平成29年度東京都一般会計当初予算 財務局査定結果 【予算科目別一覧】 (単位:百万円) 科 目 款 項 01 01 02 目 名 称 02 05 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 6,209 △5 都議会費 6,184 6,204 19 6,209 △5 01 議会運営費 3,556 3,565 10 3,622 △56 事項の追加等による増額 02 事務局費 2,629 2,638 10 2,587 51 事項の追加等による増額 188,938 183,522 △5,416 199,037 △15,515 総務管理費 31,733 31,556 △178 29,344 2,211 01 総務管理費 21,700 21,565 △135 18,455 3,110 経費精査等による減額 02 財務管理費 3,059 3,070 11 3,346 △276 事項の追加等による増額 03 職員研修費 1,203 1,187 △16 1,216 △29 経費精査等による減額 04 福利厚生費 5,122 5,098 △24 5,398 △300 経費精査等による減額 05 人権対策費 649 635 △14 929 △295 経費精査等による減額 政策企画費 5,293 5,356 63 5,512 △156 5,293 5,356 63 5,512 △156 要求額の調整 2,595 2,504 △91 2,505 △1 2,595 2,504 △91 2,505 △1 事業内容の見直しによる減額 92,887 92,859 △29 93,109 01 管理費 3,693 3,667 △27 3,781 02 支庁管理費 2,342 2,343 1 2,225 03 自治振興費 86,852 86,849 △3 87,103 選挙費 5,043 4,933 △109 5,751 22 22 0 22 380 379 △1 443 △64 経費精査等による減額 03 都議会議員選挙費 4,640 4,532 △108 0 4,532 経費精査等による減額 04 参議院議員選挙費 0 0 0 5,264 △5,264 05 海区漁業調整委員会委員選挙費 0 0 0 22 △22 8,843 8,870 27 16,342 △7,472 青少年治安対策費 区市町村振興費 02 管理費 06 度財 19 01 委員会費 02 年 6,204 01 管理費 04 度 29 6,184 01 管理費 03 年 議会費 総務費 01 29 防災管理費 1 △250 △114 事業内容の見直しによる減額 118 要求額の調整 △254 経費精査等による減額 △818 0 要求どおり 由 (単位:百万円) 科 目 款 項 目 名 称 02 06 01 防災指導費 08 12 03 01 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 1 1 0 1 統計費 1,942 2,071 129 2,656 01 管理費 1,006 1,135 129 1,115 02 人口統計費 393 393 0 323 70 要求どおり 03 商工統計費 187 187 0 968 △781 要求どおり 04 経済統計費 355 355 0 248 107 要求どおり 会計管理費 3,566 3,370 △196 5,697 2,421 2,225 △196 2,523 02 公金取扱費 530 530 0 530 0 要求どおり 03 積立金 615 615 0 2,644 △2,029 要求どおり 917 919 2 927 17 17 0 17 900 902 2 910 1,015 1,022 7 984 01 委員費 38 38 0 38 0 事項の追加等による増額 02 管理費 977 984 7 946 38 事項の追加等による増額 22,140 17,099 △5,041 23,298 01 管理費 1,921 1,897 △24 1,913 △16 経費精査等による減額 02 営繕費 20,219 15,202 △5,017 21,385 △6,183 経費精査等による減額 12,963 12,963 0 12,912 01 恩給費 198 198 0 229 △31 要求どおり 02 退職費 12,765 12,765 0 12,684 82 要求どおり 徴税費 68,217 68,465 248 70,486 △2,021 徴税管理費 18,889 18,883 △7 19,575 △692 18,809 18,802 △7 19,496 △694 事業内容の見直しによる減額 80 80 0 79 課税費 14,668 14,720 52 15,289 01 管理費 12,064 12,125 61 12,059 人事委員会費 監査委員費 建築保全費 退職手当及年金費 01 管理費 02 納税広報費 02 度財 16,341 02 管理費 11 年 27 01 委員会費 10 度 29 8,869 01 管理費 09 年 8,842 02 防災諸費 07 29 2 △7,472 要求額の調整 0 要求どおり △585 20 事項の追加等による増額 △2,327 △298 要求額の調整 △8 0 要求どおり △8 事項の追加等による増額 38 △6,199 51 1 要求どおり △569 66 事項の追加等による増額 由 (単位:百万円) 科 目 年 度 29 年 度財 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 03 02 02 課税事務費 2,604 2,594 △9 3,230 03 徴収費 32,878 32,953 75 33,002 01 管理費 6,431 6,505 75 6,485 02 徴収事務費 26,448 26,448 0 26,517 施設整備費 1,782 1,910 128 2,620 △710 1,782 1,910 128 2,620 △710 要求額の調整 生活文化費 26,597 26,075 △522 28,517 △2,442 生活文化費 26,597 26,075 △522 28,517 △2,442 01 管理費 4,052 4,058 6 4,066 02 広報広聴費 2,755 2,626 △129 2,837 △211 事業内容の見直しによる減額 03 都民生活費 3,265 2,980 △285 3,109 △129 事業内容の見直しによる減額 04 消費生活対策費 1,648 1,628 △20 1,681 △53 事業内容の見直しによる減額 481 482 1 409 14,395 14,301 △94 16,414 66,434 64,536 △1,898 84,375 △19,839 1,115 1,121 6 993 128 1,115 1,121 6 993 128 事項の追加等による増額 40,170 38,718 △1,452 20,333 5,037 4,821 △217 3,694 35,133 33,897 △1,236 16,639 25,149 24,697 △451 63,049 1,304 1,255 △50 1,152 102 経費精査等による減額 02 スポーツ推進費 23,845 23,443 △402 61,897 △38,454 事業内容の見直しによる減額 都市整備費 147,646 143,492 △4,154 155,939 △12,447 5,391 5,322 △69 5,120 202 01 管理費 2,730 2,747 17 2,763 △16 事項の追加等による増額 02 企画調査費 1,201 1,115 △86 1,186 △71 事業内容の見直しによる減額 03 水資源対策費 691 691 0 502 190 要求どおり 04 土地調整費 768 768 0 670 99 要求どおり 01 05 計量検定所費 06 文化振興費 05 スポーツ振興費 01 スポーツ振興管理費 01 管理費 02 オリンピック・パラリンピック準備費 01 管理費 02 オリンピック・パラリンピック準備費 03 スポーツ推進費 01 管理費 06 01 都市整備管理費 3 減査 定 局 目 04 増 務 項 01 都税事務所等整備費 較 度財 款 04 名 称 29 理 △636 経費精査等による減額 △49 20 事項の追加等による増額 △69 要求どおり △8 事項の追加等による増額 73 要求額の調整 △2,114 事業内容の見直しによる減額 18,385 1,126 経費精査等による減額 17,259 要求額の調整 △38,352 由 (単位:百万円) 科 目 款 項 06 02 目 名 称 都市基盤整備費 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 826 △2 853 △28 経費精査等による減額 1,048 1,040 △8 1,287 △246 経費精査等による減額 20,217 20,128 △89 16,476 3,652 経費精査等による減額 68,661 66,977 △1,683 78,673 01 管理費 3,772 3,780 7 3,714 02 都市防災施設整備事業費 7,935 7,596 △339 7,631 03 土地区画整理助成費 6,787 6,787 0 7,402 △616 要求どおり 04 市街地再開発事業助成費 2,228 2,228 0 3,074 △846 要求どおり 489 489 0 314 175 要求どおり 44,394 43,049 △1,346 53,187 3,056 3,050 △6 3,351 12,784 11,330 △1,454 13,287 1,393 1,410 17 1,452 11,209 9,741 △1,468 11,653 △1,913 経費精査等による減額 182 180 △3 182 △2 経費精査等による減額 住宅費 38,718 37,869 △850 40,243 01 管理費 28,627 28,530 △97 29,052 235 235 0 252 03 地域住宅対策費 5,175 4,769 △406 4,928 △158 経費精査等による減額 04 民間住宅対策費 3,063 2,742 △320 3,747 △1,005 経費精査等による減額 05 都民住宅等供給助成費 1,118 1,112 △6 1,829 △717 経費精査等による減額 501 481 △20 435 40,928 39,088 △1,840 49,469 △10,381 4,077 3,881 △196 4,806 △925 01 管理費 2,180 2,148 △31 2,145 02 環境政策費 1,001 983 △19 1,923 △940 事業内容の見直しによる減額 03 環境科学費 896 750 △147 738 11 事業内容の見直しによる減額 環境保全費 25,838 24,154 △1,684 30,667 市街地整備費 07 ニュータウン事業費 建築行政費 01 管理費 02 建築指導費 03 建設業指導費 02 宅地建物取引業等指導費 06 東京都住宅供給公社助成費 環境費 02 務 828 06 都市改造費 01 度財 18,616 05 臨海都市基盤関連街路整備費 07 年 △98 03 都市基盤施設等助成費 05 度 29 21,994 02 都市基盤調査費 04 年 22,093 01 管理費 03 29 環境管理費 4 3,378 △11,696 65 事項の追加等による増額 △34 事業内容の見直しによる減額 △10,138 経費精査等による減額 △302 事業内容の見直しによる減額 △1,957 △42 事項の追加等による増額 △2,374 △523 経費精査等による減額 △17 要求どおり 46 事業内容の見直しによる減額 3 経費精査等による減額 △6,513 由 (単位:百万円) 科 目 款 項 目 名 称 07 02 01 管理費 08 01 02 年 度財 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 △1 1,918 12,933 12,097 △836 12,643 △546 事業内容の見直しによる減額 03 環境改善費 2,891 2,103 △788 8,690 △6,586 事業内容の見直しによる減額 04 自然環境費 8,071 8,013 △59 7,416 11,013 11,054 41 13,996 01 管理費 1,217 1,238 22 1,257 02 廃棄物対策費 5,875 5,749 △125 5,289 03 施設整備費 3,921 4,066 145 7,450 福祉保健費 1,152,460 1,145,866 △6,594 1,126,674 19,192 11,436 11,272 △164 11,627 △355 01 管理費 5,291 5,276 △15 5,568 △293 経費精査等による減額 02 監理団体等助成費 2,622 2,567 △55 2,590 △23 経費精査等による減額 03 医学総合研究所助成費 3,157 3,078 △79 3,164 △86 経費精査等による減額 04 指導監査費 366 351 △15 305 46 経費精査等による減額 医療政策費 46,462 45,946 △517 46,142 3,533 3,557 24 3,475 38,857 38,339 △518 38,043 296 経費精査等による減額 4,073 4,050 △22 4,624 △574 経費精査等による減額 355,210 354,652 △558 352,329 01 管理費 5,618 5,657 39 5,558 02 保健政策費 3,218 3,207 △11 3,217 △10 経費精査等による減額 03 健康推進費 1,253 1,248 △4 1,249 △1 経費精査等による減額 26,052 25,915 △136 32,140 △6,225 経費精査等による減額 3,156 3,156 0 3,206 25,307 24,861 △445 25,298 07 国民健康保険費 290,606 290,606 0 281,661 生活福祉費 39,022 37,723 △1,299 38,129 5,317 5,296 △21 5,414 88 88 0 95 廃棄物費 福祉保健管理費 02 医療政策費 03 医療人材対策費 保健政策費 04 特定疾病対策費 05 原爆被爆者保健福祉費 06 医療助成費 04 度 29 1,941 01 管理費 03 年 1,941 02 地球環境エネルギー費 03 29 01 管理費 02 旧軍人等事務援護費 5 23 経費精査等による減額 597 経費精査等による減額 △2,942 △19 事項の追加等による増額 460 事業内容の見直しによる減額 △3,384 要求額の調整 △196 82 事項の追加等による増額 2,323 100 事項の追加等による増額 △50 要求どおり △437 経費精査等による減額 8,945 要求どおり △406 △118 事業内容の見直しによる減額 △7 事項の追加等による増額 由 (単位:百万円) 科 目 款 項 目 08 04 03 生活保護費 05 名 称 年 度財 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 △961 23,727 △847 経費精査等による減額 04 地域福祉推進費 3,795 3,770 △25 3,131 639 経費精査等による減額 05 福祉人材対策費 1,617 1,609 △8 1,609 0 事業内容の見直しによる減額 06 生活支援費 4,364 4,081 △283 4,153 △72 事業内容の見直しによる減額 200,780 199,386 △1,394 195,969 3,191 3,205 14 3,345 △140 事項の追加等による増額 02 介護保険費 144,837 144,837 0 140,359 4,478 事項の追加等による増額 03 高齢福祉費 37,849 36,433 △1,416 37,851 △1,418 要求額の調整 04 高齢福祉施設費 8,385 8,385 0 8,212 173 要求どおり 05 介護保険施設費 570 570 0 594 △24 要求どおり 5,948 5,957 9 5,608 225,918 225,480 △438 195,462 9,565 9,330 △235 9,552 △222 経費精査等による減額 91,143 91,087 △56 84,914 6,173 経費精査等による減額 2,470 2,432 △37 2,480 △48 経費精査等による減額 121,749 121,640 △109 97,509 24,131 経費精査等による減額 990 990 0 1,007 180,796 178,939 △1,856 180,178 01 管理費 12,865 13,172 307 13,291 △119 事項の追加等による増額 02 障害者福祉費 56,927 56,811 △116 55,329 1,482 事業内容の見直しによる減額 446 446 0 455 04 障害者施設費 71,105 69,303 △1,802 72,358 △3,055 経費精査等による減額 05 精神保健福祉費 39,453 39,207 △245 38,745 462 経費精査等による減額 健康安全費 17,375 17,342 △33 17,242 100 6,343 6,386 43 6,376 02 食品保健費 763 756 △6 792 △36 経費精査等による減額 03 薬務費 459 443 △17 416 27 経費精査等による減額 04 健康安全研究センター費 1,898 1,896 △3 1,921 △25 経費精査等による減額 05 生活環境費 4,902 4,900 △3 5,389 高齢社会対策費 少子社会対策費 01 管理費 02 子供家庭福祉費 03 児童相談所費 04 児童福祉施設費 05 女性福祉費 障害者施策推進費 03 障害者センター費 08 度 29 22,880 06 高齢者病院費 07 年 23,841 01 管理費 06 29 01 管理費 6 3,417 349 事項の追加等による増額 30,018 △17 要求どおり △1,239 △9 要求どおり 10 事項の追加等による増額 △489 事業内容の見直しによる減額 由 (単位:百万円) 科 目 款 項 目 08 08 06 感染症対策費 09 10 名 称 01 02 度財 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 2,348 61,903 61,591 △312 75,133 01 社会福祉施設等整備費 10,181 10,283 102 11,718 02 社会福祉施設等整備助成費 51,722 51,308 △414 63,415 13,558 13,534 △24 14,463 △929 12,590 12,566 △24 13,394 △827 経費精査等による減額 02 施設整備費 968 968 0 1,069 産業労働費 495,072 472,751 △22,321 476,065 △3,314 654 657 3 670 △13 01 委員会費 229 229 0 231 02 管理費 425 427 3 439 1,173 1,244 70 1,157 87 1,146 1,151 5 1,129 22 事項の追加等による増額 28 93 65 28 434,180 415,998 △18,182 419,640 2,731 2,629 △102 2,648 76,561 58,904 △17,657 59,659 335,081 338,880 3,800 342,042 04 観光産業振興費 19,807 15,584 △4,223 15,291 農林水産費 22,006 19,836 △2,170 18,137 01 管理費 4,364 4,327 △37 4,404 02 農業費 6,891 4,986 △1,905 4,085 03 林産費 5,187 5,001 △186 5,079 △78 経費精査等による減額 04 水産費 2,205 2,162 △42 2,058 104 経費精査等による減額 319 319 0 319 0 要求どおり 06 農林災害復旧費 1,636 1,636 0 1,414 222 要求どおり 07 小笠原振興費 1,405 1,405 0 778 627 要求どおり 労働費 33,717 31,751 △1,966 32,160 01 管理費 5,139 5,138 △1 5,119 施設整備費 地域病院費 労働委員会費 産業労働管理費 商工業振興費 01 管理費 02 経営技術支援費 03 金融事業費 05 緑化推進費 05 年 △49 02 産業政策費 04 度 29 2,961 01 管理費 03 年 3,010 01 管理費 09 29 7 613 事業内容の見直しによる減額 △13,542 △1,434 要求額の調整 △12,107 事業内容の見直しによる減額 △102 要求どおり △2 要求どおり △11 事項の追加等による増額 65 要求額の調整 △3,642 △19 経費精査等による減額 △755 事業内容の見直しによる減額 △3,162 要求額の調整 293 事業内容の見直しによる減額 1,699 △77 経費精査等による減額 901 事業内容の見直しによる減額 △409 19 経費精査等による減額 由 (単位:百万円) 科 目 款 項 目 09 05 02 就業促進費 06 名 称 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 03 労政費 8,908 8,299 △609 8,086 213 経費精査等による減額 04 職業能力開発費 7,915 7,242 △673 7,940 △698 経費精査等による減額 施設整備費 3,342 3,266 △77 4,301 △1,035 3,342 3,266 △77 4,301 △1,035 経費精査等による減額 597,655 590,581 △7,074 586,038 4,543 25,884 25,856 △29 26,149 △293 16,156 16,127 △29 16,317 △190 経費精査等による減額 419 419 0 262 157 要求どおり 03 庁舎整備費 1,149 1,149 0 1,448 △299 要求どおり 04 土木補助費 5,614 5,614 0 5,614 0 要求どおり 383 383 0 328 55 要求どおり 2,163 2,163 0 2,180 △17 要求どおり 401,398 395,619 △5,779 396,787 2,485 2,459 △26 2,504 503 503 0 498 5 要求どおり 22 22 0 9 13 要求どおり 04 道路維持費 23,017 22,993 △25 22,764 05 橋梁維持費 3,985 3,985 0 4,150 06 道路補修費 28,276 27,855 △422 25,437 2,418 経費精査等による減額 07 交通安全施設費 37,155 36,901 △254 35,742 1,159 経費精査等による減額 08 道路災害防除費 5,117 5,072 △45 4,780 292 経費精査等による減額 09 道路整備費 17,969 17,584 △385 17,922 △338 経費精査等による減額 10 街路整備費 215,362 210,813 △4,549 215,962 △5,149 経費精査等による減額 11 橋梁整備費 25,319 25,246 △73 23,527 1,719 経費精査等による減額 404 404 0 472 △68 要求どおり 13 直轄事業負担金 41,781 41,781 0 43,017 △1,236 要求どおり 14 道路災害復旧費 3 3 0 3 0 要求どおり 103,948 103,271 △678 97,303 土木管理費 05 生活再建資金貸付費 06 代替地購入費 道路橋梁費 01 管理費 02 道路管理費 03 駐車場管理費 12 小笠原道路整備費 03 度財 11,015 02 土木技術支援・人材育成センター費 10 年 △682 01 管理費 02 度 29 11,073 土木費 01 年 11,755 01 産業労働施設整備費 10 29 河川海岸費 8 58 事業内容の見直しによる減額 △1,168 △45 経費精査等による減額 229 経費精査等による減額 △165 要求どおり 5,968 由 (単位:百万円) 科 目 名 称 29 年 度 29 年 度財 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 目 10 03 01 管理費 2,032 2,038 6 2,015 23 事項の追加等による増額 02 河川維持費 5,022 5,022 0 4,951 71 要求どおり 273 273 0 302 △29 要求どおり 04 河川防災費 3,046 2,983 △63 2,896 05 河川環境整備費 2,338 2,338 0 1,619 06 中小河川整備費 29,229 28,895 △334 29,809 △914 経費精査等による減額 07 高潮防御施設費 46,415 46,128 △286 38,396 7,732 経費精査等による減額 08 砂防海岸整備費 8,009 8,009 0 7,210 799 要求どおり 160 160 0 127 33 要求どおり 10 直轄事業負担金 7,422 7,422 0 7,811 △389 要求どおり 11 河川災害復旧費 3 3 0 2,167 △2,164 要求どおり 66,424 65,835 △589 65,799 01 管理費 3,318 3,322 4 3,299 02 公園管理費 9,186 9,279 93 9,120 03 動物園管理費 5,682 5,628 △54 5,627 1 経費精査等による減額 04 霊園葬儀所管理費 1,923 1,911 △12 1,925 △14 経費精査等による減額 40,403 39,948 △455 38,870 1,078 経費精査等による減額 06 動物園整備費 4,336 4,176 △160 5,213 07 霊園葬儀所整備費 1,456 1,451 △5 1,579 08 小笠原公園整備費 121 121 0 166 132,531 118,445 △14,086 109,534 8,911 765 767 1 818 △51 765 767 1 818 △51 事項の追加等による増額 107,154 93,140 △14,014 83,880 01 管理費 4,196 4,016 △180 4,068 △52 経費精査等による減額 02 港湾施設運営費 2,516 2,508 △7 2,594 △86 経費精査等による減額 03 臨港道路及海上公園管理費 2,710 2,709 △1 2,677 32 経費精査等による減額 715 713 △3 722 △9 経費精査等による減額 49,692 41,858 △7,834 29,358 12,500 経費精査等による減額 04 公園霊園費 05 公園整備費 11 港湾費 01 港湾管理費 01 管理費 02 東京港整備費 04 海岸保全施設管理費 05 港湾整備費 9 減査 定 局 項 09 小笠原河川整備費 増 務 款 03 水防費 較 度財 理 87 経費精査等による減額 719 要求どおり 36 23 事項の追加等による増額 159 要求額の調整 △1,037 事業内容の見直しによる減額 △128 経費精査等による減額 △45 要求どおり 9,260 由 (単位:百万円) 科 目 款 項 目 名 称 11 02 06 環境整備費 度財 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 2,523 475 475 0 494 08 東京港廃棄物処理場建設費 13,337 11,974 △1,363 15,763 △3,789 経費精査等による減額 09 海岸保全施設建設費 19,884 17,690 △2,194 19,427 △1,737 経費精査等による減額 9,543 7,153 △2,390 6,254 24,612 24,538 △74 24,836 01 管理費 2,035 1,962 △72 1,973 △11 経費精査等による減額 02 施設運営費 1,286 1,284 △1 1,270 14 経費精査等による減額 03 港湾整備費 10,403 10,403 0 10,181 222 要求どおり 04 漁港整備費 7,102 7,102 0 6,789 313 要求どおり 05 海岸保全施設整備費 2,390 2,390 0 2,386 4 要求どおり 06 空港整備費 1,395 1,395 0 2,235 △841 要求どおり 07 災害復旧費 2 2 0 2 0 要求どおり 810,325 807,483 △2,843 803,056 4,427 27,781 27,478 △303 24,999 2,479 31 31 0 32 16,246 16,122 △124 16,091 03 調査広報費 87 87 0 41 46 要求どおり 04 行政訴訟費 45 45 0 45 0 要求どおり 05 出張所費 69 69 0 69 1 要求どおり 06 免許及選考費 341 341 0 328 12 要求どおり 07 教職員任免費 116 116 0 110 6 要求どおり 08 電子計算事務費 1,500 1,500 0 1,139 362 要求どおり 09 学校保健給食費 5,590 5,550 △40 5,487 63 経費精査等による減額 10 耐震化事業推進費 2,744 2,605 △139 1,041 1,564 経費精査等による減額 11 冷房化事業推進費 1,013 1,013 0 617 451,247 448,886 △2,361 443,846 5,040 01 小学校管理費 297,262 295,636 △1,627 291,391 4,244 経費精査等による減額 02 中学校管理費 153,959 153,224 △734 152,429 795 経費精査等による減額 島しょ等港湾整備費 教育管理費 01 教育委員会費 02 管理費 02 年 △43 教育費 01 度 29 4,043 10 東京港整備貸付金 12 年 4,086 07 汚泥しゅんせつ費 03 29 小中学校費 10 1,520 事業内容の見直しによる減額 △19 要求どおり 899 事業内容の見直しによる減額 △298 △2 要求どおり 31 経費精査等による減額 397 要求どおり 由 (単位:百万円) 科 目 款 項 目 名 称 12 02 03 入学検査費 07 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 3 0 3 0 要求どおり 140,968 140,408 △560 140,286 122 140,737 140,176 △560 140,057 119 経費精査等による減額 231 231 0 229 74,360 74,535 174 71,873 2,662 72,968 73,143 174 70,482 2,661 要求額の調整 02 就学奨励費 1,392 1,392 0 1,391 1 要求どおり 福利厚生費 4,258 4,181 △77 1,536 01 厚生費 677 600 △77 575 02 住宅管理費 851 851 0 350 500 要求どおり 03 教職員住宅建設費 2,730 2,730 0 611 2,119 要求どおり 退職手当及年金費 52,488 52,488 0 50,235 01 恩給費 150 150 0 174 △24 要求どおり 02 退職費 52,338 52,338 0 50,061 2,277 要求どおり 14,475 14,032 △443 13,918 983 969 △15 1,046 △77 経費精査等による減額 12,945 12,517 △428 12,304 212 経費精査等による減額 547 547 0 569 8,918 8,846 △72 9,112 01 管理費 1,435 1,438 2 1,477 02 社会教育振興費 3,201 3,141 △60 3,013 128 経費精査等による減額 03 文化財保護費 1,451 1,444 △7 1,330 114 経費精査等による減額 04 社会教育施設管理費 2,831 2,824 △7 3,293 △469 経費精査等による減額 施設整備費 35,829 36,629 800 47,250 01 都立学校整備費 35,520 36,310 790 43,419 △7,109 要求額の調整 85 87 3 3,343 △3,255 要求額の調整 225 231 7 488 △257 要求額の調整 198,509 198,032 △477 199,908 高等学校費 特別支援学校費 教育指導奨励費 03 指導施設管理費 社会教育費 02 社会教育施設整備費 03 諸施設整備費 13 局 28 3 02 指導研修費 09 務 0 要求どおり 01 管理費 08 度財 23 01 管理費 06 年 0 02 入学検査費 05 度 29 23 01 管理費 04 年 23 04 小中学校施設指導調査費 03 29 学務費 11 2 要求どおり 2,645 26 経費精査等による減額 2,253 113 △22 要求どおり △266 △39 要求額の調整 △10,621 △1,876 由 (単位:百万円) 科 目 款 項 13 01 02 03 14 01 目 名 称 年 度財 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 21,792 △785 22,251 △459 01 公立大学法人首都大学東京支援費 22,578 21,792 △785 22,251 △459 事業内容の見直しによる減額 174,815 175,123 308 176,176 01 管理費 909 912 3 1,056 △144 事項の追加等による増額 02 助成費 173,906 174,211 305 175,120 △909 事項の追加等による増額 育英資金費 1,116 1,116 0 1,481 △365 01 育英資金費 1,116 1,116 0 1,481 △365 事項の追加等による増額 警察費 647,129 646,460 △669 656,601 △10,141 警察管理費 505,147 506,392 1,244 510,790 △4,399 43 43 0 37 02 警察本部費 485,272 486,614 1,342 491,632 △5,019 事項の追加等による増額 03 福利厚生費 335 335 0 344 △9 事項の追加等による増額 04 衛生管理費 797 794 △3 755 39 事業内容の見直しによる減額 05 人事教養費 1,325 1,321 △3 1,267 54 事業内容の見直しによる減額 12,090 11,999 △92 11,305 694 事業内容の見直しによる減額 5,286 5,286 0 5,451 27,671 27,671 0 34,732 01 恩給費 1,051 1,051 0 1,234 △182 要求どおり 02 退職費 26,619 26,619 0 33,498 △6,879 要求どおり 警察活動費 54,656 53,316 △1,341 52,833 01 交通指導取締費 8,109 8,061 △48 8,084 02 交通安全施設管理費 12,269 11,921 △347 12,249 △328 経費精査等による減額 03 交通安全施設整備費 16,584 15,991 △593 16,355 △364 経費精査等による減額 04 警備地域費 6,614 6,434 △179 6,120 315 事業内容の見直しによる減額 05 捜査対策費 8,484 8,364 △120 7,721 643 事業内容の見直しによる減額 06 生活安全費 2,597 2,544 △53 2,304 240 経費精査等による減額 警察施設費 59,655 59,082 △573 58,246 01 施設管理費 16,333 16,315 △18 13,948 1,667 1,667 0 1,569 私立学校振興費 07 運転免許費 04 度 29 22,578 06 装備費 03 年 公立大学法人首都大学東京支援費 01 公安委員会費 02 29 退職手当及年金費 02 改修費 12 △1,053 6 要求どおり △165 事項の追加等による増額 △7,061 483 △23 事業内容の見直しによる減額 836 2,367 事業内容の見直しによる減額 98 要求どおり 由 (単位:百万円) 科 目 年 度 29 年 度財 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 14 04 03 建設費 41,655 41,100 △555 42,729 消防費 248,925 249,070 145 256,723 △7,653 消防管理費 192,942 193,448 506 194,643 △1,195 189,563 190,084 521 191,308 △1,224 事項の追加等による増額 02 福利厚生費 94 94 0 91 03 衛生管理費 387 386 △1 392 △6 事業内容の見直しによる減額 04 人事教養費 912 909 △3 967 △58 事業内容の見直しによる減額 05 電子計算管理費 1,986 1,976 △11 1,885 91 事業内容の見直しによる減額 消防活動費 23,279 22,651 △628 22,075 01 警防業務費 1,189 965 △224 856 109 事業内容の見直しによる減額 02 防災業務費 1,295 1,176 △119 920 256 事業内容の見直しによる減額 03 救急業務費 2,062 2,056 △6 2,098 △42 事業内容の見直しによる減額 04 予防業務費 955 843 △112 764 79 事業内容の見直しによる減額 17,779 17,611 △167 17,437 174 事業内容の見直しによる減額 消防団費 3,840 4,067 227 3,722 01 委員会費 11 11 0 11 3,829 4,056 227 3,711 9,942 9,942 0 15,635 01 恩給費 219 219 0 261 △42 要求どおり 02 退職費 9,723 9,723 0 15,374 △5,651 要求どおり 建設費 18,922 18,961 40 20,648 △1,687 01 庁舎建設費 12,361 11,522 △839 13,301 △1,779 要求額の調整 02 改修費 3,448 4,348 900 4,154 194 要求額の調整 03 消防水利費 3,112 3,091 △21 3,193 公債費 500,989 500,965 △24 440,263 60,702 公債費 500,989 500,965 △24 440,263 60,702 01 公債費会計繰出金 500,956 500,932 △24 440,220 60,712 経費精査等による減額 02 一時借入金等利子 33 33 0 43 1,743,157 1,720,841 △22,316 1,757,106 02 05 装備費 03 02 活動費 04 05 16 01 17 退職手当及年金費 諸支出金 13 減査 定 局 目 01 管理費 増 務 項 01 較 度財 款 15 名 称 29 理 △1,629 事業内容の見直しによる減額 3 要求どおり 576 345 0 要求どおり 345 要求額の調整 △5,693 △102 経費精査等による減額 △10 要求どおり △36,265 由 (単位:百万円) 科 目 款 項 17 01 目 名 称 務 局 28 年 度 28 当 初 要 求 額財務局査定後査 定 額予 算 額比 年 較 度財 増 減査 務 定 局 理 4,123 01 管理費 890 903 14 895 3,185 3,182 △3 922 0 0 0 1,082 △1,082 要求どおり 1,414 1,414 0 1,224 190 要求どおり 1,244,637 1,232,338 △12,299 1,268,450 △36,112 01 特別会計繰出金 981,016 980,856 △160 1,016,318 △35,462 経費精査等による減額 02 公営企業会計支出金 263,621 251,482 △12,139 252,132 △650 経費精査等による減額 615 611 △5 865 39 39 0 39 577 572 △5 826 492,416 482,393 △10,023 483,668 01 利子割交付金 7,082 7,082 0 7,082 0 要求どおり 02 配当割交付金 38,865 38,865 0 38,865 0 要求どおり 03 株式等譲渡所得割交付金 22,992 22,992 0 22,992 0 要求どおり 319,894 319,894 0 319,894 0 要求どおり 456 456 0 456 0 要求どおり 9,811 9,811 0 9,811 0 要求どおり 1 1 0 1 0 要求どおり 08 利子割精算金 314 314 0 1,589 △1,275 要求どおり 09 過誤納還付金 91,722 81,699 △10,023 81,699 150 150 0 150 0 要求どおり 1,129 1,129 0 1,129 0 要求どおり 予備費 5,000 5,000 0 5,000 0 予備費 5,000 5,000 0 5,000 0 01 予備費 5,000 5,000 0 5,000 0 要求どおり 7,076,698 6,986,875 △89,823 7,011,000 他会計支出金 収用委員会費 02 管理費 諸費 04 地方消費税交付金 05 ゴルフ場利用税交付金 06 自動車取得税交付金 07 旧法による自動車取得税交付金 10 国庫支出金返納金 11 国有資産等所在市町村交付金 01 度財 11 01 委員会費 18 年 5,499 04 社会資本等整備基金積立金 04 度 29 5,489 03 財政調整基金積立金 03 年 財産費 02 財産運用費 02 29 合計 1,376 9 事項の追加等による増額 2,260 経費精査等による減額 △254 0 要求どおり △254 経費精査等による減額 △1,275 0 経費精査等による減額 △24,125 ※各計数は原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しない場合がある。 ※計数は12月16日時点の調整結果をとりまとめたものであり、実行プランのうち一部検討中の事業や税連動経費等については含まれていない。 14 由
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