財務局査定結果(予算科目別一覧)(PDF:406KB)

平成29年度東京都一般会計当初予算 財務局査定結果
【予算科目別一覧】
(単位:百万円)
科 目
款
項
01
01
02
目
名 称
02
05
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
6,209
△5
都議会費
6,184
6,204
19
6,209
△5
01 議会運営費
3,556
3,565
10
3,622
△56 事項の追加等による増額
02 事務局費
2,629
2,638
10
2,587
51 事項の追加等による増額
188,938
183,522
△5,416
199,037
△15,515
総務管理費
31,733
31,556
△178
29,344
2,211
01 総務管理費
21,700
21,565
△135
18,455
3,110 経費精査等による減額
02 財務管理費
3,059
3,070
11
3,346
△276 事項の追加等による増額
03 職員研修費
1,203
1,187
△16
1,216
△29 経費精査等による減額
04 福利厚生費
5,122
5,098
△24
5,398
△300 経費精査等による減額
05 人権対策費
649
635
△14
929
△295 経費精査等による減額
政策企画費
5,293
5,356
63
5,512
△156
5,293
5,356
63
5,512
△156 要求額の調整
2,595
2,504
△91
2,505
△1
2,595
2,504
△91
2,505
△1 事業内容の見直しによる減額
92,887
92,859
△29
93,109
01 管理費
3,693
3,667
△27
3,781
02 支庁管理費
2,342
2,343
1
2,225
03 自治振興費
86,852
86,849
△3
87,103
選挙費
5,043
4,933
△109
5,751
22
22
0
22
380
379
△1
443
△64 経費精査等による減額
03 都議会議員選挙費
4,640
4,532
△108
0
4,532 経費精査等による減額
04 参議院議員選挙費
0
0
0
5,264
△5,264
05 海区漁業調整委員会委員選挙費
0
0
0
22
△22
8,843
8,870
27
16,342
△7,472
青少年治安対策費
区市町村振興費
02 管理費
06
度財
19
01 委員会費
02
年
6,204
01 管理費
04
度 29
6,184
01 管理費
03
年
議会費
総務費
01
29
防災管理費
1
△250
△114 事業内容の見直しによる減額
118 要求額の調整
△254 経費精査等による減額
△818
0 要求どおり
由
(単位:百万円)
科 目
款
項
目
名 称
02
06
01 防災指導費
08
12
03
01
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
1
1
0
1
統計費
1,942
2,071
129
2,656
01 管理費
1,006
1,135
129
1,115
02 人口統計費
393
393
0
323
70 要求どおり
03 商工統計費
187
187
0
968
△781 要求どおり
04 経済統計費
355
355
0
248
107 要求どおり
会計管理費
3,566
3,370
△196
5,697
2,421
2,225
△196
2,523
02 公金取扱費
530
530
0
530
0 要求どおり
03 積立金
615
615
0
2,644
△2,029 要求どおり
917
919
2
927
17
17
0
17
900
902
2
910
1,015
1,022
7
984
01 委員費
38
38
0
38
0 事項の追加等による増額
02 管理費
977
984
7
946
38 事項の追加等による増額
22,140
17,099
△5,041
23,298
01 管理費
1,921
1,897
△24
1,913
△16 経費精査等による減額
02 営繕費
20,219
15,202
△5,017
21,385
△6,183 経費精査等による減額
12,963
12,963
0
12,912
01 恩給費
198
198
0
229
△31 要求どおり
02 退職費
12,765
12,765
0
12,684
82 要求どおり
徴税費
68,217
68,465
248
70,486
△2,021
徴税管理費
18,889
18,883
△7
19,575
△692
18,809
18,802
△7
19,496
△694 事業内容の見直しによる減額
80
80
0
79
課税費
14,668
14,720
52
15,289
01 管理費
12,064
12,125
61
12,059
人事委員会費
監査委員費
建築保全費
退職手当及年金費
01 管理費
02 納税広報費
02
度財
16,341
02 管理費
11
年
27
01 委員会費
10
度 29
8,869
01 管理費
09
年
8,842
02 防災諸費
07
29
2
△7,472 要求額の調整
0 要求どおり
△585
20 事項の追加等による増額
△2,327
△298 要求額の調整
△8
0 要求どおり
△8 事項の追加等による増額
38
△6,199
51
1 要求どおり
△569
66 事項の追加等による増額
由
(単位:百万円)
科 目
年
度 29
年
度財
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
03
02
02 課税事務費
2,604
2,594
△9
3,230
03
徴収費
32,878
32,953
75
33,002
01 管理費
6,431
6,505
75
6,485
02 徴収事務費
26,448
26,448
0
26,517
施設整備費
1,782
1,910
128
2,620
△710
1,782
1,910
128
2,620
△710 要求額の調整
生活文化費
26,597
26,075
△522
28,517
△2,442
生活文化費
26,597
26,075
△522
28,517
△2,442
01 管理費
4,052
4,058
6
4,066
02 広報広聴費
2,755
2,626
△129
2,837
△211 事業内容の見直しによる減額
03 都民生活費
3,265
2,980
△285
3,109
△129 事業内容の見直しによる減額
04 消費生活対策費
1,648
1,628
△20
1,681
△53 事業内容の見直しによる減額
481
482
1
409
14,395
14,301
△94
16,414
66,434
64,536
△1,898
84,375
△19,839
1,115
1,121
6
993
128
1,115
1,121
6
993
128 事項の追加等による増額
40,170
38,718
△1,452
20,333
5,037
4,821
△217
3,694
35,133
33,897
△1,236
16,639
25,149
24,697
△451
63,049
1,304
1,255
△50
1,152
102 経費精査等による減額
02 スポーツ推進費
23,845
23,443
△402
61,897
△38,454 事業内容の見直しによる減額
都市整備費
147,646
143,492
△4,154
155,939
△12,447
5,391
5,322
△69
5,120
202
01 管理費
2,730
2,747
17
2,763
△16 事項の追加等による増額
02 企画調査費
1,201
1,115
△86
1,186
△71 事業内容の見直しによる減額
03 水資源対策費
691
691
0
502
190 要求どおり
04 土地調整費
768
768
0
670
99 要求どおり
01
05 計量検定所費
06 文化振興費
05
スポーツ振興費
01
スポーツ振興管理費
01 管理費
02
オリンピック・パラリンピック準備費
01 管理費
02 オリンピック・パラリンピック準備費
03
スポーツ推進費
01 管理費
06
01
都市整備管理費
3
減査
定
局
目
04
増
務
項
01 都税事務所等整備費
較
度財
款
04
名 称
29
理
△636 経費精査等による減額
△49
20 事項の追加等による増額
△69 要求どおり
△8 事項の追加等による増額
73 要求額の調整
△2,114 事業内容の見直しによる減額
18,385
1,126 経費精査等による減額
17,259 要求額の調整
△38,352
由
(単位:百万円)
科 目
款
項
06
02
目
名 称
都市基盤整備費
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
826
△2
853
△28 経費精査等による減額
1,048
1,040
△8
1,287
△246 経費精査等による減額
20,217
20,128
△89
16,476
3,652 経費精査等による減額
68,661
66,977
△1,683
78,673
01 管理費
3,772
3,780
7
3,714
02 都市防災施設整備事業費
7,935
7,596
△339
7,631
03 土地区画整理助成費
6,787
6,787
0
7,402
△616 要求どおり
04 市街地再開発事業助成費
2,228
2,228
0
3,074
△846 要求どおり
489
489
0
314
175 要求どおり
44,394
43,049
△1,346
53,187
3,056
3,050
△6
3,351
12,784
11,330
△1,454
13,287
1,393
1,410
17
1,452
11,209
9,741
△1,468
11,653
△1,913 経費精査等による減額
182
180
△3
182
△2 経費精査等による減額
住宅費
38,718
37,869
△850
40,243
01 管理費
28,627
28,530
△97
29,052
235
235
0
252
03 地域住宅対策費
5,175
4,769
△406
4,928
△158 経費精査等による減額
04 民間住宅対策費
3,063
2,742
△320
3,747
△1,005 経費精査等による減額
05 都民住宅等供給助成費
1,118
1,112
△6
1,829
△717 経費精査等による減額
501
481
△20
435
40,928
39,088
△1,840
49,469
△10,381
4,077
3,881
△196
4,806
△925
01 管理費
2,180
2,148
△31
2,145
02 環境政策費
1,001
983
△19
1,923
△940 事業内容の見直しによる減額
03 環境科学費
896
750
△147
738
11 事業内容の見直しによる減額
環境保全費
25,838
24,154
△1,684
30,667
市街地整備費
07 ニュータウン事業費
建築行政費
01 管理費
02 建築指導費
03 建設業指導費
02 宅地建物取引業等指導費
06 東京都住宅供給公社助成費
環境費
02
務
828
06 都市改造費
01
度財
18,616
05 臨海都市基盤関連街路整備費
07
年
△98
03 都市基盤施設等助成費
05
度 29
21,994
02 都市基盤調査費
04
年
22,093
01 管理費
03
29
環境管理費
4
3,378
△11,696
65 事項の追加等による増額
△34 事業内容の見直しによる減額
△10,138 経費精査等による減額
△302 事業内容の見直しによる減額
△1,957
△42 事項の追加等による増額
△2,374
△523 経費精査等による減額
△17 要求どおり
46 事業内容の見直しによる減額
3 経費精査等による減額
△6,513
由
(単位:百万円)
科 目
款
項
目
名 称
07
02
01 管理費
08
01
02
年
度財
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
△1
1,918
12,933
12,097
△836
12,643
△546 事業内容の見直しによる減額
03 環境改善費
2,891
2,103
△788
8,690
△6,586 事業内容の見直しによる減額
04 自然環境費
8,071
8,013
△59
7,416
11,013
11,054
41
13,996
01 管理費
1,217
1,238
22
1,257
02 廃棄物対策費
5,875
5,749
△125
5,289
03 施設整備費
3,921
4,066
145
7,450
福祉保健費
1,152,460
1,145,866
△6,594
1,126,674
19,192
11,436
11,272
△164
11,627
△355
01 管理費
5,291
5,276
△15
5,568
△293 経費精査等による減額
02 監理団体等助成費
2,622
2,567
△55
2,590
△23 経費精査等による減額
03 医学総合研究所助成費
3,157
3,078
△79
3,164
△86 経費精査等による減額
04 指導監査費
366
351
△15
305
46 経費精査等による減額
医療政策費
46,462
45,946
△517
46,142
3,533
3,557
24
3,475
38,857
38,339
△518
38,043
296 経費精査等による減額
4,073
4,050
△22
4,624
△574 経費精査等による減額
355,210
354,652
△558
352,329
01 管理費
5,618
5,657
39
5,558
02 保健政策費
3,218
3,207
△11
3,217
△10 経費精査等による減額
03 健康推進費
1,253
1,248
△4
1,249
△1 経費精査等による減額
26,052
25,915
△136
32,140
△6,225 経費精査等による減額
3,156
3,156
0
3,206
25,307
24,861
△445
25,298
07 国民健康保険費
290,606
290,606
0
281,661
生活福祉費
39,022
37,723
△1,299
38,129
5,317
5,296
△21
5,414
88
88
0
95
廃棄物費
福祉保健管理費
02 医療政策費
03 医療人材対策費
保健政策費
04 特定疾病対策費
05 原爆被爆者保健福祉費
06 医療助成費
04
度 29
1,941
01 管理費
03
年
1,941
02 地球環境エネルギー費
03
29
01 管理費
02 旧軍人等事務援護費
5
23 経費精査等による減額
597 経費精査等による減額
△2,942
△19 事項の追加等による増額
460 事業内容の見直しによる減額
△3,384 要求額の調整
△196
82 事項の追加等による増額
2,323
100 事項の追加等による増額
△50 要求どおり
△437 経費精査等による減額
8,945 要求どおり
△406
△118 事業内容の見直しによる減額
△7 事項の追加等による増額
由
(単位:百万円)
科 目
款
項
目
08
04
03 生活保護費
05
名 称
年
度財
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
△961
23,727
△847 経費精査等による減額
04 地域福祉推進費
3,795
3,770
△25
3,131
639 経費精査等による減額
05 福祉人材対策費
1,617
1,609
△8
1,609
0 事業内容の見直しによる減額
06 生活支援費
4,364
4,081
△283
4,153
△72 事業内容の見直しによる減額
200,780
199,386
△1,394
195,969
3,191
3,205
14
3,345
△140 事項の追加等による増額
02 介護保険費
144,837
144,837
0
140,359
4,478 事項の追加等による増額
03 高齢福祉費
37,849
36,433
△1,416
37,851
△1,418 要求額の調整
04 高齢福祉施設費
8,385
8,385
0
8,212
173 要求どおり
05 介護保険施設費
570
570
0
594
△24 要求どおり
5,948
5,957
9
5,608
225,918
225,480
△438
195,462
9,565
9,330
△235
9,552
△222 経費精査等による減額
91,143
91,087
△56
84,914
6,173 経費精査等による減額
2,470
2,432
△37
2,480
△48 経費精査等による減額
121,749
121,640
△109
97,509
24,131 経費精査等による減額
990
990
0
1,007
180,796
178,939
△1,856
180,178
01 管理費
12,865
13,172
307
13,291
△119 事項の追加等による増額
02 障害者福祉費
56,927
56,811
△116
55,329
1,482 事業内容の見直しによる減額
446
446
0
455
04 障害者施設費
71,105
69,303
△1,802
72,358
△3,055 経費精査等による減額
05 精神保健福祉費
39,453
39,207
△245
38,745
462 経費精査等による減額
健康安全費
17,375
17,342
△33
17,242
100
6,343
6,386
43
6,376
02 食品保健費
763
756
△6
792
△36 経費精査等による減額
03 薬務費
459
443
△17
416
27 経費精査等による減額
04 健康安全研究センター費
1,898
1,896
△3
1,921
△25 経費精査等による減額
05 生活環境費
4,902
4,900
△3
5,389
高齢社会対策費
少子社会対策費
01 管理費
02 子供家庭福祉費
03 児童相談所費
04 児童福祉施設費
05 女性福祉費
障害者施策推進費
03 障害者センター費
08
度 29
22,880
06 高齢者病院費
07
年
23,841
01 管理費
06
29
01 管理費
6
3,417
349 事項の追加等による増額
30,018
△17 要求どおり
△1,239
△9 要求どおり
10 事項の追加等による増額
△489 事業内容の見直しによる減額
由
(単位:百万円)
科 目
款
項
目
08
08
06 感染症対策費
09
10
名 称
01
02
度財
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
2,348
61,903
61,591
△312
75,133
01 社会福祉施設等整備費
10,181
10,283
102
11,718
02 社会福祉施設等整備助成費
51,722
51,308
△414
63,415
13,558
13,534
△24
14,463
△929
12,590
12,566
△24
13,394
△827 経費精査等による減額
02 施設整備費
968
968
0
1,069
産業労働費
495,072
472,751
△22,321
476,065
△3,314
654
657
3
670
△13
01 委員会費
229
229
0
231
02 管理費
425
427
3
439
1,173
1,244
70
1,157
87
1,146
1,151
5
1,129
22 事項の追加等による増額
28
93
65
28
434,180
415,998
△18,182
419,640
2,731
2,629
△102
2,648
76,561
58,904
△17,657
59,659
335,081
338,880
3,800
342,042
04 観光産業振興費
19,807
15,584
△4,223
15,291
農林水産費
22,006
19,836
△2,170
18,137
01 管理費
4,364
4,327
△37
4,404
02 農業費
6,891
4,986
△1,905
4,085
03 林産費
5,187
5,001
△186
5,079
△78 経費精査等による減額
04 水産費
2,205
2,162
△42
2,058
104 経費精査等による減額
319
319
0
319
0 要求どおり
06 農林災害復旧費
1,636
1,636
0
1,414
222 要求どおり
07 小笠原振興費
1,405
1,405
0
778
627 要求どおり
労働費
33,717
31,751
△1,966
32,160
01 管理費
5,139
5,138
△1
5,119
施設整備費
地域病院費
労働委員会費
産業労働管理費
商工業振興費
01 管理費
02 経営技術支援費
03 金融事業費
05 緑化推進費
05
年
△49
02 産業政策費
04
度 29
2,961
01 管理費
03
年
3,010
01 管理費
09
29
7
613 事業内容の見直しによる減額
△13,542
△1,434 要求額の調整
△12,107 事業内容の見直しによる減額
△102 要求どおり
△2 要求どおり
△11 事項の追加等による増額
65 要求額の調整
△3,642
△19 経費精査等による減額
△755 事業内容の見直しによる減額
△3,162 要求額の調整
293 事業内容の見直しによる減額
1,699
△77 経費精査等による減額
901 事業内容の見直しによる減額
△409
19 経費精査等による減額
由
(単位:百万円)
科 目
款
項
目
09
05
02 就業促進費
06
名 称
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
03 労政費
8,908
8,299
△609
8,086
213 経費精査等による減額
04 職業能力開発費
7,915
7,242
△673
7,940
△698 経費精査等による減額
施設整備費
3,342
3,266
△77
4,301
△1,035
3,342
3,266
△77
4,301
△1,035 経費精査等による減額
597,655
590,581
△7,074
586,038
4,543
25,884
25,856
△29
26,149
△293
16,156
16,127
△29
16,317
△190 経費精査等による減額
419
419
0
262
157 要求どおり
03 庁舎整備費
1,149
1,149
0
1,448
△299 要求どおり
04 土木補助費
5,614
5,614
0
5,614
0 要求どおり
383
383
0
328
55 要求どおり
2,163
2,163
0
2,180
△17 要求どおり
401,398
395,619
△5,779
396,787
2,485
2,459
△26
2,504
503
503
0
498
5 要求どおり
22
22
0
9
13 要求どおり
04 道路維持費
23,017
22,993
△25
22,764
05 橋梁維持費
3,985
3,985
0
4,150
06 道路補修費
28,276
27,855
△422
25,437
2,418 経費精査等による減額
07 交通安全施設費
37,155
36,901
△254
35,742
1,159 経費精査等による減額
08 道路災害防除費
5,117
5,072
△45
4,780
292 経費精査等による減額
09 道路整備費
17,969
17,584
△385
17,922
△338 経費精査等による減額
10 街路整備費
215,362
210,813
△4,549
215,962
△5,149 経費精査等による減額
11 橋梁整備費
25,319
25,246
△73
23,527
1,719 経費精査等による減額
404
404
0
472
△68 要求どおり
13 直轄事業負担金
41,781
41,781
0
43,017
△1,236 要求どおり
14 道路災害復旧費
3
3
0
3
0 要求どおり
103,948
103,271
△678
97,303
土木管理費
05 生活再建資金貸付費
06 代替地購入費
道路橋梁費
01 管理費
02 道路管理費
03 駐車場管理費
12 小笠原道路整備費
03
度財
11,015
02 土木技術支援・人材育成センター費
10
年
△682
01 管理費
02
度 29
11,073
土木費
01
年
11,755
01 産業労働施設整備費
10
29
河川海岸費
8
58 事業内容の見直しによる減額
△1,168
△45 経費精査等による減額
229 経費精査等による減額
△165 要求どおり
5,968
由
(単位:百万円)
科 目
名 称
29
年
度 29
年
度財
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
目
10
03
01 管理費
2,032
2,038
6
2,015
23 事項の追加等による増額
02 河川維持費
5,022
5,022
0
4,951
71 要求どおり
273
273
0
302
△29 要求どおり
04 河川防災費
3,046
2,983
△63
2,896
05 河川環境整備費
2,338
2,338
0
1,619
06 中小河川整備費
29,229
28,895
△334
29,809
△914 経費精査等による減額
07 高潮防御施設費
46,415
46,128
△286
38,396
7,732 経費精査等による減額
08 砂防海岸整備費
8,009
8,009
0
7,210
799 要求どおり
160
160
0
127
33 要求どおり
10 直轄事業負担金
7,422
7,422
0
7,811
△389 要求どおり
11 河川災害復旧費
3
3
0
2,167
△2,164 要求どおり
66,424
65,835
△589
65,799
01 管理費
3,318
3,322
4
3,299
02 公園管理費
9,186
9,279
93
9,120
03 動物園管理費
5,682
5,628
△54
5,627
1 経費精査等による減額
04 霊園葬儀所管理費
1,923
1,911
△12
1,925
△14 経費精査等による減額
40,403
39,948
△455
38,870
1,078 経費精査等による減額
06 動物園整備費
4,336
4,176
△160
5,213
07 霊園葬儀所整備費
1,456
1,451
△5
1,579
08 小笠原公園整備費
121
121
0
166
132,531
118,445
△14,086
109,534
8,911
765
767
1
818
△51
765
767
1
818
△51 事項の追加等による増額
107,154
93,140
△14,014
83,880
01 管理費
4,196
4,016
△180
4,068
△52 経費精査等による減額
02 港湾施設運営費
2,516
2,508
△7
2,594
△86 経費精査等による減額
03 臨港道路及海上公園管理費
2,710
2,709
△1
2,677
32 経費精査等による減額
715
713
△3
722
△9 経費精査等による減額
49,692
41,858
△7,834
29,358
12,500 経費精査等による減額
04
公園霊園費
05 公園整備費
11
港湾費
01
港湾管理費
01 管理費
02
東京港整備費
04 海岸保全施設管理費
05 港湾整備費
9
減査
定
局
項
09 小笠原河川整備費
増
務
款
03 水防費
較
度財
理
87 経費精査等による減額
719 要求どおり
36
23 事項の追加等による増額
159 要求額の調整
△1,037 事業内容の見直しによる減額
△128 経費精査等による減額
△45 要求どおり
9,260
由
(単位:百万円)
科 目
款
項
目
名 称
11
02
06 環境整備費
度財
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
2,523
475
475
0
494
08 東京港廃棄物処理場建設費
13,337
11,974
△1,363
15,763
△3,789 経費精査等による減額
09 海岸保全施設建設費
19,884
17,690
△2,194
19,427
△1,737 経費精査等による減額
9,543
7,153
△2,390
6,254
24,612
24,538
△74
24,836
01 管理費
2,035
1,962
△72
1,973
△11 経費精査等による減額
02 施設運営費
1,286
1,284
△1
1,270
14 経費精査等による減額
03 港湾整備費
10,403
10,403
0
10,181
222 要求どおり
04 漁港整備費
7,102
7,102
0
6,789
313 要求どおり
05 海岸保全施設整備費
2,390
2,390
0
2,386
4 要求どおり
06 空港整備費
1,395
1,395
0
2,235
△841 要求どおり
07 災害復旧費
2
2
0
2
0 要求どおり
810,325
807,483
△2,843
803,056
4,427
27,781
27,478
△303
24,999
2,479
31
31
0
32
16,246
16,122
△124
16,091
03 調査広報費
87
87
0
41
46 要求どおり
04 行政訴訟費
45
45
0
45
0 要求どおり
05 出張所費
69
69
0
69
1 要求どおり
06 免許及選考費
341
341
0
328
12 要求どおり
07 教職員任免費
116
116
0
110
6 要求どおり
08 電子計算事務費
1,500
1,500
0
1,139
362 要求どおり
09 学校保健給食費
5,590
5,550
△40
5,487
63 経費精査等による減額
10 耐震化事業推進費
2,744
2,605
△139
1,041
1,564 経費精査等による減額
11 冷房化事業推進費
1,013
1,013
0
617
451,247
448,886
△2,361
443,846
5,040
01 小学校管理費
297,262
295,636
△1,627
291,391
4,244 経費精査等による減額
02 中学校管理費
153,959
153,224
△734
152,429
795 経費精査等による減額
島しょ等港湾整備費
教育管理費
01 教育委員会費
02 管理費
02
年
△43
教育費
01
度 29
4,043
10 東京港整備貸付金
12
年
4,086
07 汚泥しゅんせつ費
03
29
小中学校費
10
1,520 事業内容の見直しによる減額
△19 要求どおり
899 事業内容の見直しによる減額
△298
△2 要求どおり
31 経費精査等による減額
397 要求どおり
由
(単位:百万円)
科 目
款
項
目
名 称
12
02
03 入学検査費
07
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
3
0
3
0 要求どおり
140,968
140,408
△560
140,286
122
140,737
140,176
△560
140,057
119 経費精査等による減額
231
231
0
229
74,360
74,535
174
71,873
2,662
72,968
73,143
174
70,482
2,661 要求額の調整
02 就学奨励費
1,392
1,392
0
1,391
1 要求どおり
福利厚生費
4,258
4,181
△77
1,536
01 厚生費
677
600
△77
575
02 住宅管理費
851
851
0
350
500 要求どおり
03 教職員住宅建設費
2,730
2,730
0
611
2,119 要求どおり
退職手当及年金費
52,488
52,488
0
50,235
01 恩給費
150
150
0
174
△24 要求どおり
02 退職費
52,338
52,338
0
50,061
2,277 要求どおり
14,475
14,032
△443
13,918
983
969
△15
1,046
△77 経費精査等による減額
12,945
12,517
△428
12,304
212 経費精査等による減額
547
547
0
569
8,918
8,846
△72
9,112
01 管理費
1,435
1,438
2
1,477
02 社会教育振興費
3,201
3,141
△60
3,013
128 経費精査等による減額
03 文化財保護費
1,451
1,444
△7
1,330
114 経費精査等による減額
04 社会教育施設管理費
2,831
2,824
△7
3,293
△469 経費精査等による減額
施設整備費
35,829
36,629
800
47,250
01 都立学校整備費
35,520
36,310
790
43,419
△7,109 要求額の調整
85
87
3
3,343
△3,255 要求額の調整
225
231
7
488
△257 要求額の調整
198,509
198,032
△477
199,908
高等学校費
特別支援学校費
教育指導奨励費
03 指導施設管理費
社会教育費
02 社会教育施設整備費
03 諸施設整備費
13
局 28
3
02 指導研修費
09
務
0 要求どおり
01 管理費
08
度財
23
01 管理費
06
年
0
02 入学検査費
05
度 29
23
01 管理費
04
年
23
04 小中学校施設指導調査費
03
29
学務費
11
2 要求どおり
2,645
26 経費精査等による減額
2,253
113
△22 要求どおり
△266
△39 要求額の調整
△10,621
△1,876
由
(単位:百万円)
科 目
款
項
13
01
02
03
14
01
目
名 称
年
度財
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
21,792
△785
22,251
△459
01 公立大学法人首都大学東京支援費
22,578
21,792
△785
22,251
△459 事業内容の見直しによる減額
174,815
175,123
308
176,176
01 管理費
909
912
3
1,056
△144 事項の追加等による増額
02 助成費
173,906
174,211
305
175,120
△909 事項の追加等による増額
育英資金費
1,116
1,116
0
1,481
△365
01 育英資金費
1,116
1,116
0
1,481
△365 事項の追加等による増額
警察費
647,129
646,460
△669
656,601
△10,141
警察管理費
505,147
506,392
1,244
510,790
△4,399
43
43
0
37
02 警察本部費
485,272
486,614
1,342
491,632
△5,019 事項の追加等による増額
03 福利厚生費
335
335
0
344
△9 事項の追加等による増額
04 衛生管理費
797
794
△3
755
39 事業内容の見直しによる減額
05 人事教養費
1,325
1,321
△3
1,267
54 事業内容の見直しによる減額
12,090
11,999
△92
11,305
694 事業内容の見直しによる減額
5,286
5,286
0
5,451
27,671
27,671
0
34,732
01 恩給費
1,051
1,051
0
1,234
△182 要求どおり
02 退職費
26,619
26,619
0
33,498
△6,879 要求どおり
警察活動費
54,656
53,316
△1,341
52,833
01 交通指導取締費
8,109
8,061
△48
8,084
02 交通安全施設管理費
12,269
11,921
△347
12,249
△328 経費精査等による減額
03 交通安全施設整備費
16,584
15,991
△593
16,355
△364 経費精査等による減額
04 警備地域費
6,614
6,434
△179
6,120
315 事業内容の見直しによる減額
05 捜査対策費
8,484
8,364
△120
7,721
643 事業内容の見直しによる減額
06 生活安全費
2,597
2,544
△53
2,304
240 経費精査等による減額
警察施設費
59,655
59,082
△573
58,246
01 施設管理費
16,333
16,315
△18
13,948
1,667
1,667
0
1,569
私立学校振興費
07 運転免許費
04
度 29
22,578
06 装備費
03
年
公立大学法人首都大学東京支援費
01 公安委員会費
02
29
退職手当及年金費
02 改修費
12
△1,053
6 要求どおり
△165 事項の追加等による増額
△7,061
483
△23 事業内容の見直しによる減額
836
2,367 事業内容の見直しによる減額
98 要求どおり
由
(単位:百万円)
科 目
年
度 29
年
度財
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
14
04
03 建設費
41,655
41,100
△555
42,729
消防費
248,925
249,070
145
256,723
△7,653
消防管理費
192,942
193,448
506
194,643
△1,195
189,563
190,084
521
191,308
△1,224 事項の追加等による増額
02 福利厚生費
94
94
0
91
03 衛生管理費
387
386
△1
392
△6 事業内容の見直しによる減額
04 人事教養費
912
909
△3
967
△58 事業内容の見直しによる減額
05 電子計算管理費
1,986
1,976
△11
1,885
91 事業内容の見直しによる減額
消防活動費
23,279
22,651
△628
22,075
01 警防業務費
1,189
965
△224
856
109 事業内容の見直しによる減額
02 防災業務費
1,295
1,176
△119
920
256 事業内容の見直しによる減額
03 救急業務費
2,062
2,056
△6
2,098
△42 事業内容の見直しによる減額
04 予防業務費
955
843
△112
764
79 事業内容の見直しによる減額
17,779
17,611
△167
17,437
174 事業内容の見直しによる減額
消防団費
3,840
4,067
227
3,722
01 委員会費
11
11
0
11
3,829
4,056
227
3,711
9,942
9,942
0
15,635
01 恩給費
219
219
0
261
△42 要求どおり
02 退職費
9,723
9,723
0
15,374
△5,651 要求どおり
建設費
18,922
18,961
40
20,648
△1,687
01 庁舎建設費
12,361
11,522
△839
13,301
△1,779 要求額の調整
02 改修費
3,448
4,348
900
4,154
194 要求額の調整
03 消防水利費
3,112
3,091
△21
3,193
公債費
500,989
500,965
△24
440,263
60,702
公債費
500,989
500,965
△24
440,263
60,702
01 公債費会計繰出金
500,956
500,932
△24
440,220
60,712 経費精査等による減額
02 一時借入金等利子
33
33
0
43
1,743,157
1,720,841
△22,316
1,757,106
02
05 装備費
03
02 活動費
04
05
16
01
17
退職手当及年金費
諸支出金
13
減査
定
局
目
01 管理費
増
務
項
01
較
度財
款
15
名 称
29
理
△1,629 事業内容の見直しによる減額
3 要求どおり
576
345
0 要求どおり
345 要求額の調整
△5,693
△102 経費精査等による減額
△10 要求どおり
△36,265
由
(単位:百万円)
科 目
款
項
17
01
目
名 称
務
局 28
年
度 28
当 初 要 求 額財務局査定後査
定
額予
算
額比
年
較
度財
増
減査
務
定
局
理
4,123
01 管理費
890
903
14
895
3,185
3,182
△3
922
0
0
0
1,082
△1,082 要求どおり
1,414
1,414
0
1,224
190 要求どおり
1,244,637
1,232,338
△12,299
1,268,450
△36,112
01 特別会計繰出金
981,016
980,856
△160
1,016,318
△35,462 経費精査等による減額
02 公営企業会計支出金
263,621
251,482
△12,139
252,132
△650 経費精査等による減額
615
611
△5
865
39
39
0
39
577
572
△5
826
492,416
482,393
△10,023
483,668
01 利子割交付金
7,082
7,082
0
7,082
0 要求どおり
02 配当割交付金
38,865
38,865
0
38,865
0 要求どおり
03 株式等譲渡所得割交付金
22,992
22,992
0
22,992
0 要求どおり
319,894
319,894
0
319,894
0 要求どおり
456
456
0
456
0 要求どおり
9,811
9,811
0
9,811
0 要求どおり
1
1
0
1
0 要求どおり
08 利子割精算金
314
314
0
1,589
△1,275 要求どおり
09 過誤納還付金
91,722
81,699
△10,023
81,699
150
150
0
150
0 要求どおり
1,129
1,129
0
1,129
0 要求どおり
予備費
5,000
5,000
0
5,000
0
予備費
5,000
5,000
0
5,000
0
01 予備費
5,000
5,000
0
5,000
0 要求どおり
7,076,698
6,986,875
△89,823
7,011,000
他会計支出金
収用委員会費
02 管理費
諸費
04 地方消費税交付金
05 ゴルフ場利用税交付金
06 自動車取得税交付金
07 旧法による自動車取得税交付金
10 国庫支出金返納金
11 国有資産等所在市町村交付金
01
度財
11
01 委員会費
18
年
5,499
04 社会資本等整備基金積立金
04
度 29
5,489
03 財政調整基金積立金
03
年
財産費
02 財産運用費
02
29
合計
1,376
9 事項の追加等による増額
2,260 経費精査等による減額
△254
0 要求どおり
△254 経費精査等による減額
△1,275
0 経費精査等による減額
△24,125
※各計数は原則として表示単位未満四捨五入のため、合計等に一致しない場合がある。
※計数は12月16日時点の調整結果をとりまとめたものであり、実行プランのうち一部検討中の事業や税連動経費等については含まれていない。
14
由