平成29年度 中央区一般会計予算計上額総括表

平成29年度 中央区一般会計予算計上額総括表
歳 入
款
1
特
区
2
地
3
利
子
割
交
4
配
当
割
交
前年度予算額
千円
増(△)減額
千円
増減率
千円
%
税
26,674,954
25,582,638
1,092,316
4.3
税
377,000
371,000
6,000
1.6
付
金
76,000
113,000
△ 37,000
△ 32.7
付
金
286,000
623,000
△ 337,000
△ 54.1
5
株式等譲渡所得割交付金
197,000
370,000
△ 173,000
△ 46.8
6
地 方 消 費 税 交 付 金
9,600,000
9,000,000
600,000
6.7
7
自 動 車 取 得 税 交 付 金
174,000
188,000
△ 14,000
△ 7.4
8
地
金
67,000
65,000
2,000
3.1
9
特
金
13,400,000
13,700,000
△ 300,000
△ 2.2
10
交通安全対策特別交付金
26,000
26,000
0
0.0
11
分 担 金 及 び 負 担 金
1,181,671
1,029,739
151,932
14.8
12
使 用 料 及 び 手 数 料
7,290,763
7,295,608
△ 4,845
△ 0.1
13
国
金
13,486,768
13,034,924
451,844
3.5
14
都
支
出
金
6,686,879
6,307,907
378,972
6.0
15
財
産
収
入
1,082,273
1,047,518
34,755
3.3
16
寄
附
金
38,730
32,424
6,306
19.4
17
繰
入
金
9,821,521
10,588,584
△ 767,063
△ 7.2
18
繰
越
金
1,109,590
1,035,222
74,368
7.2
19
諸
収
入
3,745,564
3,707,073
38,491
1.0
)
-
890,000
△ 890,000
皆減
95,321,713
95,007,637
314,076
0.3
(
別
本年度予算額
方
方
譲
特
別
例
区
庫
特
与
交
交
支
別
付
付
出
区
債
合 計
歳 出
款
本年度予算額
前年度予算相当額
千円
千円
増(△)減額
増減率
千円
%
1
議
会
費
649,009
647,371
1,638
0.3
2
企
画
費
2,150,436
2,045,691
104,745
5.1
3
総
務
費
5,248,043
5,224,584
23,459
0.4
4
区
民
費
8,262,722
8,422,365
△ 159,643
△ 1.9
5
福
祉
保
健
費
30,980,652
29,189,188
1,791,464
6.1
6
環
境
土
木
費
9,995,852
12,176,185
△ 2,180,333
△ 17.9
7
都
市
整
備
費
17,813,230
18,194,923
△ 381,693
△ 2.1
8
教
育
費
13,508,227
12,583,320
924,907
7.4
9
公
債
費
821,246
875,573
△ 54,327
△ 6.2
10
諸
金
5,742,296
5,498,437
243,859
4.4
11
予
費
150,000
150,000
0
0.0
95,321,713
95,007,637
314,076
0.3
支
出
備
合 計
- 1 -
繰 越 明 許 費
款
項
1 社会福祉費
5 福祉保健費
マイホーム新川の改修
2 児童福祉費
6 環境土木費
事 業 名
子ども発達支援センター(仮称)
等の整備
金 額
千円
111,160
5,200
つくだ保育園の改修
47,170
佃公園の改修
49,680
水辺環境の整備
42,756
2 土木費
新島橋の架替
244,000
電線共同溝の整備
293,418
合 計
793,384
債 務 負 担 行 為
事 項
期 間
限 度 額
千円
防災行政無線のデジタル化
平成30年度~平成31年度
301,922
公衆浴場施設改善等資金融資の利子補給
平成30年度~平成41年度
9,617
商工業融資の利子補給
平成30年度~平成39年度
462,933
平成30年度
109,453
子ども発達支援センター(仮称)等の整備
マイホーム新川の改修
平成30年度~平成31年度
1,198,215
つくだ保育園の改修
平成30年度
264,519
出産支援事業のタクシー利用券贈呈
平成30年度
20,904
佃公園の改修
平成30年度
48,693
豊海橋の改良
平成30年度~平成31年度
841,436
教育施設(日本橋室町三丁目B街区)の整備
平成31年度
1,652,000
晴海地区小学校・中学校の整備
平成30年度
89,943
宇佐美学園の改修
平成30年度
50,072
本の森ちゅうおう(仮称)の整備
平成30年度
145,426
- 2 -
平成29年度 中央区国民健康保険事業会計予算計上額総括表
歳 入
款
1
国
2
一
民
健
増減率
千円
%
3,957,455
181,492
4.6
金
4
4
0
0.0
3
使 用 料 及 び 手 数 料
24
21
3
14.3
4
国
金
2,728,394
2,719,010
9,384
0.3
5
療 養 給 付 費 等 交 付 金
142,672
206,215
△ 63,543
△ 30.8
6
前 期 高 齢 者 交 付 金
1,486,214
1,386,177
100,037
7.2
7
都
金
788,913
751,330
37,583
5.0
8
共
金
3,795,663
3,617,869
177,794
4.9
9
繰
入
金
1,456,187
1,672,472
△ 216,285
△ 12.9
10
繰
越
金
35,914
24,940
10,974
44.0
11
諸
収
入
7,154
7,829
△ 675
△ 8.6
14,580,086
14,343,322
236,764
1.7
負
庫
担
支
支
事
険
増(△)減額
千円
4,138,947
同
保
前年度予算額
千円
料
部
康
本年度予算額
出
出
業
交
付
合 計
歳 出
款
1
総
2
保
本年度予算額
務
前年度予算額
千円
千円
増(△)減額
千円
増減率
千円
%%
費
267,359
240,565
26,794
11.1
費
7,765,694
7,764,815
879
0.0
3
後 期 高 齢 者 支 援 金 等
1,672,955
1,671,010
1,945
0.1
4
前 期 高 齢 者 納 付 金 等
5,853
929
4,924
530.0
5
老
金
63
63
0
0.0
6
介
金
792,685
773,160
19,525
2.5
7
共
金
3,860,531
3,686,942
173,589
4.7
8
保
費
144,031
145,897
△ 1,866
△ 1.3
9
公
費
1
1
0
0.0
10
諸
金
35,914
24,940
10,974
44.0
11
予
費
35,000
35,000
0
0.0
14,580,086
14,343,322
236,764
1.7
険
人
給
保
護
同
健
付
拠
納
事
健
業
付
拠
事
出
業
債
支
出
出
備
合 計
- 3 -
平成29年度 中央区介護保険事業会計予算計上額総括表
歳 入
款
護
本年度予算額
保
増(△)減額
千円
増減率
千円
%
1
介
料
1,952,342
1,917,507
34,835
1.8
2
使 用 料 及 び 手 数 料
3
3
0
0.0
3
国
金
1,559,253
1,603,053
△ 43,800
△ 2.7
4
支
金
2,017,219
2,018,981
△ 1,762
△ 0.1
5
都
支
出
金
1,079,133
1,080,863
△ 1,730
△ 0.2
6
財
産
収
入
57
95
△ 38
△ 40.0
7
繰
入
金
1,326,150
1,297,411
28,739
2.2
8
繰
越
金
3,355
3,767
△ 412
△ 10.9
9
諸
収
入
9
54
△ 45
△ 83.3
7,937,521
7,921,734
15,787
0.2
庫
払
険
前年度予算額
千円
支
基
金
出
交
付
合 計
歳 出
款
1
総
2
保
3
地
本年度予算額
務
前年度予算額
千円
千円
増(△)減額
千円
増減率
千円
%
費
336,970
310,502
26,468
8.5
費
6,972,689
6,955,082
17,607
0.3
費
430,181
439,992
△ 9,811
△ 2.2
4
財政 安定 化基 金拠 出金
1
1
0
0.0
5
基
金
159,324
177,389
△ 18,065
△ 10.2
6
公
費
1
1
0
0.0
7
諸
金
3,355
3,767
△ 412
△ 10.9
8
予
費
35,000
35,000
0
0.0
7,937,521
7,921,734
15,787
0.2
険
域
給
支
金
援
付
事
積
立
債
支
業
出
備
合 計
- 4 -
平成29年度 中央区後期高齢者医療会計予算計上額総括表
歳 入
款
本年度予算額
前年度予算額
千円
増(△)減額
千円
増減率
千円
%
1
後期 高齢 者医 療保 険料
1,395,613
1,324,581
71,032
5.4
2
使 用 料 及 び 手 数 料
3
2
1
50.0
3
繰
入
金
1,108,741
1,100,980
7,761
0.7
4
繰
越
金
3,019
3,205
△ 186
△ 5.8
5
諸
収
入
60,130
48,740
11,390
23.4
2,567,506
2,477,508
89,998
3.6
合 計
歳 出
款
1
総
2
広
3
保
4
諸
5
予
本年度予算額
務
域
連
健
合
納
事
支
付
業
出
備
合 計
前年度予算額
千円
増(△)減額
千円
増減率
千円
%
費
51,735
57,035
△ 5,300
△ 9.3
金
2,383,237
2,290,604
92,633
4.0
費
119,513
116,662
2,851
2.4
金
3,021
3,207
△ 186
△ 5.8
費
10,000
10,000
0
0.0
2,567,506
2,477,508
89,998
3.6
- 5 -