平成29年度 中央区一般会計予算計上額総括表 歳 入 款 1 特 区 2 地 3 利 子 割 交 4 配 当 割 交 前年度予算額 千円 増(△)減額 千円 増減率 千円 % 税 26,674,954 25,582,638 1,092,316 4.3 税 377,000 371,000 6,000 1.6 付 金 76,000 113,000 △ 37,000 △ 32.7 付 金 286,000 623,000 △ 337,000 △ 54.1 5 株式等譲渡所得割交付金 197,000 370,000 △ 173,000 △ 46.8 6 地 方 消 費 税 交 付 金 9,600,000 9,000,000 600,000 6.7 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 174,000 188,000 △ 14,000 △ 7.4 8 地 金 67,000 65,000 2,000 3.1 9 特 金 13,400,000 13,700,000 △ 300,000 △ 2.2 10 交通安全対策特別交付金 26,000 26,000 0 0.0 11 分 担 金 及 び 負 担 金 1,181,671 1,029,739 151,932 14.8 12 使 用 料 及 び 手 数 料 7,290,763 7,295,608 △ 4,845 △ 0.1 13 国 金 13,486,768 13,034,924 451,844 3.5 14 都 支 出 金 6,686,879 6,307,907 378,972 6.0 15 財 産 収 入 1,082,273 1,047,518 34,755 3.3 16 寄 附 金 38,730 32,424 6,306 19.4 17 繰 入 金 9,821,521 10,588,584 △ 767,063 △ 7.2 18 繰 越 金 1,109,590 1,035,222 74,368 7.2 19 諸 収 入 3,745,564 3,707,073 38,491 1.0 ) - 890,000 △ 890,000 皆減 95,321,713 95,007,637 314,076 0.3 ( 別 本年度予算額 方 方 譲 特 別 例 区 庫 特 与 交 交 支 別 付 付 出 区 債 合 計 歳 出 款 本年度予算額 前年度予算相当額 千円 千円 増(△)減額 増減率 千円 % 1 議 会 費 649,009 647,371 1,638 0.3 2 企 画 費 2,150,436 2,045,691 104,745 5.1 3 総 務 費 5,248,043 5,224,584 23,459 0.4 4 区 民 費 8,262,722 8,422,365 △ 159,643 △ 1.9 5 福 祉 保 健 費 30,980,652 29,189,188 1,791,464 6.1 6 環 境 土 木 費 9,995,852 12,176,185 △ 2,180,333 △ 17.9 7 都 市 整 備 費 17,813,230 18,194,923 △ 381,693 △ 2.1 8 教 育 費 13,508,227 12,583,320 924,907 7.4 9 公 債 費 821,246 875,573 △ 54,327 △ 6.2 10 諸 金 5,742,296 5,498,437 243,859 4.4 11 予 費 150,000 150,000 0 0.0 95,321,713 95,007,637 314,076 0.3 支 出 備 合 計 - 1 - 繰 越 明 許 費 款 項 1 社会福祉費 5 福祉保健費 マイホーム新川の改修 2 児童福祉費 6 環境土木費 事 業 名 子ども発達支援センター(仮称) 等の整備 金 額 千円 111,160 5,200 つくだ保育園の改修 47,170 佃公園の改修 49,680 水辺環境の整備 42,756 2 土木費 新島橋の架替 244,000 電線共同溝の整備 293,418 合 計 793,384 債 務 負 担 行 為 事 項 期 間 限 度 額 千円 防災行政無線のデジタル化 平成30年度~平成31年度 301,922 公衆浴場施設改善等資金融資の利子補給 平成30年度~平成41年度 9,617 商工業融資の利子補給 平成30年度~平成39年度 462,933 平成30年度 109,453 子ども発達支援センター(仮称)等の整備 マイホーム新川の改修 平成30年度~平成31年度 1,198,215 つくだ保育園の改修 平成30年度 264,519 出産支援事業のタクシー利用券贈呈 平成30年度 20,904 佃公園の改修 平成30年度 48,693 豊海橋の改良 平成30年度~平成31年度 841,436 教育施設(日本橋室町三丁目B街区)の整備 平成31年度 1,652,000 晴海地区小学校・中学校の整備 平成30年度 89,943 宇佐美学園の改修 平成30年度 50,072 本の森ちゅうおう(仮称)の整備 平成30年度 145,426 - 2 - 平成29年度 中央区国民健康保険事業会計予算計上額総括表 歳 入 款 1 国 2 一 民 健 増減率 千円 % 3,957,455 181,492 4.6 金 4 4 0 0.0 3 使 用 料 及 び 手 数 料 24 21 3 14.3 4 国 金 2,728,394 2,719,010 9,384 0.3 5 療 養 給 付 費 等 交 付 金 142,672 206,215 △ 63,543 △ 30.8 6 前 期 高 齢 者 交 付 金 1,486,214 1,386,177 100,037 7.2 7 都 金 788,913 751,330 37,583 5.0 8 共 金 3,795,663 3,617,869 177,794 4.9 9 繰 入 金 1,456,187 1,672,472 △ 216,285 △ 12.9 10 繰 越 金 35,914 24,940 10,974 44.0 11 諸 収 入 7,154 7,829 △ 675 △ 8.6 14,580,086 14,343,322 236,764 1.7 負 庫 担 支 支 事 険 増(△)減額 千円 4,138,947 同 保 前年度予算額 千円 料 部 康 本年度予算額 出 出 業 交 付 合 計 歳 出 款 1 総 2 保 本年度予算額 務 前年度予算額 千円 千円 増(△)減額 千円 増減率 千円 %% 費 267,359 240,565 26,794 11.1 費 7,765,694 7,764,815 879 0.0 3 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,672,955 1,671,010 1,945 0.1 4 前 期 高 齢 者 納 付 金 等 5,853 929 4,924 530.0 5 老 金 63 63 0 0.0 6 介 金 792,685 773,160 19,525 2.5 7 共 金 3,860,531 3,686,942 173,589 4.7 8 保 費 144,031 145,897 △ 1,866 △ 1.3 9 公 費 1 1 0 0.0 10 諸 金 35,914 24,940 10,974 44.0 11 予 費 35,000 35,000 0 0.0 14,580,086 14,343,322 236,764 1.7 険 人 給 保 護 同 健 付 拠 納 事 健 業 付 拠 事 出 業 債 支 出 出 備 合 計 - 3 - 平成29年度 中央区介護保険事業会計予算計上額総括表 歳 入 款 護 本年度予算額 保 増(△)減額 千円 増減率 千円 % 1 介 料 1,952,342 1,917,507 34,835 1.8 2 使 用 料 及 び 手 数 料 3 3 0 0.0 3 国 金 1,559,253 1,603,053 △ 43,800 △ 2.7 4 支 金 2,017,219 2,018,981 △ 1,762 △ 0.1 5 都 支 出 金 1,079,133 1,080,863 △ 1,730 △ 0.2 6 財 産 収 入 57 95 △ 38 △ 40.0 7 繰 入 金 1,326,150 1,297,411 28,739 2.2 8 繰 越 金 3,355 3,767 △ 412 △ 10.9 9 諸 収 入 9 54 △ 45 △ 83.3 7,937,521 7,921,734 15,787 0.2 庫 払 険 前年度予算額 千円 支 基 金 出 交 付 合 計 歳 出 款 1 総 2 保 3 地 本年度予算額 務 前年度予算額 千円 千円 増(△)減額 千円 増減率 千円 % 費 336,970 310,502 26,468 8.5 費 6,972,689 6,955,082 17,607 0.3 費 430,181 439,992 △ 9,811 △ 2.2 4 財政 安定 化基 金拠 出金 1 1 0 0.0 5 基 金 159,324 177,389 △ 18,065 △ 10.2 6 公 費 1 1 0 0.0 7 諸 金 3,355 3,767 △ 412 △ 10.9 8 予 費 35,000 35,000 0 0.0 7,937,521 7,921,734 15,787 0.2 険 域 給 支 金 援 付 事 積 立 債 支 業 出 備 合 計 - 4 - 平成29年度 中央区後期高齢者医療会計予算計上額総括表 歳 入 款 本年度予算額 前年度予算額 千円 増(△)減額 千円 増減率 千円 % 1 後期 高齢 者医 療保 険料 1,395,613 1,324,581 71,032 5.4 2 使 用 料 及 び 手 数 料 3 2 1 50.0 3 繰 入 金 1,108,741 1,100,980 7,761 0.7 4 繰 越 金 3,019 3,205 △ 186 △ 5.8 5 諸 収 入 60,130 48,740 11,390 23.4 2,567,506 2,477,508 89,998 3.6 合 計 歳 出 款 1 総 2 広 3 保 4 諸 5 予 本年度予算額 務 域 連 健 合 納 事 支 付 業 出 備 合 計 前年度予算額 千円 増(△)減額 千円 増減率 千円 % 費 51,735 57,035 △ 5,300 △ 9.3 金 2,383,237 2,290,604 92,633 4.0 費 119,513 116,662 2,851 2.4 金 3,021 3,207 △ 186 △ 5.8 費 10,000 10,000 0 0.0 2,567,506 2,477,508 89,998 3.6 - 5 -
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