平成 27 年度 事務事業評価シート 事務事業名 旅券事務事業 第四次総合振興計画 後期基本計画の位置付け 概 要 まち・ひと・しごと 創生総合戦略の位置付け 根拠 法令等 ( P L A N 課長名 加藤 啓一 課名 048-5945528 H27対象課 市民課 課直通電話 3% 章 主要施策 節 小柱 北本市旅券事務取扱要綱 市民 個別計画 企業 目標項目 窓口手続きにおける満足度 目標水準 80%以上 団体 議会 ・旅券の申請の受理に関すること。 ・旅券の交付に関すること。 ・返納すべき旅券の受理、還付に関すること ほか 内 容 職員 事務事業完了予定 算出方法・算式等 数値目標が設定できない 場合の理由 , ) 数値目標名 前々年度 (H25) 単位 前年度 (H26) 実施年度 (H27) 目標値 実績値 将来目標 数値目標 達成率 100 事務事業のコスト(単位:千円) 実 施 ( D O ) 総事業費 総事業費人口一人当たり(円) 事業費 国庫支出金 県支出金 内訳 地方債 その他特財 一般財源 業務割合に基づく事業人件費 業務割合 課の年間人件費(概算) ( C H E C K ) ・ 改 善 ( A C T I O N ) 前年度 実施年度 実施年度 今年度 (H26) 決算 (H27) 予算 (H27) 決算 (H28) 予算 ー ー ー ー 1 1 1 ー ー ー 1 ー ー ー 4,734 70 1 1 4,733 3% 157,771 備考(決算額の増減理由等) ー ー 1 1 ー ー ー 事務事業の目標に対する実績(設定した目標に対する取り組みと成果) 評 価 評価 継続 終了 → 市民課 基本目標と 施策 対象者 計 画 市民経済部 課における業務割合 旅券法の規定に基づき、一般旅券の申請、交付等に関する事務(以下 「旅券事務」という。)を円滑に処理し、住民サービスの向上を図ることを 目的とする。 目 的 部名 今 事業の活動(回数、範囲など) 向後 事業の実施方法 性の 方 次年度予算 拡大 改善効率化 増額 今後の方向性(課題と対応) 縮小 現状維持 減額 現状維持 その他 ( ) 現状維持
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