第 2 号

平 成 28 年 度 内 閣 府 所 管
一 般 会 計 歳 出 予 算 補 正(第 2 号)各 目 明 細 書
第 192 回 国 会 (臨時会) 提 出
目
目
次
頁
府
1
局
9
知 的 財 産 戦 略 推 進 事 務 局
10
宇 宙 開 発 戦 略 推 進 事 務 局
11
子
部
12
庁
13
会
15
庁
16
庁
17
内
地
閣
方
ど
創
も
生
・
警
個
推
子
進
育
事
て
務
本
察
人
情
報
金
消
本
保
護
融
費
者
委
員
次
1
内閣府所管
内
閣
歳
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
出
分
府
予
所
算
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
内 閣 本 府
内閣本府共
通費
内閣本府一般
95 行政に必要な
経費
001
補
一
正
補
各
正
般
目
要
会
明
細
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
書
改 平 成 28 年 度
予
算
額
549,122,193
92,911,543
0
92,911,543
642,033,736
26,865,364
1,100,000
0
1,100,000
27,965,364
24,465,415
1,100,000
0
1,100,000
25,565,415
費
2,443,400
1,100,000
0
1,100,000
3,543,400
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 29 目
22,022,015
0
0
0
22,022,015
2,399,949
0
0
0
2,399,949
567,432
300,872
0
300,872
868,304
95016 - 1204 - 15
施 設
備 費
520,827
300,872
0
300,872
821,699
95016 - 1202 - 08
施設施工旅費外 1 目
46,605
0
0
0
46,605
105,011
50,000
0
50,000
155,011
整
003 公文書等管
理政策費
公文書等管理
95 政策に必要な
経費
95016 - 2129 - 06
諸
金
95,010
50,000
0
50,000
145,010
95016 - 2122 - 08
職員旅費外 1 目
10,001
0
0
0
10,001
95191 - 2305 - 16
独立行政法人国立公
文書館運営費交付金
2,009,884
9,769
0
9,769
2,019,653
謝
積
算
内
訳
( 千円)
庁
002 内閣本府施
設費
内閣本府施設
95 整備に必要な
経費
1
計
95016 - 2123 - 09
(その他の事項)
独立行政法
004 人国立公文
書館運営費
独立行政法人
95 国立公文書館
運営費交付金
に必要な経費
管
内閣本府
備
品
費
現地対策本部施設整備
迎 賓 施 設 整 備
事
務
委 嘱
謝
69 , 990千円
230 , 882
金
独立行政法人国立公文書
館
定額(末尾 記 載
の年度計画予算
見積り(変更)を
参照)
2
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
内閣本府
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
算
内
訳
( 千円)
(内 閣 本 府)
005
95
政府広報費
政府広報の実
施等に必要な
経費
8,297,612
2,850,174
0
2,850,174
11,147,786
95016 - 2123 - 09
啓 発
報 費
7,593,589
2,850,174
0
2,850,174
10,443,763
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 4 目
704,023
0
0
0
704,023
798,902
1,441,895
0
1,441,895
2,240,797
広
007 経済財政政
策費
経済財政政策
95 の企画立案等
に必要な経費
雑
役
務
費
役
務
費
95016 - 2123 - 09
市民活動促進調査費
67,435
49,895
0
49,895
117,330
雑
95016 - 2815 - 16
民間資金等活用事業
調査費補助金
0
1,392,000
0
1,392,000
1,392,000
地
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 12 目
731,467
0
0
0
731,467
224,279
1,364,311
0
1,364,311
1,588,590
61,943
549,643
0
549,643
611,586
地方創生支
援費
地方創生の支
95 援に必要な経
費
方
公 共
団
体
10 / 10
009
95016 - 2125 - 14
地方創生支援委託費
地方創生推進のための知
的基盤の整備事業費
329 , 643千円
地方創生加速化交付金効
果検証事業費
200 , 000
民
国立研究開
発法人日本
医療研究開
発機構出資
国立研究開発
法人日本医療
13 研究開発機構
出資に必要な
経費
95016 - 2405 - 16
地方創生支援事業費
補助金
0
814,668
0
814,668
814,668
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 6 目
162,336
0
0
0
162,336
13073 - 1959 - 24
国立研究開発法人日
本医療研究開発機構
出資金
0
55,000,000
0
55,000,000
55,000,000
82,447,195
728,021
0
728,021
83,175,216
民
間
間
団
団
体
体
等
199
013
95
防災政策費
防災基本政策
の企画立案等
に必要な経費
国立研究開発法人日本医
療研究開発機構
10 / 10
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
3
内閣本府
算
内
訳
( 千円)
(内 閣 本 府)
013 (防災政策費)
95
(
)
防災基本政策
の企画立案等
に必要な経費
原子力災害
対策費
原子力災害対
95 策に必要な経
費
95016 - 2123 - 09
災害関係調査費
1,801,024
403,210
0
403,210
2,204,234
95016 - 2204 - 15
無線通信機器等整備
費
259,177
324,811
0
324,811
583,988
95016 - 2122 - 08
職 員 旅 費 外 11 目
80,386,994
0
0
0
80,386,994
95016 - 2815 - 16
原子力災害対策事業
費補助金
0
10,000,000
0
10,000,000
10,000,000
23,133,348
5,233,677
0
5,233,677
28,367,025
6,407,041
414,378
0
414,378
6,821,419
51,248
414,378
0
414,378
465,626
雑
役
務
費
中央防災無線網無線通信
機器等整備費
191
015
95
沖縄政策費
沖縄政策の推
進に必要な経
費
95016 - 2123 - 09
庁
費
道
府
備
品
消
借
県
耗
料
費
品
及 び
損
役
燃
95016 - 2129 - 06
13
諸 謝 金 外 17 目
沖縄科学技術
大学院大学学
園に必要な経
費
13073 - 2305 - 16
13073 - 1305 - 16
沖縄科学技術大学院
大学学園補助金
沖縄科学技術大学院
大学学園施設整備費
補助金
394
料
45 , 619
金
235 , 604
費
130 , 611
費
665
6,355,793
0
0
0
6,355,793
16,726,307
4,819,299
0
4,819,299
21,545,606
14,674,841
1,499,986
0
1,499,986
16,174,827
沖縄科学技術大学院大学
学園
定
額
2,051,466
3,319,313
0
3,319,313
5,370,779
沖縄科学技術大学院大学
学園
定
額
建
沖縄振興交
付金事業推
進費
沖縄振興交付
95 金事業の推進
に必要な経費
務
料
額
1 , 485千円
費
賃
雑
定
187
161,290,547
650,687
0
650,687
161,941,234
築
工 事
費
等
4
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
内閣本府
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
算
内
訳
( 千円)
(内 閣 本 府)
(
)
沖縄振興交
付金事業推
進費
沖縄振興交付
95 金事業の推進
に必要な経費
187
(
)
95199 - 2815 - 16
沖縄振興特別推進交
付金
80,635,438
0
0
0
80,635,438
95199 - 1825 - 16
沖縄振興公共投資交
付金
80,655,109
650,687
0
650,687
81,305,796
88,109,760
9,120,000
0
9,120,000
97,229,760
沖縄開発事
業費
41 治山事業に必
要な経費
028
41
42
295,000
14,000
0
14,000
309,000
41051 - 1204 - 00
国有林野内治山事業
費
35,000
0
0
0
35,000
41051 - 1825 - 00
治山事業費補助
260,000
14,000
0
14,000
274,000
2,562,126
50,000
0
50,000
2,612,126
河川整備事業
に必要な経費
41051 - 1204 - 00
堰 堤
持 費
2,535,126
50,000
0
50,000
2,585,126
41051 - 1204 - 00
治水営繕宿舎費外 1
目
27,000
0
0
0
27,000
6,158,000
1,386,000
0
1,386,000
7,544,000
4,605,000
1,000,000
0
1,000,000
5,605,000
維
地域連携道路
事業に必要な
経費
42052 - 1204 - 00
地域連携道路事業費
42052 - 1204 - 00
道 路
査 費
13,000
125,000
0
125,000
138,000
42052 - 1825 - 00
地域連携道路事業費
補助
1,530,000
261,000
0
261,000
1,791,000
調
沖
縄
県
沖
縄
県
継
続
沖
42
42
道路整備営繕宿舎費
外1目
道路更新防災
対策事業及び
維持管理に必
要な経費
10,000
0
0
0
10,000
5,119,000
436,000
0
436,000
5,555,000
42052 - 1204 - 00
道路維持管理費
4,775,000
436,000
0
436,000
5,211,000
42052 - 1204 - 00
道路更新防災対策事
業費外 2 目
344,000
0
0
0
344,000
17,989,000
1,100,000
0
1,100,000
19,089,000
17,980,000
1,100,000
0
1,100,000
19,080,000
道路交通円滑
化事業に必要
な経費
42052 - 1204 - 00
道路交通円滑化事業
費
修
ダ
縄
道
42052 - 1204 - 00
1
路
8 / 10
ム
県
改
築
繕
9 / 10
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
内閣本府
算
内
5
訳
( 千円)
(内 閣 本 府)
028
42
43
(沖縄開発事
)
業費
(
)
道路交通円滑
化事業に必要
な経費
港湾事業に必
要な経費
42052 - 1204 - 00
道路整備営繕宿舎費
9,000
0
0
0
9,000
10,122,367
2,570,000
0
2,570,000
12,692,367
43052 - 1204 - 00
港 湾
修 費
9,318,867
2,480,000
0
2,480,000
11,798,867
重
43052 - 1825 - 00
港湾改修費補助
747,000
90,000
0
90,000
837,000
港
改
要
湾
地
43052 - 1204 - 00
44
56,500
0
0
0
56,500
3,763,000
40,000
0
40,000
3,803,000
道路交通安全施設等
整備事業費
交通事故重点対策道
路事業費外 1 目
1,180,000
40,000
0
40,000
1,220,000
2,583,000
0
0
0
2,583,000
水道施設整備費補助
2,467,000
1,266,000
0
1,266,000
3,733,000
道路交通安全
対策事業に必
要な経費
44052 - 1204 - 00
44052 - 1204 - 00
45
港湾作業船整備費外
2目
水道施設整備
に必要な経費
45086 - 1925 - 00
港
管
方
湾
理
二
地
者
港
湾
種
方
公 共
団
体
簡易水道等施設整備費補
助
45
45
46
良好で緑豊か
な都市空間の
形成等のため
の国営公園事
業に必要な経
費
廃棄物処理施
設整備に必要
な経費
農業生産基盤
整備事業に必
要な経費
3,143,950
430,000
0
430,000
3,573,950
45052 - 1204 - 00
国営公園整備費
1,454,798
400,000
0
400,000
1,854,798
国 営 沖 縄 記 念 公 園
45052 - 1204 - 00
国営公園維持管理費
1,687,152
30,000
0
30,000
1,717,152
国 営 沖 縄 記 念 公 園
45052 - 1204 - 00
国営公園営繕宿舎費
2,000
0
0
0
2,000
45086 - 1825 - 00
循環型社会形成推進
交付金
1,166,000
600,000
0
600,000
1,766,000
11,774,613
100,000
0
100,000
11,874,613
46052 - 1204 - 00
かんがい排水事業費
5,819,422
100,000
0
100,000
5,919,422
46052 - 1204 - 00
国営造成施設管理費
外4目
5,955,191
0
0
0
5,955,191
市
9 / 10以内
町
村
1 / 2・2 / 3
1/2
6
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
内閣本府
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
算
内
訳
( 千円)
(内 閣 本 府)
028
46
47
(沖縄開発事
)
業費
水産基盤整備
に必要な経費
社会資本総合
整備事業に必
要な経費
46052 - 1825 - 00
47052 - 1825 - 00
47052 - 1825 - 00
水産基盤整備事業費
補助
社会資本整備総合交
付金
防災・安全社会資本
整備交付金
(その他の事項)
032 共生社会政
策費
共生社会政策
95 の企画立案等
に必要な経費
034
95
3,529,204
270,000
0
270,000
3,799,204
18,547,000
858,000
0
858,000
19,405,000
14,415,000
791,000
0
791,000
15,206,000
地
方
公 共
団
体
定
額
4,132,000
67,000
0
67,000
4,199,000
地
方
公 共
団
体
定
額
1,473,500
0
0
0
1,473,500
2,072,208
999,496
0
999,496
3,071,704
地
方
公 共
団
体
95016 - 2815 - 16
地域子供の未来応援
交付金
0
999,496
0
999,496
999,496
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 8 目
2,072,208
0
0
0
2,072,208
414,817
315,527
0
315,527
730,344
284,805
15,156
0
15,156
299,961
沖
縄
定額・3 / 4・1 / 2
男女共同参
画社会形成
促進費
男女共同参画
社会の形成の
促進に必要な
経費
95016 - 2129 - 06
諸
謝
金
調
事
95016 - 2122 - 08
職
員
旅
費
22,268
141
0
141
22,409
内
査
務
公益法人制
度適正運営
推進費
謝
委 嘱
国
調 査
040
9 / 10
県
謝
旅
随
行 旅
金
7 , 695千円
金
7 , 461
費
費
95016 - 2123 - 09
庁
費
51,447
230
0
230
51,677
雑
役
務
費
95016 - 2815 - 16
地域女性活躍推進交
付金
0
300,000
0
300,000
300,000
都
道
府
県
95016 - 2122 - 08
委員等旅費外 2 目
56,297
0
0
0
56,297
8 / 10
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
内閣本府
算
内
7
訳
( 千円)
(内 閣 本 府)
(
)
公益法人制
度適正運営
推進費
公益法人制度
95 の適正な運営
の推進に必要
な経費
040
95016 - 2123 - 09
情報処理業務庁費
96,429
199,854
0
199,854
296,283
53,020
199,854
0
199,854
252,874
雑
役
務
費
うち国庫債務負担行為の
歳出化
平成28年度国庫債務負
担行為
考)
(参
95016 - 2122 - 08
職員旅費外 2 目
迎賓施設運
営費
迎賓施設の運
95 営に必要な経
費
43,409
0
0
0
43,409
1,265,818
966,260
0
966,260
2,232,078
1,226,429
966,260
0
966,260
2,192,689
184 , 896千円
国庫債務負担行為限
度額総計
384 , 696
平成28年度支出予
定額
184 , 896
平成29年度以降支
出予定額
199 , 800
042
95016 - 2123 - 09
迎賓施設業務庁費
備
品
印
刷
光
製
熱
雑
水
費
36 , 366千円
費
16 , 791
料
20 , 840
電
気
料
17 , 713
水
道
料
1 , 121
料
2 , 006
ガ
借
本
料
ス
及 び
役
損
務
料
9 , 620
費
882 , 643
うち繰越明許費
迎賓館参観応募システ
ム開発経費
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 2 目
39,389
0
0
0
39,389
100 , 000
8
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
内閣本府
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
( 千円)
(内 閣 本 府)
沖縄空港整
備事業費自
047 動車安全特
別会計へ繰
入
空港整備事業
の財源の自動
43 車安全特別会
計空港整備勘
定へ繰入れに
必要な経費
(その他の項)
43052 - 1926 - 00
空港整備事業財源自
動車安全特別会計へ
繰入
21,762,732
2,581,000
0
2,581,000
24,343,732
129,660,855
0
0
0
129,660,855
積
算
内
訳
内閣府所管 地方創生推進事務局
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
地方創生推進
事務局
231 地方創生推
進事務局
地方創生推進
95 事務局の運営
に必要な経費
地方創生の推
95 進に係る計画
認定等に必要
な経費
正
要
求
改 平 成 28 年 度
予
算
額
104,019,140
90,060,000
0
90,060,000
194,079,140
1,519,140
60,000
0
60,000
1,579,140
147,244
0
0
0
147,244
1,371,896
60,000
0
60,000
1,431,896
職
費
12,373
1,940
0
1,940
14,313
95016 - 2125 - 14
地方創生推進委託費
135,615
58,060
0
58,060
193,675
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 7 目
1,223,908
0
0
0
1,223,908
2,500,000
0
0
0
2,500,000
58,432,000
86,980,000
0
86,980,000
145,412,000
員
旅
総合特区推
進調整費
233 地方創生推
進費
地方創生の推
95 進に必要な経
費
積
算
内
訳
( 千円)
95016 - 2122 - 08
232
地方創生基
234 盤整備事業
推進費
地方創生の推
48 進のための基
盤整備事業に
必要な経費
補
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
9
内
国
旅
費
地域再生推進関係旅費
地域再生調査等委託費
民
間
団
体
95199 - 2815 - 16
地方創生推進交付金
58,432,000
0
0
0
58,432,000
95199 - 1825 - 16
地方創生拠点整備交
付金
0
86,980,000
0
86,980,000
86,980,000
地
方
公 共
団
体
48052 - 1825 - 00
地方創生整備推進交
付金
41,568,000
3,020,000
0
3,020,000
44,588,000
地
方
公 共
団
体
1/2
10
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
知的財産戦略推進事務局
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
知的財産戦略
推進事務局
知的財産戦
241 略推進事務
局
知的財産戦略
95 推進事務局の
運営に必要な
経費
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
143,188
131,091
0
131,091
274,279
95016 - 2129 - 06
諸
金
15,229
131,091
0
131,091
146,320
95016 - 2122 - 08
職員旅費外 7 目
127,959
0
0
0
127,959
謝
積
算
内
( 千円)
事
務
委 嘱
謝
金
訳
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
宇宙開発戦略
推進事務局
宇宙開発戦
251 略推進事務
局
宇宙開発戦略
95 推進事務局の
運営に必要な
経費
宇宙開発利用
95 政策の企画立
案等に必要な
経費
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
宇宙開発戦略推進事務局
積
算
内
( 千円)
15,072,525
4,400,000
0
4,400,000
19,472,525
154,493
0
0
0
154,493
14,918,032
4,400,000
0
4,400,000
19,318,032
95016 - 2125 - 14
実用準天頂衛星シス
テム開発等委託費
14,176,560
4,400,000
0
4,400,000
18,576,560
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 8 目
741,472
0
0
0
741,472
民
間
団
体
等
11
訳
12
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
子ども・子育て本部
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
子ども・子育
て本部
211 子ども・子
育て本部
子ども・子育
95 て本部の運営
に必要な経費
子ども・子育
95 て支援に必要
な経費
95199 - 2855 - 16
95016 - 2815 - 16
95016 - 2129 - 06
子どものた
めの教育・
保育給付
子どものため
05 の教育・保育
給付に必要な
経費
子どものため
06 の教育・保育
事業に必要な
経費
子ども・子
213 育て支援年
金特別会計
へ繰入
結婚新生活支援事業
費補助金
地域少子化対策重点
推進交付金
諸 謝 金 外 7 目
212
06083 - 2865 - 16
子どものための教
育・保育給付災害臨
時特例補助金
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
算
内
訳
( 千円)
1,927,667,139
5,431,691
0
5,431,691
1,933,098,830
1,066,045
5,032,825
0
5,032,825
6,098,870
304,099
0
0
0
304,099
761,946
5,032,825
0
5,032,825
5,794,771
0
1,032,750
0
1,032,750
1,032,750
都
道
府
県
3/4
499,125
4,000,075
0
4,000,075
4,499,200
都
道
府
県
3 / 4・10 / 10
262,821
0
0
0
262,821
650,018,402
398,866
0
398,866
650,417,268
650,018,402
0
0
0
650,018,402
0
398,866
0
398,866
398,866
体
定
1,276,582,692
0
0
0
1,276,582,692
地
方
公 共
団
額
内閣府所管 警察庁
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
警
察
庁
警察庁施設
費
警察庁施設整
95 備に必要な経
費
132
95014 - 1202 - 08
施 設 施 工 旅 費
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
算
内
13
訳
( 千円)
327,690,425
25,698,666
0
25,698,666
353,389,091
9,282,431
4,676,751
0
4,676,751
13,959,182
8,177,248
4,676,751
0
4,676,751
12,853,999
21,308
4,254
0
4,254
25,562
内
国
旅
費
監 督 検 査 等 旅 費
95014 - 1203 - 09
施 設 施 工 庁 費
582,083
573,331
0
573,331
1,155,414
消
耗
工
雑
設
95
136
95
95014 - 1204 - 15
警 察 庁 施 設 費
7,260,045
3,428,340
0
3,428,340
10,688,385
庁
95014 - 1204 - 15
通信施設整備費
313,812
670,826
0
670,826
984,638
通
1,105,183
0
0
0
1,105,183
17,365,710
54,330
0
54,330
17,420,040
民間資金等を
活用した警察
庁施設整備に
必要な経費
信
品
事
事
役
務
計、
監
舎
整
施 設
費
務
費
3 , 066千円
費
理
費
570 , 265
備
整
備
交通警察費
安全かつ快適
な交通の確保
に必要な経費
95014 - 1825 - 16
都道府県警察施設災
害復旧費補助金
0
54,330
0
54,330
54,330
95014 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 2 目
17,365,710
0
0
0
17,365,710
7,963,555
199,832
0
199,832
8,163,387
7,262,144
0
0
0
7,262,144
701,411
199,832
0
199,832
901,243
138 皇宮警察本
部
95 皇宮警察本部
に必要な経費
95 護衛・警備に
必要な経費
95014 - 2123 - 09
警 察
備 費
397,407
199,832
0
199,832
597,239
95014 - 2122 - 08
活動旅費外 4 目
304,004
0
0
0
304,004
122,975,439
20,767,753
0
20,767,753
143,743,192
15,109,088
734,914
0
734,914
15,844,002
装
警察活動基
盤整備費
警察活動基盤
95 の整備に必要
な経費
熊
本
県
備
品
費
備
品
費
8 / 10
143
95014 - 2123 - 09
警 察
装
備 費
726 , 533千円
14
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
警察庁
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
(警
察
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
庁)
95
(
)
警察活動基盤
の整備に必要
な経費
消
耗
品
費
95014 - 2203 - 09
車 両
入 費
4,926,365
6,105,410
0
6,105,410
11,031,775
備
95014 - 2203 - 09
警察通信機器整備費
8,529,463
11,945,158
0
11,945,158
20,474,621
備
雑
役
務
費
費
役
務
費
購
95014 - 2123 - 09
警察通信維持費
9,137,131
27,688
0
27,688
9,164,819
雑
95014 - 2204 - 15
航 空 機 購 入 費
2,475,697
1,185,770
0
1,185,770
3,661,467
ヘ
品
訳
95014 - 1825 - 16
都道府県警察施設災
害復旧費補助金
0
768,813
0
768,813
768,813
95014 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 14 目
82,797,695
0
0
0
82,797,695
170,103,290
0
0
0
170,103,290
熊
リ コ プ タ ー
国庫債務負担行為の歳出
化
平成28年度国庫債務負
担行為
考)
国庫債務負担行為限
度額総計
平成28年度支出予
定額
平成29年度以降支
出予定額
本
558 , 025千円
8 , 381
費
品
(参
(その他の項)
内
うち繰越明許費
テロ等対策資機材緊急
整備経費
(警察活動基
盤整備費 )
143
算
( 千円)
県
8 , 699 , 433千円
3 , 245 , 725
2機
1 , 185 , 770千円
1 , 999 , 732
1 , 185 , 770
813 , 962
2/3
内閣府所管 個人情報保護委員会
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
個人情報保護
委員会
221 個人情報保
護委員会
個人情報保護
95 委員会に必要
な経費
個人情報の適
95 正な取扱いの
確保に必要な
経費
95016 - 2122 - 08
職
員
旅
費
補
正
要
求
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
算
内
15
訳
( 千円)
1,403,886
80,600
0
80,600
1,484,486
1,016,253
0
0
0
1,016,253
387,633
80,600
0
80,600
468,233
18,577
19,600
0
19,600
38,177
95016 - 2123 - 09
個人情報保護業務庁
費
56,331
61,000
0
61,000
117,331
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 5 目
312,725
0
0
0
312,725
内
国
旅
費
広 報 ・ 啓 発 等 旅 費
外
国
旅
費
越境移転整備等旅費
雑
役
務
費
10 , 000千円
9 , 600
16
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
金融庁
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
金
融
庁
金融庁共通
費
金融庁一般行
95 政に必要な経
費
151
95
95
152
95
95
95
正
要
求
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
24,050,722
1,107,970
0
1,107,970
25,158,692
22,066,272
543,352
0
543,352
22,609,624
21,583,745
470,051
0
470,051
22,053,796
庁
費
848,932
6,415
0
6,415
855,347
通
95016 - 2123 - 09
情報処理業務庁費
2,158,667
463,636
0
463,636
2,622,303
備
雑
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 27 目
95016 - 2725 - 16
監査監督機関国際
フォーラム拠出金
95016 - 2122 - 08
職員旅費外 2 目
審議会等に必
要な経費
金融政策費
金融サービス
向上推進に必
要な経費
18,576,146
0
0
0
18,576,146
442,096
73,301
0
73,301
515,397
68,419
73,301
0
73,301
141,720
373,677
0
0
0
373,677
40,431
0
0
0
40,431
1,984,450
564,618
0
564,618
2,549,068
76,656
112,250
0
112,250
188,906
95016 - 2123 - 09
金融政策業務庁費
25,954
12,250
0
12,250
38,204
95062 - 2405 - 16
自然災害被災者債務
整理支援事業費補助
金
4,212
100,000
0
100,000
104,212
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 3 目
46,490
0
0
0
46,490
1,188,052
407,368
0
407,368
1,595,420
金融市場整備
推進に必要な
経費
95016 - 2123 - 09
情報処理業務庁費
878,563
407,368
0
407,368
1,285,931
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 9 目
309,489
0
0
0
309,489
212,075
45,000
0
45,000
257,075
金融政策推進
に必要な経費
算
内
訳
( 千円)
95016 - 2123 - 09
国際会議等に
必要な経費
(その他の事項)
補
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
95016 - 2123 - 09
金融政策業務庁費
132,217
45,000
0
45,000
177,217
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 5 目
79,858
0
0
0
79,858
507,667
0
0
0
507,667
信
運
搬
品
役
務
費
費
費
107 , 346千円
356 , 290
監査監督機関国際フォー
ラム拠出金
雑
役
務
費
一般社団法人全国銀行協
会
雑
役
務
費
雑
役
務
費
10 / 10
内閣府所管
組 織 ・ 項 ・ 事 項
目
の
区
分
平 成 28 年 度
成 立 予 算 額
(千円)
消 費 者 庁
消費者庁共
通費
162 消費者政策
費
95 消費者政策に
必要な経費
161
独立行政法
163 人国民生活
センター運
営費
独立行政法人
国民生活セン
95 ター運営費交
付金に必要な
経費
閣
正
要
求
改 平 成 28 年 度
予
算
額
積
算
内
11,891,805
2,317,107
0
2,317,107
14,208,912
4,571,245
0
0
0
4,571,245
4,461,441
2,052,079
0
2,052,079
6,513,520
非常勤職員手当
339,556
13,079
0
13,079
352,635
政
95016 - 2123 - 09
情報処理業務庁費
193,637
39,000
0
39,000
232,637
雑
役
務
費
95016 - 2815 - 16
地方消費者行政推進
交付金
3,000,000
2,000,000
0
2,000,000
5,000,000
都
道
府
県
95016 - 2129 - 06
諸 謝 金 外 8 目
928,248
0
0
0
928,248
95191 - 2305 - 16
独立行政法人国民生
活センター運営費交
付金
2,859,119
265,028
0
265,028
3,124,147
36,339,040
0
0
0
36,339,040
2,997,400,063
222,138,668
0
222,138,668
3,219,538,731
府
所
管
合
計
訳
( 千円)
95016 - 2111 - 05
(その他の組織)
内
補
追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円)
17
消費者庁
策
調
査
員
独立行政法人国民生活セ
ンター
6人
定
額
定額(末尾 記 載
の年度計画予算
見積り(変更)を
参照)
18
内閣府所管
独立行政法人国立公文書館
(参考)独立行政法人平成28年度計画予算見積り(変更)
(注) 下記表中の見込額は、主務大臣に年度計画の変更の届出を行う前のものであることなどの理由により、相当に異動することがある。
( 1 ) 独立行政法人国立公文書館
平 成 28 年 度 計 画 予 算 見 積 り (変 更)
収
入
区
運
分
営
費
事
事
交
業
業
付
収
外
収
見
込
支
額( 千円)
区
金
2,019,653
入
21,269
入
405
計
2,041,327
分
見
込
額(千円)
費
941,638
ア ジ ア 歴 史 資 料 情 報 提 供 事 業 費
274,750
一
費
231,846
費
593,093
計
2,041,327
公
文
書
般
人
合
出
等
保
存
管
件
合
利
用
理
経
内閣府所管
独立行政法人国民生活センター
19
(注) 下記表中の見込額は、主務大臣に年度計画の変更の届出を行う前のものであることなどの理由により、相当に異動することがある。
( 2 ) 独立行政法人国民生活センター
平 成 28 年 度 計 画 予 算 見 積 り (変 更)
収
入
区
運
分
営
費
事
事
合
交
業
業
付
収
外
収
見
込
支
額( 千円)
出
区
金
3,124,147
業
入
153,210
一
入
13,986
人
計
3,291,343
分
務
般
経
管
件
合
理
見
込
額(千円)
費
1,699,819
費
307,611
費
1,283,913
計
3,291,343