平成29年度予算査定状況 ①歳入予算査定状況(12月19日現在) (千円) 款 前年度当初予算額 市 地 方 譲 与 一次査定 最終査定 前年度当初予算額と査定との比較 税 39,123,900 39,630,394 506,494 税 149,000 149,000 0 利 子 割 交 付 金 80,000 80,000 0 配 当 割 交 付 金 480,000 290,000 △ 190,000 株式等譲渡所得割交 付金 200,000 150,000 △ 50,000 地 方 消 費 税 交 付 金 3,046,000 3,299,000 253,000 自動車取得税交付金 55,001 70,001 15,000 地 方 特 例 交 付 金 30,000 30,000 0 税 100 100 0 交通安全対策特別交 付金 15,000 15,000 0 分 担 金 ・ 負 担 金 407,720 492,817 85,097 使 用 料 及 び 手 数 料 1,592,736 1,618,443 25,707 国 金 9,371,620 8,250,823 △ 1,120,797 地 方 庫 交 支 付 出 都 支 出 金 5,918,255 6,496,525 578,270 財 産 収 入 92,013 77,570 △ 14,443 寄 附 金 100 100 0 繰 入 金 2,694,672 780,468 △ 1,914,204 繰 越 金 700,000 700,000 0 諸 収 入 405,883 489,759 83,876 市 債 2,404,000 100,000 △ 2,304,000 合 計 66,766,000 62,720,000 0 △ 4,046,000 <前年度当初予算額と一次査定との比較:主な増減要因等> ・市税 : 個人市民税の増(納税義務者数の増)、法人税の減 ・国庫支出金・都支出金 : 新武蔵野クリーンセンター(仮称)建設工事補助金の減、保育所等整備交付金、認可外保育施設利用支援事業補助金、 学童クラブ事業補助金の増 ・繰入金(基金からの取崩)及び市債(借入金) : 市民文化会館改修工事、新武蔵野クリーンセンター(仮称)建設工事経費の減による減 平成29年度予算査定状況 ②歳出予算目的別査定状況(12月19日現在) (千円) 前年度当初予算額 款 一次査定 最終査定 前年度当初予算額と査定との比較 議 会 費 469,765 469,048 △ 717 総 務 費 11,414,542 8,859,285 △ 2,555,257 民 生 費 27,123,861 28,409,254 1,285,393 衛 生 費 9,496,108 5,881,970 △ 3,614,138 労 働 費 34,395 38,191 3,796 農 業 費 78,665 105,341 26,676 商 工 費 500,810 474,167 △ 26,643 土 木 費 6,408,169 6,065,211 △ 342,958 消 防 費 2,106,487 2,150,813 44,326 教 育 費 7,033,852 8,218,440 1,184,588 公 債 費 1,914,908 1,877,084 △ 37,824 金 84,438 71,196 △ 13,242 費 100,000 100,000 0 66,766,000 62,720,000 諸 予 支 出 備 合 計 0 <前年度当初予算額と一次査定との比較:主な増減要因等> ・総務費 : 市民文化会館改修工事費の減、普通財産購入費の増 ・民生費 : 学童クラブ、保育所運営委託・給付事業、障害者自立支援給付等事業に係る経費の増 ・衛生費 : 新武蔵野クリーンセンター(仮称)建設工事に係る経費の減 ・土木費 : 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金の減、公園用地購入費の増 ・教育費 : 総合体育館改修、図書館施設改修、陸上競技場改修、情報教育指導コンピューター保守、大野田小学校校舎増築に係る経費の増 △ 4,046,000 平成29年度予算査定状況 ③歳出予算性質別査定状況(12月19日現在) (千円) 前年度当初予算額 性 質 消 費 的 経 費 一次査定 最終査定 前年度当初予算額と査定との比較 31,325,455 32,399,272 1,073,817 人 件 費 9,640,626 9,314,411 △ 326,215 物 件 費 14,393,179 15,432,649 1,039,470 等 7,291,650 7,652,212 360,562 投 資 的 経 費 12,905,327 7,452,615 △ 5,452,712 そ の 他 22,535,218 22,868,113 332,895 費 557,222 697,394 140,172 補 維 助 持 費 補 修 繰 出 金 6,067,538 5,850,429 △ 217,109 公 債 費 1,914,908 1,877,084 △ 37,824 扶 助 費 13,843,972 14,306,073 462,101 貸付金、投資及び出資金 積 立 金 、 予 備 費 151,578 137,133 △ 14,445 66,766,000 62,720,000 △ 4,046,000 合 計 <前年度当初予算額と一次査定との比較:主な増減要因等> ・物件費 : 学童クラブ・地域子ども館事業運営委託料、情報教育指導経費、新武蔵野クリーンセンター(仮称)運営委託料の増 ・補助費 : 民間住宅耐震化促進事業助成、緊急待機児童対策(グループ保育室)運営費等補助金、保育所等賃借料補助事業補助金、 保育従事職員宿舎借上支援事業補助金の増 ・投資的経費 : 市民文化会館改修工事及び新武蔵野クリーンセンター(仮称)建設工事に係る経費の減 ・繰出金 : 下水道事業会計、国民健康保険事業会計への繰出金の減 ・扶助費 : 保育所等運営委託・給付事業、障害者自立支援給付等事業に係る経費の増
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