609 △ 599 △ 16.6 '03 農業振興費一般管理事業 そ 農産課 522 427 95 22.2 '01 '03 土壌診断支援事業 そ 農産課 320 320 0 0.0 '05 '01 '03 三浦野菜安全・安心事業 実 農産課 100 100 0 0.0 '05 '01 '03 環境保全型農業支援事業 実 農産課 336 352 △ 16 △ 4.5 '05 '01 '03 青年就農給付金事業 実 農産課 3,750 3,750 0 0.0 '05 '01 '03 三浦野菜品種改良等支援事業 実 '05 '01 '04 土地改良事務推進事業 '05 '01 '04 初声及び南下浦地区畑地帯総合整備事業 '05 '01 '04 農とみどりの整備事業 '05 '01 '04 農地費一般管理事業 実 実 実 義 53 農産課 1,316 1,316 0 0.0 そ 農産課 16,466 16,466 0 0.0 農産課 12,000 11,000 1,000 9.1 農産課 25,896 21,085 4,811 22.8 そ 農産課 594 588 6 1.0 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '05 '01 '04 諸磯小網代地区畑地帯総合整備事業 実 農産課 20,290 15,920 4,370 27.4 '05 '01 '04 農業の多面的機能促進事業 実 農産課 7,572 6,861 711 10.4 '05 '01 '05 市単農道整備事業 義 そ 土木課 19,250 19,251 △1 0.0 '05 '02 '01 水産業総務費職員人件費 義 人事課 32,037 35,410 △ 3,373 △ 9.5 '05 '02 '02 長期出漁船員等福利厚生福祉対策事業 そ 水産課 540 573 △ 33 △ 5.8 '05 '02 '02 漁業共済掛金助成事業 そ 水産課 2,161 2,330 △ 169 △ 7.3 '05 '02 '02 種苗放流事業 そ 水産課 842 842 0 0.0 '05 '02 '02 漁業関係団体負担金事業 そ 水産課 1,134 1,134 0 0.0 '05 '02 '02 水産振興一般管理事業 そ 水産課 654 698 △ 44 △ 6.3 '05 '02 '02 船員関係事務事業 そ 水産課 7 7 0 0.0 '05 '02 '02 浜の活力再生プラン等支援事業 実 水産課 2,500 0 2,500 皆増 '05 '02 '02 三崎漁港におけるグローバルブランディング戦略策定・推進事業 実 水産課 6,000 0 6,000 皆増 '05 '02 '02 三崎漁港(二町谷地区)水産物流通加工業務団地汚水処理施設管理事業 そ 下水道課 2,650 4,055 △ 1,405 △ 34.6 '05 '02 '03 宮川地区トイレ維持管理事業 そ 水産課 319 323 △4 △ 1.2 '05 '02 '03 三浦市船員家族待合所管理事業 そ 水産課 2,786 2,718 68 2.5 '05 '02 '03 市営漁港維持管理事業 そ 水産課 6,305 6,114 191 3.1 '05 '02 '03 海上漂流物事業 そ 水産課 50 50 0 0.0 '05 '02 '04 三崎漁港整備事業 水産課 43,650 59,950 △ 16,300 △ 27.2 '05 '02 '04 漁港建設一般管理事業 そ 水産課 1,147 1,127 20 1.8 '05 '02 '04 市営漁港整備事業 水産課 4,387 15,106 △ 10,719 △ 71.0 '05 '02 '05 みうら・みさき海の駅”うらり”セールスプロモーション事業 水産課 37,213 0 37,213 皆増 '05 '02 '05 新港海業センター管理運営事業 そ 水産課 12 12 0 0.0 '05 '02 '05 海業推進事業 そ 水産課 48 98 △ 50 △ 51.0 '05 '02 '06 市場事業特別会計繰出金 義 財政課 130,897 168,838 △ 37,941 △ 22.5 '06 '01 '01 商工総務費職員人件費 義 人事課 95,626 91,001 4,625 5.1 '06 '01 '01 もてなし政策部門一般管理事業 そ 営業開発課 1 1 0 0.0 '06 '01 '02 三浦ブランド商品販売促進支援事業 そ 観光商工課 138 138 0 0.0 '06 '01 '02 中小企業信用保証料補助事業 実 観光商工課 1,454 1,257 197 15.7 '06 '01 '02 創業・事業承継支援事業 実 観光商工課 7 4 3 75.0 '06 '01 '02 地域活性化事業 実 観光商工課 933 860 73 8.5 実 義 実 実 義 54 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 実 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '06 '01 '02 商工団体育成事業 '06 '01 '02 商店街街路灯電気料補助事業 '06 '01 '02 三崎たばこ商業協同組合補助事業 そ 観光商工課 76 76 0 0.0 '06 '01 '02 中小企業退職金共済掛金補助事業 実 観光商工課 664 728 △ 64 △ 8.8 '06 '01 '02 三浦市経済対策利子補給金交付事業 実 観光商工課 1,664 1,565 99 6.3 '06 '01 '02 商工業振興費一般管理事業 '06 '01 '03 地域観光振興・情報発信事業 '06 '01 '03 ウインドサーフィンワールドカップ横須賀大会事業 '06 '01 '03 観光団体育成事業 '06 '01 '03 観光ボランティア支援事業 '06 '01 '03 公衆便所維持管理事業 '06 '01 '03 観光解説板整備事業 '06 '01 '03 観光インフォメーションセンター管理事業 '06 '01 '03 観光費一般管理事業 '06 '01 '03 海水浴場整備事業 '06 '01 '03 ハイキングコース整備事業 '06 '01 '03 新たな観光の核づくり推進事業 '06 '01 '04 油壺駐車場運営管理事業 '06 '01 '05 三浦市東京支店事業 '06 '01 '05 営業開発一般管理事業 '06 '01 '05 みうら誘客プロモーション事業 '06 '01 '06 '06 【新規】 観光商工課 3,290 2,990 300 10.0 そ 観光商工課 258 252 6 2.4 そ 観光商工課 233 232 1 0.4 実 観光商工課 2,457 3,378 △ 921 △ 27.3 実 観光商工課 1,000 0 1,000 皆増 実 義 実 実 義 実 義 実 観光商工課 3,685 3,685 0 0.0 そ 観光商工課 205 205 0 0.0 そ 観光商工課 14,702 14,497 205 1.4 観光商工課 7,332 20 7,312 36,560.0 観光商工課 6,976 6,982 △6 △ 0.1 そ 観光商工課 443 490 △ 47 △ 9.6 そ 観光商工課 3,525 3,525 0 0.0 そ 観光商工課 504 504 0 0.0 観光商工課 17,594 23,094 △ 5,500 △ 23.8 そ 観光商工課 1,583 1,723 △ 140 △ 8.1 営業開発課 327 329 △2 △ 0.6 そ 営業開発課 267 295 △ 28 △ 9.5 実 営業開発課 2,247 2,415 △ 168 △ 7.0 '05 持続可能な企業等誘致プロモーション事業 実 市長室 313 335 △ 22 △ 6.6 '01 '05 地場産品消費拡大対策事業 実 営業開発課 699 700 △1 △ 0.1 '01 '05 みうら夜市事業 実 観光商工課 950 950 0 0.0 '06 '01 '05 三浦国際市民マラソン事業 実 営業開発課 11,500 11,500 0 0.0 '07 '01 '01 急傾斜地崩壊対策事業 そ 土木課 28,642 26,522 2,120 8.0 '07 '01 '01 土木総務費職員人件費 人事課 26,577 17,713 8,864 50.0 '07 '01 '02 住宅リフォーム助成事業 財産管理課 2,802 2,802 0 0.0 '07 '01 '02 耐震及び震後対策事業 そ 財産管理課 129 131 △2 △ 1.5 '07 '01 '02 木造住宅耐震診断補助事業 そ 財産管理課 140 140 0 0.0 義 義 実 55 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '07 '01 '02 木造住宅耐震改修補助事業 そ 財産管理課 450 450 0 0.0 '07 '01 '02 建築設計及び監理事業 そ 財産管理課 198 196 2 1.0 '07 '02 '01 道路管理事業 そ 土木課 5,666 5,076 590 11.6 '07 '02 '01 土木用地事務事業 義 そ 土木課 5,528 2,446 3,082 126.0 '07 '02 '01 道路橋りょう総務費職員人件費 義 人事課 116,285 122,893 △ 6,608 △ 5.4 '07 '02 '01 自転車等駐車場管理事業 そ 土木課 132 91 41 45.1 '07 '02 '02 道路維持補修事業 そ 土木課 16,766 17,004 △ 238 △ 1.4 '07 '02 '02 橋りょう維持修繕事業 そ 土木課 62,075 37,973 24,102 63.5 '07 '02 '02 交通安全対策事業 そ 土木課 19,708 45,605 △ 25,897 △ 56.8 '07 '02 '03 三浦縦貫道路関連事業 そ 土木課 5,010 19,110 △ 14,100 △ 73.8 '07 '03 '01 河川整備事業 そ 土木課 4,385 0 4,385 皆増 '07 '03 '01 河川維持管理事業 そ 土木課 6,422 6,976 △ 554 △ 7.9 '07 '03 '01 河川改良費職員人件費 人事課 15,836 15,591 245 1.6 '07 '04 '01 広域幹線道路促進事業 実 都市計画課 128 135 △7 △ 5.2 '07 '04 '01 三戸小網代土地区画整理支援事業 実 都市計画課 3 3 0 0.0 '07 '04 '01 空き家等対策事務事業 実 都市計画課 860 660 200 30.3 '07 '04 '01 住宅地整備促進事業 そ 都市計画課 39 39 0 0.0 '07 '04 '01 建築確認申請事務事業 そ 都市計画課 5 5 0 0.0 '07 '04 '01 景観行政推進事業 そ 都市計画課 138 133 5 3.8 '07 '04 '01 都市計画推進事業 都市計画課 2,329 0 2,329 皆増 '07 '04 '01 都市計画情報提供事業 そ 都市計画課 476 589 △ 113 △ 19.2 '07 '04 '01 風致地区・首都圏近郊緑地保全事業 そ 都市計画課 678 682 △4 △ 0.6 '07 '04 '01 住環境整備事務事業 そ 都市計画課 9 10 △1 △ 10.0 '07 '04 '01 都市計画一般管理事業 そ 都市計画課 399 294 105 35.7 '07 '04 '01 地籍調査事業 そ 都市計画課 7,763 32 7,731 24,159.4 '07 '04 '01 都市整備総務費職員人件費 100,950 99,515 1,435 1.4 '07 '04 '01 都市政策部門一般管理事業 そ 都市計画課 1 1 0 0.0 '07 '04 '02 スポーツ施設運営管理事業(公園) そ 土木課 11,350 10,864 486 4.5 '07 '04 '02 公園緑地整備事業 そ 土木課 11,676 11,724 △ 48 △ 0.4 '07 '04 '03 自然体験型イベント普及促進事業 そ 環境課 22 22 0 0.0 【新規】 義 実 義 56 人事課 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '07 '04 '03 緑地保全事業 そ 環境課 138 143 △5 △ 3.5 '07 '04 '03 みどり基金管理奨励事業 そ 環境課 81 78 3 3.8 '07 '04 '03 緑化推進事業 そ 環境課 1,194 1,090 104 9.5 '07 '04 '03 自然保護奨励金交付事業 そ 環境課 39 39 0 0.0 '07 '04 '04 公共下水道事業特別会計繰出金 財政課 558,089 554,141 3,948 0.7 '07 '04 '04 公共下水道事業特別会計繰出金(基準外) そ 財政課 '07 '05 '01 (仮称)子育て賃貸住宅整備事業 '07 '05 '01 市営住宅管理事業 '07 '05 '08 '01 '08 '01 '01 常備消防委託等事業 '08 '01 '02 消防団一般管理事業 '08 '01 '02 消防団施設整備事業 '08 '01 '03 防災行政無線事業 '08 '01 '03 災害対策災害資機材整備事業 '08 '01 '03 防災一般管理事業 義 そ 防災課 3,600 2,846 754 26.5 '08 '01 '03 災害対策費職員人件費 義 人事課 42,733 568,191 △ 525,458 △ 92.5 '09 '01 '01 教育委員会運営事業 そ 教育総務課 4,300 4,295 5 0.1 '09 '01 '02 教育委員会事務局一般管理事業 3.7 '09 '01 '02 事務局費職員人件費 '09 '01 '02 小学校教育環境適正化事業 '09 '01 '02 奨学事業 '09 '01 '03 就学時健康診断事業 '09 '01 '03 国際理解教育の推進事業 '09 '01 '03 相談指導教室事業 '09 '01 '03 障害児教育事業 '09 '01 '03 教育研究所事業 '09 '01 '09 '09 義 74,189 64,224 9,965 15.5 財産管理課 450 0 450 皆増 義 そ 財産管理課 7,170 7,363 △ 193 △ 2.6 '01 住宅管理費職員人件費 義 人事課 12,926 12,225 701 5.7 '01 消防水利施設整備事業 義 防災課 4,155 5,135 △ 980 △ 19.1 そ 防災課 686,924 0 686,924 皆増 そ 防災課 33,478 31,368 2,110 6.7 そ 防災課 23,300 0 23,300 皆増 そ 防災課 20,485 3,173 17,312 545.6 そ 防災課 482 85 397 467.1 【新規】 実 【新規】 義 【新規】 義 そ 教育総務課 義 585 564 21 128,338 127,982 356 0.3 教育総務課 150 90 60 66.7 そ 教育総務課 57,320 1,680 55,640 3,311.9 人事課 実 そ 学校教育課 335 328 7 2.1 学校教育課 6,558 6,911 △ 353 △ 5.1 そ 学校教育課 1,933 2,035 △ 102 △ 5.0 そ 学校教育課 16,338 14,524 1,814 12.5 学校教育課 2,688 1,208 1,480 122.5 '03 教育指導事業 そ 学校教育課 1,486 1,276 210 16.5 '01 '03 教職員福利厚生事業 そ 学校教育課 217 217 0 0.0 '01 '03 教育指導一般管理事業 そ 学校教育課 108 108 0 0.0 実 実 57 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '09 '01 '03 地域教育力活用事業 そ 学校教育課 141 154 △ 13 △ 8.4 '09 '01 '03 海難交通遺児就学奨励事業 そ 学校教育課 30 90 △ 60 △ 66.7 '09 '02 '01 小学校特別支援学級充実事業 そ 教育総務課 348 348 0 0.0 '09 '02 '01 教育振興小学校管理運営事業 そ 教育総務課 14,380 14,365 15 0.1 '09 '02 '01 小学校義務教育施設維持管理事業 そ 教育総務課 45,174 44,402 772 1.7 '09 '02 '01 小学校施設整備事業 そ 教育総務課 17,101 9,566 7,535 78.8 '09 '02 '02 小学校疾病予防検査事業 義 そ 学校教育課 12,769 12,808 △ 39 △ 0.3 '09 '02 '02 小学校教材教具整備事業 義 そ 学校教育課 24,982 17,856 7,126 39.9 '09 '02 '02 小学校心身障害児教育充実事業 義 学校教育課 1,303 1,379 △ 76 △ 5.5 '09 '02 '02 小学校学校災害傷害保険事業 そ 学校教育課 2,010 2,064 △ 54 △ 2.6 '09 '02 '02 小学校就学援助事業 そ 学校教育課 14,171 14,413 △ 242 △ 1.7 '09 '03 '01 中学校特別支援学級充実事業 そ 教育総務課 112 112 0 0.0 '09 '03 '01 教育振興中学校管理運営事業 そ 教育総務課 11,415 11,404 11 0.1 '09 '03 '01 中学校義務教育施設維持管理事業 義 そ 教育総務課 25,790 25,081 709 2.8 '09 '03 '02 中学校疾病予防検査事業 義 そ 学校教育課 6,168 6,187 △ 19 △ 0.3 '09 '03 '02 中学校教材教具整備事業 義 そ 学校教育課 9,723 5,788 3,935 68.0 '09 '03 '02 中学校心身障害児教育充実事業 義 学校教育課 968 584 384 65.8 '09 '03 '02 中学校学校災害傷害保険事業 そ 学校教育課 1,211 1,251 △ 40 △ 3.2 '09 '03 '02 中学校就学援助事業 '09 '04 '01 学校給食事業 義 '09 '04 '01 給食管理費職員人件費 義 '09 '05 '01 三浦市文化祭事業 '09 '05 '01 白秋記念館管理運営事業 '09 '05 '01 社会教育団体助成事業(PTA) '09 '05 '09 '09 義 そ 学校教育課 15,279 14,426 853 5.9 そ 学校給食課 151,946 133,062 18,884 14.2 人事課 23,513 24,189 △ 676 △ 2.8 そ 文化スポーツ課 70 75 △5 △ 6.7 そ 文化スポーツ課 1,955 1,931 24 1.2 そ 文化スポーツ課 58 58 0 0.0 '01 社会教育総務一般管理事業 そ 文化スポーツ課 29 28 1 3.6 '05 '01 社会教育委員事業 そ 文化スポーツ課 148 139 9 6.5 '05 '01 社会教育講座事業 そ 文化スポーツ課 125 125 0 0.0 '09 '05 '01 社会教育総務費職員人件費 61,916 64,672 △ 2,756 △ 4.3 '09 '05 '01 人権教育推進事業 そ 文化スポーツ課 165 164 1 0.6 '09 '05 '02 文化財保護委員会事業 そ 文化スポーツ課 84 84 0 0.0 義 義 58 人事課 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '09 '05 '02 赤坂遺跡等埋蔵文化財緊急発掘調査事業 そ 文化スポーツ課 2,151 2,163 △ 12 △ 0.6 '09 '05 '02 文化財施設維持管理事業 そ 文化スポーツ課 1,046 1,027 19 1.9 '09 '05 '02 文化財保護一般管理事業 そ 文化スポーツ課 31 33 △2 △ 6.1 '09 '05 '02 指定文化財保存管理助成事業 そ 文化スポーツ課 318 314 4 1.3 '09 '05 '02 三浦市伝統芸能等伝承振興事業 そ 文化スポーツ課 1,000 1,000 0 0.0 '09 '05 '03 公民館フェスティバル事業 そ 南下浦センター 8 8 0 0.0 '09 '05 '03 南下浦市民センター維持管理事業 そ 南下浦センター 5,442 5,618 △ 176 △ 3.1 '09 '05 '03 南下浦市民センター社会教育指導員事業 南下浦センター 864 840 24 2.9 '09 '05 '04 初声市民センターまつり事業 そ 初声センター 8 8 0 0.0 '09 '05 '04 初声市民センター維持管理事業 そ 初声センター 5,270 5,485 △ 215 △ 3.9 '09 '05 '04 初声市民センター社会教育指導員事業 義 864 840 24 2.9 '09 '05 '05 図書収集整理閲覧事業 義 そ 図書館 6,316 6,216 100 1.6 '09 '05 '05 図書館運営管理事業 義 そ 図書館 3,349 3,548 △ 199 △ 5.6 '09 '05 '05 図書館費職員人件費 義 人事課 8,508 8,227 281 3.4 '09 '05 '06 姉妹都市交流事業 そ 青少年教育課 388 318 70 22.0 '09 '05 '06 青少年姉妹都市国際交流事業 そ 青少年教育課 1,335 1,335 0 0.0 '09 '05 '06 子ども会活動促進事業 そ 青少年教育課 182 213 △ 31 △ 14.6 '09 '05 '06 子どもの船事業 そ 青少年教育課 37 37 0 0.0 '09 '05 '06 青少年教育一般管理事業 そ 青少年教育課 4 2 2 100.0 '09 '05 '06 成人の日のつどい事業 そ 青少年教育課 65 65 0 0.0 '09 '05 '06 青少年問題協議会事業 そ 青少年教育課 123 123 0 0.0 '09 '05 '06 青少年指導員活動事業 義 そ 青少年教育課 1,243 1,255 △ 12 △ 1.0 '09 '05 '07 児童館維持管理事業 義 そ 青少年教育課 964 922 42 4.6 '09 '05 '07 児童館廃止事業 そ 青少年教育課 7,982 4,958 3,024 61.0 '09 '05 '08 三浦市民ホール事業 そ 文化スポーツ課 18,841 18,744 97 0.5 '09 '06 '01 学校体育施設開放事業 そ 文化スポーツ課 1,296 1,563 △ 267 △ 17.1 '09 '06 '01 かながわ駅伝競走大会選手派遣事業 そ 文化スポーツ課 76 77 △1 △ 1.3 '09 '06 '01 スポーツ推進審議会事業 そ 文化スポーツ課 40 40 0 0.0 '09 '06 '01 わんぱく相撲大会事業 そ 文化スポーツ課 52 52 0 0.0 '09 '06 '01 三浦半島県下駅伝競走大会選手派遣事業 そ 文化スポーツ課 54 54 0 0.0 義 義 59 初声センター 一般会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 '09 '06 '01 市民スポーツ大会事業 '09 '06 '01 スポーツ推進委員事業 '09 '06 '09 '06 '09 '06 '01 保健体育総務費職員人件費 義 '09 '06 '02 スポーツ施設運営管理事業(体育施設) 義 '09 '06 '02 体育施設費職員人件費 義 '10 '01 '10 '10 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 そ 文化スポーツ課 594 594 0 0.0 そ 文化スポーツ課 1,180 1,230 △ 50 △ 4.1 '01 地域スポーツ振興事業 そ 文化スポーツ課 1,800 1,800 0 0.0 '01 保健体育総務一般管理事業 そ 文化スポーツ課 1,772 1,761 11 0.6 15,551 15,464 87 0.6 義 人事課 56,018 51,565 4,453 8.6 人事課 354 402 △ 48 △ 11.9 '01 農業用施設災害復旧事業 そ 農産課 1 1 0 0.0 '01 '02 漁港災害復旧事業 そ 水産課 1 1 0 0.0 '02 '01 道路橋りょう災害復旧事業 そ 土木課 1 1 0 0.0 '10 '02 '02 河川災害復旧事業 そ 土木課 1 1 0 0.0 '10 '02 '03 市営住宅災害復旧事業 そ 財産管理課 1 1 0 0.0 '10 '03 '01 公立学校施設災害復旧事業 そ 教育総務課 1 1 0 0.0 '10 '04 '01 公共施設災害復旧事業 そ 財政課 1 1 0 0.0 '11 '01 '01 公債費元金償還事業(一般) 義 財政課 1,767,106 1,842,751 △ 75,645 △ 4.1 '11 '01 '02 公債費利子償還事業(一般) 義 財政課 167,075 213,709 △ 46,634 △ 21.8 '12 '01 '01 予備費管理事業(一般) 義 財政課 50,000 50,000 0 0.0 60 そ 文化スポーツ課 国民健康保険事業特別会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 【新規】 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '01 '01 '01 保険証一斉更新事業 '01 '01 '01 一般管理事業(国保) そ 保険年金課 2,902 0 2,902 皆増 そ 保険年金課 12,663 11,119 1,544 13.9 '01 '01 '01 一般管理費職員人件費(国保) '01 '01 '02 連合会負担金事業 保険年金課 61,511 69,189 △ 7,678 △ 11.1 そ 保険年金課 688 389 299 '01 '02 '01 賦課徴収事業(国保) そ 保険年金課 76.9 15,724 8,216 7,508 91.4 '01 '03 '01 国保運営協議会事業 そ 保険年金課 320 '02 '01 '01 一般被保険者療養給付事業 義 保険年金課 3,986,343 320 0 0.0 3,941,361 44,982 '02 '01 '02 退職被保険者等療養給付事業 義 保険年金課 104,998 1.1 224,689 △ 119,691 △ 53.3 '02 '01 '03 一般被保険者療養費支給事業 義 保険年金課 '02 '01 '04 退職被保険者等療養費支給事業 義 保険年金課 52,349 54,072 △ 1,723 △ 3.2 2,191 2,263 △ 72 '02 '01 '05 保険給付審査支払手数料 義 △ 3.2 保険年金課 11,392 11,888 △ 496 '02 '02 '01 一般被保険者高額療養費支給事業 △ 4.2 義 保険年金課 484,787 471,942 12,845 2.7 '02 '02 '02 '02 '02 退職被保険者等高額療養費支給事業 義 保険年金課 23,545 28,180 △ 4,635 △ 16.4 '03 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 義 保険年金課 250 250 0 '02 0.0 '02 '04 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 義 保険年金課 25 25 0 0.0 '02 '03 '01 一般被保険者移送費支給事業 義 保険年金課 1 1 0 0.0 '02 '03 '02 退職被保険者等移送費支給事業 義 保険年金課 1 1 0 0.0 '02 '04 '01 出産育児一時金支給事業 義 保険年金課 25,633 25,213 420 1.7 '02 '05 '01 葬祭費支給事業 '03 '01 '01 後期高齢者支援金事業 '03 '01 '02 後期高齢者関係事務費拠出金事業 '04 '01 '01 前期高齢者納付金事業 '04 '01 '02 前期高齢者関係事務費拠出金事業 '05 '01 '01 老人保健医療費拠出金事業 '05 '01 '02 老人保健事務費拠出金事業 '06 '01 '01 介護納付金事業 '07 '01 '01 高額医療費共同事業拠出金事業 '07 '01 '07 '08 義 そ 保険年金課 5,350 5,400 △ 50 △ 0.9 保険年金課 838,549 851,148 △ 12,599 △ 1.5 そ 保険年金課 62 64 △2 △ 3.1 保険年金課 2,999 355 2,644 744.8 そ 保険年金課 59 61 △2 △ 3.3 保険年金課 1 1 0 0.0 そ 保険年金課 18 27 △9 △ 33.3 義 保険年金課 342,660 343,694 △ 1,034 △ 0.3 義 保険年金課 228,784 171,678 57,106 33.3 '02 保険財政共同安定化事業拠出金事業 義 保険年金課 1,606,118 1,607,067 △ 949 △ 0.1 '01 '03 その他共同事業拠出金事業 義 '01 '01 特定健康診査等事業 義 義 義 実 61 保険年金課 5 5 0 0.0 保険年金課 25,829 31,862 △ 6,033 △ 18.9 国民健康保険事業特別会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 実 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 '02 '01 健康診査事業(国保) '08 '02 '01 保健事業 '08 '02 '02 病院事業会計負担金(国保) '09 '01 '01 給付費等支払準備基金積立金事業 '10 '01 '01 公債費元金償還事業(国保) 義 '10 '01 '02 公債費利子償還事業(国保) 義 保険年金課 432 '11 '01 '01 一般被保険者保険税還付金事業 そ 保険年金課 8,284 '11 '01 '02 退職被保険者等保険税還付金事業 そ 保険年金課 131 '11 '01 '03 償還金事業(国保) そ 保険年金課 '11 '01 '04 一般被保険者還付加算金事業 そ 保険年金課 '11 '01 '05 退職被保険者等還付加算金事業 そ 保険年金課 '11 '01 '06 国庫支出金返納金事業 そ 保険年金課 '11 '01 '07 療養給付費等交付金返還金事業 '11 '02 '01 指定公費負担医療立替金事業 '12 '01 '01 予備費管理事業(国保) 義 62 (%) 他 '08 義 伸率 増減額 保険年金課 17,226 16,341 885 5.4 そ 保険年金課 2,662 2,358 304 12.9 保険年金課 10,329 5,568 4,761 85.5 そ 保険年金課 6 17 △ 11 △ 64.7 保険年金課 38,000 42,800 △ 4,800 △ 11.2 432 0 0.0 8,253 31 0.4 126 5 4.0 1 1 0 0.0 186 183 3 1.6 4 4 0 0.0 1 1 0 0.0 0.0 そ 保険年金課 1 1 0 保険年金課 234 220 14 6.4 そ 保険年金課 10,000 5,000 5,000 100.0 後期高齢者医療事業特別会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ の 課名 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '01 '01 '01 一般管理事業(後期) そ 保険年金課 2,176 2,760 △ 584 △ 21.2 '01 '01 '01 一般管理費職員人件費(後期) 義 保険年金課 8,564 6,027 2,537 42.1 '02 '01 '01 広域連合納付金事業 義 保険年金課 722,107 709,398 12,709 1.8 '03 '01 '01 保険料還付金事業 そ 保険年金課 2,010 2,646 △ 636 △ 24.0 '03 '01 '02 還付加算金事業(後期) そ 保険年金課 10 10 0 0.0 '04 '01 '01 予備費管理事業(後期) そ 保険年金課 800 800 0 0.0 63 介護保険事業特別会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 '01 '01 '01 一般管理事業(介護) '01 '01 '01 一般管理費職員人件費(介護) '01 '02 '01 小事業名 義 実 務 施 そ の 課名 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 そ 高齢介護課 2,894 3,041 △ 147 高齢介護課 77,639 71,438 6,201 8.7 '01 賦課徴収事業(介護) そ 高齢介護課 3,065 4,036 △ 971 △ 24.1 '03 '01 介護認定審査会事業 そ 高齢介護課 5,625 5,609 16 0.3 '01 '03 '02 認定調査事業 そ 高齢介護課 27,205 26,437 768 2.9 '02 '01 '01 介護サービス等給付事業 義 高齢介護課 4,124,401 4,381,867 △ 257,466 △ 5.9 '02 '01 '02 特定入所者介護サービス等費事業 義 高齢介護課 131,442 165,327 △ 33,885 △ 20.5 '02 '02 '01 審査支払事業 義 高齢介護課 3,172 3,205 △ 33 △ 1.0 '02 '03 '01 高額介護サービス等費事業 義 高齢介護課 104,614 111,264 △ 6,650 △ 6.0 '02 '03 '02 高額医療合算介護サービス等費事業 義 高齢介護課 18,138 15,321 2,817 18.4 '03 '01 '01 第1号訪問事業 義 高齢介護課 14,532 1,276 13,256 1,038.9 '03 '01 '01 第1号通所事業 義 高齢介護課 57,824 3,201 54,623 1,706.4 '03 '01 '01 第1号生活支援事業 義 高齢介護課 2,427 622 1,805 290.2 '03 '01 '01 第1号介護予防支援事業 【新規】 義 高齢介護課 4,016 0 4,016 皆増 '03 '01 '02 審査支払事業 【新規】 義 高齢介護課 161 0 161 皆増 '03 '01 '03 高額介護予防サービス等費事業 【新規】 義 高齢介護課 2,752 0 2,752 皆増 '03 '01 '04 高額医療合算介護予防サービス等費事業 【新規】 義 高齢介護課 534 0 534 皆増 '03 '01 '05 介護予防把握事業 そ 高齢介護課 205 2,252 △ 2,047 △ 90.9 '03 '01 '05 介護予防普及啓発事業 実 高齢介護課 2,183 286 1,897 663.3 '03 '01 '05 地域介護予防活動支援事業 実 高齢介護課 12,003 9,941 2,062 20.7 '03 '01 '05 一般介護予防事業評価事業 そ 高齢介護課 24 24 0 0.0 '03 '01 '05 地域リハビリテーション活動支援事業 そ 高齢介護課 130 0 130 皆増 '03 '02 '01 地域包括支援センター運営事業 そ 高齢介護課 46,151 47,427 △ 1,276 △ 2.7 '03 '02 '01 在宅医療・介護連携推進事業 そ 高齢介護課 4,379 1,838 2,541 138.2 '03 '02 '01 生活支援体制整備事業 そ 高齢介護課 2,153 5,083 △ 2,930 △ 57.6 '03 '02 '01 認知症総合支援事業 そ 高齢介護課 4,313 4,683 △ 370 △ 7.9 '03 '02 '02 家族介護支援事業 高齢介護課 519 524 △5 △ 1.0 '03 '02 '02 住宅改修支援事業 そ 高齢介護課 150 215 △ 65 △ 30.2 '03 '02 '02 成年後見制度利用支援事業 そ 高齢介護課 1,457 1,536 △ 79 △ 5.1 '04 '01 '01 介護保険給付費等支払準備基金積立事業 高齢介護課 136,469 71,860 64,609 89.9 義 【新規】 実 義 64 △ 4.8 介護保険事業特別会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 義 そ の 課名 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '05 '01 '01 公債費利子償還事業(介護) 高齢介護課 165 247 △ 82 △ 33.2 '06 '01 '01 保険料還付事業 そ 高齢介護課 2,255 1,798 457 25.4 '06 '01 '02 償還金事業(介護) そ 高齢介護課 1 1 0 0.0 '06 '01 '03 還付加算金事業(介護) そ 高齢介護課 30 9 21 233.3 '07 '01 '01 予備費管理事業(介護) そ 高齢介護課 10,000 10,000 0 0.0 65 市場事業特別会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ の 課名 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '01 '01 '01 総務管理事業 そ 市場管理事務所 8,613 18,639 △ 10,026 △ 53.8 '01 '01 '01 水揚入(出)港船対策事業 そ 市場管理事務所 6,209 6,402 △ 193 △ 3.0 '01 '01 '01 一般管理費職員人件費(市場) 市場管理事務所 42,734 36,568 6,166 16.9 '02 '01 '01 市場施設管理事業 そ 市場管理事務所 100,339 101,114 △ 775 △ 0.8 '02 '01 '02 水産施設管理事業 そ 市場管理事務所 12,259 12,794 △ 535 △ 4.2 '02 '01 '03 市場関連施設管理事業 そ 市場管理事務所 4,435 6,817 △ 2,382 △ 34.9 '02 '01 '04 市場高度衛生管理化対策事業 市場管理事務所 944,708 1,169,866 △ 225,158 △ 19.2 '03 '01 '01 市場施設災害復旧事業 そ 市場管理事務所 1 1 0 0.0 '04 '01 '01 公債費元金償還事業(市場) 義 市場管理事務所 195,054 282,669 △ 87,615 △ 31.0 '04 '01 '02 公債費利子償還事業(市場) 義 市場管理事務所 12,905 22,280 △ 9,375 △ 42.1 '05 '01 '01 予備費管理事業(市場) そ 市場管理事務所 2,000 2,000 0 0.0 義 実 66 公共下水道事業特別会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 '01 '01 '01 一般管理事業(下水) '01 '01 '01 一般管理費職員人件費(下水) '01 '01 '01 地方公営企業法適用事業 '01 '01 '01 '01 小事業名 義 実 務 施 そ の 課名 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 そ 下水道課 54,339 58,337 △ 3,998 下水道課 43,342 28,843 14,499 50.3 そ 下水道課 9,456 0 9,456 皆増 '01 下水道PPP・PFI推進事業 そ 下水道課 17,095 0 17,095 皆増 '01 '02 汚水管きょ管理事業 そ 下水道課 6,079 17,118 △ 11,039 △ 64.5 '01 '03 処理場管理事業 そ 下水道課 150,058 155,223 △ 5,165 △ 3.3 '01 '01 '04 ポンプ場管理事業 そ 下水道課 7,269 8,270 △ 1,001 △ 12.1 '01 '02 '01 汚水管きょ整備事業 そ 下水道課 35,550 29,939 5,611 18.7 '01 '02 '01 施設建設費職員人件費 下水道課 25,576 25,168 408 1.6 '01 '02 '02 処理場更新事業 そ 下水道課 124,796 10,692 114,104 1067.2 '02 '01 '01 汚水管きょ災害復旧事業 '03 '01 '01 公債費元金償還事業(下水) 義 '03 '01 '02 公債費利子償還事業(下水) 義 '04 '01 '01 予備費管理事業(下水) 義 【新規】 義 67 △ 6.9 そ 下水道課 1 1 0 0.0 下水道課 513,300 546,686 △ 33,386 △ 6.1 下水道課 140,345 154,411 △ 14,066 △ 9.1 そ 下水道課 1,000 1,000 0 0.0 第三セクター等改革推進債償還事業特別会計 (単位:千円) 経費区分 款 項 目 小事業名 義 実 務 施 そ 課名 の 本年度 前年度 予算額 予算額 伸率 増減額 (%) 他 '01 '01 '01 公債費元金償還事業(三セク) 義 市長室 374,000 374,000 0 0.0 '01 '01 '02 公債費利子償還事業(三セク) 義 市長室 175,415 183,843 △ 8,428 △ 4.6 '01 '01 '03 基金管理事業(三セク) そ 市長室 1 1 0 0.0 '02 '01 '01 予備費管理事業(三セク) そ 市長室 500 500 0 0.0 68 病院事業会計 (単位:千円) 小事業名 予防医療事業 職員人件費(病院) 診療等事業 職員研修事業(病院) 企業債利息等償還事業 医業外事業 特別損失事務事業 病院事業費用予備費管理事業 資産購入事業 施設整備事業 企業債償還事業 奨学貸付金事業(病院) 資本的支出予備費管理事業 本年度 予算額 前年度 予算額 2,931 2,851 1,671,682 1,610,162 1,024,440 1,020,850 34,541 35,219 45,709 48,618 44,715 50,148 1 1 50,000 50,000 105,297 69,552 10,544 12,960 243,184 215,782 8,400 10,800 10,000 10,000 69 増減額 伸率 (%) 80 61,520 3,590 △ 678 △ 2,909 △ 5,433 0 0 35,745 △ 2,416 27,402 △ 2,400 0 2.8 3.8 0.4 △ 1.9 △ 6.0 △ 10.8 0.0 0.0 51.4 △ 18.6 12.7 △ 22.2 0 水道事業会計 (単位:千円) 小事業名 維持管理事業 水道料金徴収管理事業 水道料金等徴収業務委託事業 水道事業管理事業 水道事業会計経理事業 給水許認可事業 水運用事業 神奈川県内広域水道企業団繰出金 三浦市上水道事業審議会設置事業 基幹施設耐震化整備事業 老朽管更新事業 その他資本的支出 本年度 予算額 前年度 予算額 102,604 101,341 23,436 23,278 50,822 51979 121,719 104212 1,023,259 1,008,620 6,116 5,683 552,133 553,852 19,000 26,000 【新規】 168 0 【新規】 12 0 103,637 141,600 30,845 21,494 70 増減額 伸率 (%) 1,263 158 △ 1,157 17,507 14,639 433 △ 1,719 △ 7,000 168 12 △ 37,963 9,351 1.2 0.7 △ 2.2 16.8 1.5 7.6 △ 0.3 △ 26.9 皆増 皆増 △ 26.8 43.5
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