資料2 目標11及び12 経常収支比率 資料2 平成26年度 106,773,425 29,147,563 77,625,862 106,773,425 当初中期目標 平成27年度 129,115,464 83,028,792 46,086,672 129,115,464 27.30% 64.31% 20% 60% 平成26年度 441,710 0 441,710 441,710 当初中期目標 平成27年度 31,400,978 11,531,970 19,869,008 31,400,978 【診療所部門】 診 事 療 業 所 収入 医業収益等 指定管理委託料 支出 経常収支比率(指定管理委託料を除く) 中期目標数値 【訪問看護部門】 テ訪 ー問 シ看 ョ護 ンス 収入 医業収益等 指定管理委託料 支出 平成28年度 20,224,000 平成29年度 20,224,000 0 第2次中期目標 平成30年度 平成31年度 0 0 0 0 0 90% 平成28年度 3,720,000 0 100% 平成29年度 3,720,000 0 第2次中期目標 平成30年度 平成31年度 0 0 0 0 0 0 36.72% 経常収支比率(指定管理委託料を除く) 中期目標数値 20% 70% 100% 経常収支比率 中期目標値との比較 診療所部門 訪問看護部門 100.00% 80.00% 90.00% 90% 80.00% 70.00% 64.31% 60.00% 60% 60.00% 実績 27.30% 20% 70% 中期目標数値 40.00% 40.00% 20.00% 実績 50.00% 50.00% 30.00% 70.00% 中期目標数値 36.72% 30.00% 20.00% 20% 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成26年度 ※平成27年度から開設 平成27年度 平成28年度
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