資料 2−1 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 平成29年度概算要求の概要 1.歳 入 (単位:億円) 事 項 28年度 予算額 29年度 要求額 差引 増▲減額 事業主拠出金収入 3,351 3,852 501 一般会計より受入 12,766 12,621 ▲ 145 3 21 17 24 23 ▲0.3 16,143 16,517 373 積立金より受入 雑収入 合 2.歳 計 出 (単位:億円) 事 項 28年度 予算額 児童手当等交付金 29年度 要求額 差引 増▲減額 14,155 14,007 ▲ 148 1,936 2,459 522 子ども・子育て支援交付金 982 982 0 子ども・子育て支援整備交付金 154 154 0 仕事・子育て両立支援事業費補助金 800 1,322 521 0.5 1.2 0.7 業務取扱費 22 21 ▲1 諸支出金 0.5 0.5 0 予備費 30 30 0 16,143 16,517 373 地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援 事業費 その他 合 計 ※数値は端数処理の関係上、合計と一致しないものがある。 資料 2−2 年金特別会計子ども・子育て支援勘定 平成29年度概算要求の概要 【事業主拠出金財源分のみ】 1.歳 入 (単位:億円) 事 項 28年度 予算額 事業主拠出金収入 一般会計より受入 積立金より受入 雑収入 合 2.歳 計 29年度 要求額 差引 増▲減額 3,351 3,852 501 − − − 3 21 17 24 23 ▲0.3 3,378 3,896 518 出 (単位:億円) 事 項 28年度 予算額 29年度 要求額 差引 増▲減額 児童手当等交付金 1,835 1,832 ▲3 地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援 事業費 1,509 2,032 522 子ども・子育て支援交付金 555 555 0 子ども・子育て支援整備交付金 154 154 0 仕事・子育て両立支援事業費補助金 800 1,322 521 0.5 1.2 0.7 3 2 ▲1 諸支出金 0.5 0.5 0 予備費 30 30 0 3,378 3,896 518 その他(庁費等) 業務取扱費 合 計 ※数値は端数処理の関係上、合計と一致しないものがある。
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