平成29年度予算査定状況

平成29年度予算査定状況
①歳入予算査定状況(12月19日現在)
(千円)
款
前年度当初予算額
市
地
方
譲
与
一次査定
最終査定
前年度当初予算額と査定との比較
税
39,123,900
39,630,394
506,494
税
149,000
149,000
0
利
子
割
交
付
金
80,000
80,000
0
配
当
割
交
付
金
480,000
290,000
△ 190,000
株式等譲渡所得割交 付金
200,000
150,000
△ 50,000
地 方 消 費 税 交 付 金
3,046,000
3,299,000
253,000
自動車取得税交付金
55,001
70,001
15,000
地 方 特 例 交 付 金
30,000
30,000
0
税
100
100
0
交通安全対策特別交 付金
15,000
15,000
0
分 担 金 ・ 負 担 金
407,720
492,817
85,097
使 用 料 及 び 手 数 料
1,592,736
1,618,443
25,707
国
金
9,371,620
8,250,823
△ 1,120,797
地
方
庫
交
支
付
出
都
支
出
金
5,918,255
6,496,525
578,270
財
産
収
入
92,013
77,570
△ 14,443
寄
附
金
100
100
0
繰
入
金
2,694,672
780,468
△ 1,914,204
繰
越
金
700,000
700,000
0
諸
収
入
405,883
489,759
83,876
市
債
2,404,000
100,000
△ 2,304,000
合
計
66,766,000
62,720,000
0
△ 4,046,000
<前年度当初予算額と一次査定との比較:主な増減要因等>
・市税 : 個人市民税の増(納税義務者数の増)、法人税の減
・国庫支出金・都支出金 : 新武蔵野クリーンセンター(仮称)建設工事補助金の減、保育所等整備交付金、認可外保育施設利用支援事業補助金、
学童クラブ事業補助金の増
・繰入金(基金からの取崩)及び市債(借入金) : 市民文化会館改修工事、新武蔵野クリーンセンター(仮称)建設工事経費の減による減
平成29年度予算査定状況
②歳出予算目的別査定状況(12月19日現在)
(千円)
前年度当初予算額
款
一次査定
最終査定
前年度当初予算額と査定との比較
議
会
費
469,765
469,048
△ 717
総
務
費
11,414,542
8,859,285
△ 2,555,257
民
生
費
27,123,861
28,409,254
1,285,393
衛
生
費
9,496,108
5,881,970
△ 3,614,138
労
働
費
34,395
38,191
3,796
農
業
費
78,665
105,341
26,676
商
工
費
500,810
474,167
△ 26,643
土
木
費
6,408,169
6,065,211
△ 342,958
消
防
費
2,106,487
2,150,813
44,326
教
育
費
7,033,852
8,218,440
1,184,588
公
債
費
1,914,908
1,877,084
△ 37,824
金
84,438
71,196
△ 13,242
費
100,000
100,000
0
66,766,000
62,720,000
諸
予
支
出
備
合 計
0
<前年度当初予算額と一次査定との比較:主な増減要因等>
・総務費 : 市民文化会館改修工事費の減、普通財産購入費の増
・民生費 : 学童クラブ、保育所運営委託・給付事業、障害者自立支援給付等事業に係る経費の増
・衛生費 : 新武蔵野クリーンセンター(仮称)建設工事に係る経費の減
・土木費 : 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成金の減、公園用地購入費の増
・教育費 : 総合体育館改修、図書館施設改修、陸上競技場改修、情報教育指導コンピューター保守、大野田小学校校舎増築に係る経費の増
△ 4,046,000
平成29年度予算査定状況
③歳出予算性質別査定状況(12月19日現在)
(千円)
前年度当初予算額
性 質
消 費 的 経 費
一次査定
最終査定
前年度当初予算額と査定との比較
31,325,455
32,399,272
1,073,817
人
件
費
9,640,626
9,314,411
△ 326,215
物
件
費
14,393,179
15,432,649
1,039,470
等
7,291,650
7,652,212
360,562
投 資 的 経 費
12,905,327
7,452,615
△ 5,452,712
そ の 他
22,535,218
22,868,113
332,895
費
557,222
697,394
140,172
補
維
助
持
費
補
修
繰
出
金
6,067,538
5,850,429
△ 217,109
公
債
費
1,914,908
1,877,084
△ 37,824
扶
助
費
13,843,972
14,306,073
462,101
貸付金、投資及び出資金
積 立 金 、 予 備 費
151,578
137,133
△ 14,445
66,766,000
62,720,000
△ 4,046,000
合 計
<前年度当初予算額と一次査定との比較:主な増減要因等>
・物件費 : 学童クラブ・地域子ども館事業運営委託料、情報教育指導経費、新武蔵野クリーンセンター(仮称)運営委託料の増
・補助費 : 民間住宅耐震化促進事業助成、緊急待機児童対策(グループ保育室)運営費等補助金、保育所等賃借料補助事業補助金、
保育従事職員宿舎借上支援事業補助金の増
・投資的経費 : 市民文化会館改修工事及び新武蔵野クリーンセンター(仮称)建設工事に係る経費の減
・繰出金 : 下水道事業会計、国民健康保険事業会計への繰出金の減
・扶助費 : 保育所等運営委託・給付事業、障害者自立支援給付等事業に係る経費の増