平 成 28 年 度 内 閣 府 所 管 一 般 会 計 歳 出 予 算 補 正(第 2 号)各 目 明 細 書 第 192 回 国 会 (臨時会) 提 出 目 目 次 頁 府 1 局 9 知 的 財 産 戦 略 推 進 事 務 局 10 宇 宙 開 発 戦 略 推 進 事 務 局 11 子 部 12 庁 13 会 15 庁 16 庁 17 内 地 閣 方 ど 創 も 生 ・ 警 個 推 子 進 育 事 て 務 本 察 人 情 報 金 消 本 保 護 融 費 者 委 員 次 1 内閣府所管 内 閣 歳 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 出 分 府 予 所 算 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 内 閣 本 府 内閣本府共 通費 内閣本府一般 95 行政に必要な 経費 001 補 一 正 補 各 正 般 目 要 会 明 細 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 書 改 平 成 28 年 度 予 算 額 549,122,193 92,911,543 0 92,911,543 642,033,736 26,865,364 1,100,000 0 1,100,000 27,965,364 24,465,415 1,100,000 0 1,100,000 25,565,415 費 2,443,400 1,100,000 0 1,100,000 3,543,400 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 29 目 22,022,015 0 0 0 22,022,015 2,399,949 0 0 0 2,399,949 567,432 300,872 0 300,872 868,304 95016 - 1204 - 15 施 設 備 費 520,827 300,872 0 300,872 821,699 95016 - 1202 - 08 施設施工旅費外 1 目 46,605 0 0 0 46,605 105,011 50,000 0 50,000 155,011 整 003 公文書等管 理政策費 公文書等管理 95 政策に必要な 経費 95016 - 2129 - 06 諸 金 95,010 50,000 0 50,000 145,010 95016 - 2122 - 08 職員旅費外 1 目 10,001 0 0 0 10,001 95191 - 2305 - 16 独立行政法人国立公 文書館運営費交付金 2,009,884 9,769 0 9,769 2,019,653 謝 積 算 内 訳 ( 千円) 庁 002 内閣本府施 設費 内閣本府施設 95 整備に必要な 経費 1 計 95016 - 2123 - 09 (その他の事項) 独立行政法 004 人国立公文 書館運営費 独立行政法人 95 国立公文書館 運営費交付金 に必要な経費 管 内閣本府 備 品 費 現地対策本部施設整備 迎 賓 施 設 整 備 事 務 委 嘱 謝 69 , 990千円 230 , 882 金 独立行政法人国立公文書 館 定額(末尾 記 載 の年度計画予算 見積り(変更)を 参照) 2 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 内閣本府 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 算 内 訳 ( 千円) (内 閣 本 府) 005 95 政府広報費 政府広報の実 施等に必要な 経費 8,297,612 2,850,174 0 2,850,174 11,147,786 95016 - 2123 - 09 啓 発 報 費 7,593,589 2,850,174 0 2,850,174 10,443,763 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 4 目 704,023 0 0 0 704,023 798,902 1,441,895 0 1,441,895 2,240,797 広 007 経済財政政 策費 経済財政政策 95 の企画立案等 に必要な経費 雑 役 務 費 役 務 費 95016 - 2123 - 09 市民活動促進調査費 67,435 49,895 0 49,895 117,330 雑 95016 - 2815 - 16 民間資金等活用事業 調査費補助金 0 1,392,000 0 1,392,000 1,392,000 地 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 12 目 731,467 0 0 0 731,467 224,279 1,364,311 0 1,364,311 1,588,590 61,943 549,643 0 549,643 611,586 地方創生支 援費 地方創生の支 95 援に必要な経 費 方 公 共 団 体 10 / 10 009 95016 - 2125 - 14 地方創生支援委託費 地方創生推進のための知 的基盤の整備事業費 329 , 643千円 地方創生加速化交付金効 果検証事業費 200 , 000 民 国立研究開 発法人日本 医療研究開 発機構出資 国立研究開発 法人日本医療 13 研究開発機構 出資に必要な 経費 95016 - 2405 - 16 地方創生支援事業費 補助金 0 814,668 0 814,668 814,668 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 6 目 162,336 0 0 0 162,336 13073 - 1959 - 24 国立研究開発法人日 本医療研究開発機構 出資金 0 55,000,000 0 55,000,000 55,000,000 82,447,195 728,021 0 728,021 83,175,216 民 間 間 団 団 体 体 等 199 013 95 防災政策費 防災基本政策 の企画立案等 に必要な経費 国立研究開発法人日本医 療研究開発機構 10 / 10 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 3 内閣本府 算 内 訳 ( 千円) (内 閣 本 府) 013 (防災政策費) 95 ( ) 防災基本政策 の企画立案等 に必要な経費 原子力災害 対策費 原子力災害対 95 策に必要な経 費 95016 - 2123 - 09 災害関係調査費 1,801,024 403,210 0 403,210 2,204,234 95016 - 2204 - 15 無線通信機器等整備 費 259,177 324,811 0 324,811 583,988 95016 - 2122 - 08 職 員 旅 費 外 11 目 80,386,994 0 0 0 80,386,994 95016 - 2815 - 16 原子力災害対策事業 費補助金 0 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 23,133,348 5,233,677 0 5,233,677 28,367,025 6,407,041 414,378 0 414,378 6,821,419 51,248 414,378 0 414,378 465,626 雑 役 務 費 中央防災無線網無線通信 機器等整備費 191 015 95 沖縄政策費 沖縄政策の推 進に必要な経 費 95016 - 2123 - 09 庁 費 道 府 備 品 消 借 県 耗 料 費 品 及 び 損 役 燃 95016 - 2129 - 06 13 諸 謝 金 外 17 目 沖縄科学技術 大学院大学学 園に必要な経 費 13073 - 2305 - 16 13073 - 1305 - 16 沖縄科学技術大学院 大学学園補助金 沖縄科学技術大学院 大学学園施設整備費 補助金 394 料 45 , 619 金 235 , 604 費 130 , 611 費 665 6,355,793 0 0 0 6,355,793 16,726,307 4,819,299 0 4,819,299 21,545,606 14,674,841 1,499,986 0 1,499,986 16,174,827 沖縄科学技術大学院大学 学園 定 額 2,051,466 3,319,313 0 3,319,313 5,370,779 沖縄科学技術大学院大学 学園 定 額 建 沖縄振興交 付金事業推 進費 沖縄振興交付 95 金事業の推進 に必要な経費 務 料 額 1 , 485千円 費 賃 雑 定 187 161,290,547 650,687 0 650,687 161,941,234 築 工 事 費 等 4 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 内閣本府 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 算 内 訳 ( 千円) (内 閣 本 府) ( ) 沖縄振興交 付金事業推 進費 沖縄振興交付 95 金事業の推進 に必要な経費 187 ( ) 95199 - 2815 - 16 沖縄振興特別推進交 付金 80,635,438 0 0 0 80,635,438 95199 - 1825 - 16 沖縄振興公共投資交 付金 80,655,109 650,687 0 650,687 81,305,796 88,109,760 9,120,000 0 9,120,000 97,229,760 沖縄開発事 業費 41 治山事業に必 要な経費 028 41 42 295,000 14,000 0 14,000 309,000 41051 - 1204 - 00 国有林野内治山事業 費 35,000 0 0 0 35,000 41051 - 1825 - 00 治山事業費補助 260,000 14,000 0 14,000 274,000 2,562,126 50,000 0 50,000 2,612,126 河川整備事業 に必要な経費 41051 - 1204 - 00 堰 堤 持 費 2,535,126 50,000 0 50,000 2,585,126 41051 - 1204 - 00 治水営繕宿舎費外 1 目 27,000 0 0 0 27,000 6,158,000 1,386,000 0 1,386,000 7,544,000 4,605,000 1,000,000 0 1,000,000 5,605,000 維 地域連携道路 事業に必要な 経費 42052 - 1204 - 00 地域連携道路事業費 42052 - 1204 - 00 道 路 査 費 13,000 125,000 0 125,000 138,000 42052 - 1825 - 00 地域連携道路事業費 補助 1,530,000 261,000 0 261,000 1,791,000 調 沖 縄 県 沖 縄 県 継 続 沖 42 42 道路整備営繕宿舎費 外1目 道路更新防災 対策事業及び 維持管理に必 要な経費 10,000 0 0 0 10,000 5,119,000 436,000 0 436,000 5,555,000 42052 - 1204 - 00 道路維持管理費 4,775,000 436,000 0 436,000 5,211,000 42052 - 1204 - 00 道路更新防災対策事 業費外 2 目 344,000 0 0 0 344,000 17,989,000 1,100,000 0 1,100,000 19,089,000 17,980,000 1,100,000 0 1,100,000 19,080,000 道路交通円滑 化事業に必要 な経費 42052 - 1204 - 00 道路交通円滑化事業 費 修 ダ 縄 道 42052 - 1204 - 00 1 路 8 / 10 ム 県 改 築 繕 9 / 10 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 内閣本府 算 内 5 訳 ( 千円) (内 閣 本 府) 028 42 43 (沖縄開発事 ) 業費 ( ) 道路交通円滑 化事業に必要 な経費 港湾事業に必 要な経費 42052 - 1204 - 00 道路整備営繕宿舎費 9,000 0 0 0 9,000 10,122,367 2,570,000 0 2,570,000 12,692,367 43052 - 1204 - 00 港 湾 修 費 9,318,867 2,480,000 0 2,480,000 11,798,867 重 43052 - 1825 - 00 港湾改修費補助 747,000 90,000 0 90,000 837,000 港 改 要 湾 地 43052 - 1204 - 00 44 56,500 0 0 0 56,500 3,763,000 40,000 0 40,000 3,803,000 道路交通安全施設等 整備事業費 交通事故重点対策道 路事業費外 1 目 1,180,000 40,000 0 40,000 1,220,000 2,583,000 0 0 0 2,583,000 水道施設整備費補助 2,467,000 1,266,000 0 1,266,000 3,733,000 道路交通安全 対策事業に必 要な経費 44052 - 1204 - 00 44052 - 1204 - 00 45 港湾作業船整備費外 2目 水道施設整備 に必要な経費 45086 - 1925 - 00 港 管 方 湾 理 二 地 者 港 湾 種 方 公 共 団 体 簡易水道等施設整備費補 助 45 45 46 良好で緑豊か な都市空間の 形成等のため の国営公園事 業に必要な経 費 廃棄物処理施 設整備に必要 な経費 農業生産基盤 整備事業に必 要な経費 3,143,950 430,000 0 430,000 3,573,950 45052 - 1204 - 00 国営公園整備費 1,454,798 400,000 0 400,000 1,854,798 国 営 沖 縄 記 念 公 園 45052 - 1204 - 00 国営公園維持管理費 1,687,152 30,000 0 30,000 1,717,152 国 営 沖 縄 記 念 公 園 45052 - 1204 - 00 国営公園営繕宿舎費 2,000 0 0 0 2,000 45086 - 1825 - 00 循環型社会形成推進 交付金 1,166,000 600,000 0 600,000 1,766,000 11,774,613 100,000 0 100,000 11,874,613 46052 - 1204 - 00 かんがい排水事業費 5,819,422 100,000 0 100,000 5,919,422 46052 - 1204 - 00 国営造成施設管理費 外4目 5,955,191 0 0 0 5,955,191 市 9 / 10以内 町 村 1 / 2・2 / 3 1/2 6 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 内閣本府 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 算 内 訳 ( 千円) (内 閣 本 府) 028 46 47 (沖縄開発事 ) 業費 水産基盤整備 に必要な経費 社会資本総合 整備事業に必 要な経費 46052 - 1825 - 00 47052 - 1825 - 00 47052 - 1825 - 00 水産基盤整備事業費 補助 社会資本整備総合交 付金 防災・安全社会資本 整備交付金 (その他の事項) 032 共生社会政 策費 共生社会政策 95 の企画立案等 に必要な経費 034 95 3,529,204 270,000 0 270,000 3,799,204 18,547,000 858,000 0 858,000 19,405,000 14,415,000 791,000 0 791,000 15,206,000 地 方 公 共 団 体 定 額 4,132,000 67,000 0 67,000 4,199,000 地 方 公 共 団 体 定 額 1,473,500 0 0 0 1,473,500 2,072,208 999,496 0 999,496 3,071,704 地 方 公 共 団 体 95016 - 2815 - 16 地域子供の未来応援 交付金 0 999,496 0 999,496 999,496 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 8 目 2,072,208 0 0 0 2,072,208 414,817 315,527 0 315,527 730,344 284,805 15,156 0 15,156 299,961 沖 縄 定額・3 / 4・1 / 2 男女共同参 画社会形成 促進費 男女共同参画 社会の形成の 促進に必要な 経費 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 調 事 95016 - 2122 - 08 職 員 旅 費 22,268 141 0 141 22,409 内 査 務 公益法人制 度適正運営 推進費 謝 委 嘱 国 調 査 040 9 / 10 県 謝 旅 随 行 旅 金 7 , 695千円 金 7 , 461 費 費 95016 - 2123 - 09 庁 費 51,447 230 0 230 51,677 雑 役 務 費 95016 - 2815 - 16 地域女性活躍推進交 付金 0 300,000 0 300,000 300,000 都 道 府 県 95016 - 2122 - 08 委員等旅費外 2 目 56,297 0 0 0 56,297 8 / 10 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 内閣本府 算 内 7 訳 ( 千円) (内 閣 本 府) ( ) 公益法人制 度適正運営 推進費 公益法人制度 95 の適正な運営 の推進に必要 な経費 040 95016 - 2123 - 09 情報処理業務庁費 96,429 199,854 0 199,854 296,283 53,020 199,854 0 199,854 252,874 雑 役 務 費 うち国庫債務負担行為の 歳出化 平成28年度国庫債務負 担行為 考) (参 95016 - 2122 - 08 職員旅費外 2 目 迎賓施設運 営費 迎賓施設の運 95 営に必要な経 費 43,409 0 0 0 43,409 1,265,818 966,260 0 966,260 2,232,078 1,226,429 966,260 0 966,260 2,192,689 184 , 896千円 国庫債務負担行為限 度額総計 384 , 696 平成28年度支出予 定額 184 , 896 平成29年度以降支 出予定額 199 , 800 042 95016 - 2123 - 09 迎賓施設業務庁費 備 品 印 刷 光 製 熱 雑 水 費 36 , 366千円 費 16 , 791 料 20 , 840 電 気 料 17 , 713 水 道 料 1 , 121 料 2 , 006 ガ 借 本 料 ス 及 び 役 損 務 料 9 , 620 費 882 , 643 うち繰越明許費 迎賓館参観応募システ ム開発経費 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 2 目 39,389 0 0 0 39,389 100 , 000 8 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 内閣本府 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 ( 千円) (内 閣 本 府) 沖縄空港整 備事業費自 047 動車安全特 別会計へ繰 入 空港整備事業 の財源の自動 43 車安全特別会 計空港整備勘 定へ繰入れに 必要な経費 (その他の項) 43052 - 1926 - 00 空港整備事業財源自 動車安全特別会計へ 繰入 21,762,732 2,581,000 0 2,581,000 24,343,732 129,660,855 0 0 0 129,660,855 積 算 内 訳 内閣府所管 地方創生推進事務局 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 地方創生推進 事務局 231 地方創生推 進事務局 地方創生推進 95 事務局の運営 に必要な経費 地方創生の推 95 進に係る計画 認定等に必要 な経費 正 要 求 改 平 成 28 年 度 予 算 額 104,019,140 90,060,000 0 90,060,000 194,079,140 1,519,140 60,000 0 60,000 1,579,140 147,244 0 0 0 147,244 1,371,896 60,000 0 60,000 1,431,896 職 費 12,373 1,940 0 1,940 14,313 95016 - 2125 - 14 地方創生推進委託費 135,615 58,060 0 58,060 193,675 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 7 目 1,223,908 0 0 0 1,223,908 2,500,000 0 0 0 2,500,000 58,432,000 86,980,000 0 86,980,000 145,412,000 員 旅 総合特区推 進調整費 233 地方創生推 進費 地方創生の推 95 進に必要な経 費 積 算 内 訳 ( 千円) 95016 - 2122 - 08 232 地方創生基 234 盤整備事業 推進費 地方創生の推 48 進のための基 盤整備事業に 必要な経費 補 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 9 内 国 旅 費 地域再生推進関係旅費 地域再生調査等委託費 民 間 団 体 95199 - 2815 - 16 地方創生推進交付金 58,432,000 0 0 0 58,432,000 95199 - 1825 - 16 地方創生拠点整備交 付金 0 86,980,000 0 86,980,000 86,980,000 地 方 公 共 団 体 48052 - 1825 - 00 地方創生整備推進交 付金 41,568,000 3,020,000 0 3,020,000 44,588,000 地 方 公 共 団 体 1/2 10 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 知的財産戦略推進事務局 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 知的財産戦略 推進事務局 知的財産戦 241 略推進事務 局 知的財産戦略 95 推進事務局の 運営に必要な 経費 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 143,188 131,091 0 131,091 274,279 95016 - 2129 - 06 諸 金 15,229 131,091 0 131,091 146,320 95016 - 2122 - 08 職員旅費外 7 目 127,959 0 0 0 127,959 謝 積 算 内 ( 千円) 事 務 委 嘱 謝 金 訳 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 宇宙開発戦略 推進事務局 宇宙開発戦 251 略推進事務 局 宇宙開発戦略 95 推進事務局の 運営に必要な 経費 宇宙開発利用 95 政策の企画立 案等に必要な 経費 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 宇宙開発戦略推進事務局 積 算 内 ( 千円) 15,072,525 4,400,000 0 4,400,000 19,472,525 154,493 0 0 0 154,493 14,918,032 4,400,000 0 4,400,000 19,318,032 95016 - 2125 - 14 実用準天頂衛星シス テム開発等委託費 14,176,560 4,400,000 0 4,400,000 18,576,560 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 8 目 741,472 0 0 0 741,472 民 間 団 体 等 11 訳 12 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 子ども・子育て本部 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 子ども・子育 て本部 211 子ども・子 育て本部 子ども・子育 95 て本部の運営 に必要な経費 子ども・子育 95 て支援に必要 な経費 95199 - 2855 - 16 95016 - 2815 - 16 95016 - 2129 - 06 子どものた めの教育・ 保育給付 子どものため 05 の教育・保育 給付に必要な 経費 子どものため 06 の教育・保育 事業に必要な 経費 子ども・子 213 育て支援年 金特別会計 へ繰入 結婚新生活支援事業 費補助金 地域少子化対策重点 推進交付金 諸 謝 金 外 7 目 212 06083 - 2865 - 16 子どものための教 育・保育給付災害臨 時特例補助金 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 算 内 訳 ( 千円) 1,927,667,139 5,431,691 0 5,431,691 1,933,098,830 1,066,045 5,032,825 0 5,032,825 6,098,870 304,099 0 0 0 304,099 761,946 5,032,825 0 5,032,825 5,794,771 0 1,032,750 0 1,032,750 1,032,750 都 道 府 県 3/4 499,125 4,000,075 0 4,000,075 4,499,200 都 道 府 県 3 / 4・10 / 10 262,821 0 0 0 262,821 650,018,402 398,866 0 398,866 650,417,268 650,018,402 0 0 0 650,018,402 0 398,866 0 398,866 398,866 体 定 1,276,582,692 0 0 0 1,276,582,692 地 方 公 共 団 額 内閣府所管 警察庁 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 警 察 庁 警察庁施設 費 警察庁施設整 95 備に必要な経 費 132 95014 - 1202 - 08 施 設 施 工 旅 費 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 算 内 13 訳 ( 千円) 327,690,425 25,698,666 0 25,698,666 353,389,091 9,282,431 4,676,751 0 4,676,751 13,959,182 8,177,248 4,676,751 0 4,676,751 12,853,999 21,308 4,254 0 4,254 25,562 内 国 旅 費 監 督 検 査 等 旅 費 95014 - 1203 - 09 施 設 施 工 庁 費 582,083 573,331 0 573,331 1,155,414 消 耗 工 雑 設 95 136 95 95014 - 1204 - 15 警 察 庁 施 設 費 7,260,045 3,428,340 0 3,428,340 10,688,385 庁 95014 - 1204 - 15 通信施設整備費 313,812 670,826 0 670,826 984,638 通 1,105,183 0 0 0 1,105,183 17,365,710 54,330 0 54,330 17,420,040 民間資金等を 活用した警察 庁施設整備に 必要な経費 信 品 事 事 役 務 計、 監 舎 整 施 設 費 務 費 3 , 066千円 費 理 費 570 , 265 備 整 備 交通警察費 安全かつ快適 な交通の確保 に必要な経費 95014 - 1825 - 16 都道府県警察施設災 害復旧費補助金 0 54,330 0 54,330 54,330 95014 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 2 目 17,365,710 0 0 0 17,365,710 7,963,555 199,832 0 199,832 8,163,387 7,262,144 0 0 0 7,262,144 701,411 199,832 0 199,832 901,243 138 皇宮警察本 部 95 皇宮警察本部 に必要な経費 95 護衛・警備に 必要な経費 95014 - 2123 - 09 警 察 備 費 397,407 199,832 0 199,832 597,239 95014 - 2122 - 08 活動旅費外 4 目 304,004 0 0 0 304,004 122,975,439 20,767,753 0 20,767,753 143,743,192 15,109,088 734,914 0 734,914 15,844,002 装 警察活動基 盤整備費 警察活動基盤 95 の整備に必要 な経費 熊 本 県 備 品 費 備 品 費 8 / 10 143 95014 - 2123 - 09 警 察 装 備 費 726 , 533千円 14 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 警察庁 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) (警 察 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 庁) 95 ( ) 警察活動基盤 の整備に必要 な経費 消 耗 品 費 95014 - 2203 - 09 車 両 入 費 4,926,365 6,105,410 0 6,105,410 11,031,775 備 95014 - 2203 - 09 警察通信機器整備費 8,529,463 11,945,158 0 11,945,158 20,474,621 備 雑 役 務 費 費 役 務 費 購 95014 - 2123 - 09 警察通信維持費 9,137,131 27,688 0 27,688 9,164,819 雑 95014 - 2204 - 15 航 空 機 購 入 費 2,475,697 1,185,770 0 1,185,770 3,661,467 ヘ 品 訳 95014 - 1825 - 16 都道府県警察施設災 害復旧費補助金 0 768,813 0 768,813 768,813 95014 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 14 目 82,797,695 0 0 0 82,797,695 170,103,290 0 0 0 170,103,290 熊 リ コ プ タ ー 国庫債務負担行為の歳出 化 平成28年度国庫債務負 担行為 考) 国庫債務負担行為限 度額総計 平成28年度支出予 定額 平成29年度以降支 出予定額 本 558 , 025千円 8 , 381 費 品 (参 (その他の項) 内 うち繰越明許費 テロ等対策資機材緊急 整備経費 (警察活動基 盤整備費 ) 143 算 ( 千円) 県 8 , 699 , 433千円 3 , 245 , 725 2機 1 , 185 , 770千円 1 , 999 , 732 1 , 185 , 770 813 , 962 2/3 内閣府所管 個人情報保護委員会 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 個人情報保護 委員会 221 個人情報保 護委員会 個人情報保護 95 委員会に必要 な経費 個人情報の適 95 正な取扱いの 確保に必要な 経費 95016 - 2122 - 08 職 員 旅 費 補 正 要 求 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 算 内 15 訳 ( 千円) 1,403,886 80,600 0 80,600 1,484,486 1,016,253 0 0 0 1,016,253 387,633 80,600 0 80,600 468,233 18,577 19,600 0 19,600 38,177 95016 - 2123 - 09 個人情報保護業務庁 費 56,331 61,000 0 61,000 117,331 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 5 目 312,725 0 0 0 312,725 内 国 旅 費 広 報 ・ 啓 発 等 旅 費 外 国 旅 費 越境移転整備等旅費 雑 役 務 費 10 , 000千円 9 , 600 16 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 金融庁 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 金 融 庁 金融庁共通 費 金融庁一般行 95 政に必要な経 費 151 95 95 152 95 95 95 正 要 求 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 24,050,722 1,107,970 0 1,107,970 25,158,692 22,066,272 543,352 0 543,352 22,609,624 21,583,745 470,051 0 470,051 22,053,796 庁 費 848,932 6,415 0 6,415 855,347 通 95016 - 2123 - 09 情報処理業務庁費 2,158,667 463,636 0 463,636 2,622,303 備 雑 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 27 目 95016 - 2725 - 16 監査監督機関国際 フォーラム拠出金 95016 - 2122 - 08 職員旅費外 2 目 審議会等に必 要な経費 金融政策費 金融サービス 向上推進に必 要な経費 18,576,146 0 0 0 18,576,146 442,096 73,301 0 73,301 515,397 68,419 73,301 0 73,301 141,720 373,677 0 0 0 373,677 40,431 0 0 0 40,431 1,984,450 564,618 0 564,618 2,549,068 76,656 112,250 0 112,250 188,906 95016 - 2123 - 09 金融政策業務庁費 25,954 12,250 0 12,250 38,204 95062 - 2405 - 16 自然災害被災者債務 整理支援事業費補助 金 4,212 100,000 0 100,000 104,212 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 3 目 46,490 0 0 0 46,490 1,188,052 407,368 0 407,368 1,595,420 金融市場整備 推進に必要な 経費 95016 - 2123 - 09 情報処理業務庁費 878,563 407,368 0 407,368 1,285,931 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 9 目 309,489 0 0 0 309,489 212,075 45,000 0 45,000 257,075 金融政策推進 に必要な経費 算 内 訳 ( 千円) 95016 - 2123 - 09 国際会議等に 必要な経費 (その他の事項) 補 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 95016 - 2123 - 09 金融政策業務庁費 132,217 45,000 0 45,000 177,217 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 5 目 79,858 0 0 0 79,858 507,667 0 0 0 507,667 信 運 搬 品 役 務 費 費 費 107 , 346千円 356 , 290 監査監督機関国際フォー ラム拠出金 雑 役 務 費 一般社団法人全国銀行協 会 雑 役 務 費 雑 役 務 費 10 / 10 内閣府所管 組 織 ・ 項 ・ 事 項 目 の 区 分 平 成 28 年 度 成 立 予 算 額 (千円) 消 費 者 庁 消費者庁共 通費 162 消費者政策 費 95 消費者政策に 必要な経費 161 独立行政法 163 人国民生活 センター運 営費 独立行政法人 国民生活セン 95 ター運営費交 付金に必要な 経費 閣 正 要 求 改 平 成 28 年 度 予 算 額 積 算 内 11,891,805 2,317,107 0 2,317,107 14,208,912 4,571,245 0 0 0 4,571,245 4,461,441 2,052,079 0 2,052,079 6,513,520 非常勤職員手当 339,556 13,079 0 13,079 352,635 政 95016 - 2123 - 09 情報処理業務庁費 193,637 39,000 0 39,000 232,637 雑 役 務 費 95016 - 2815 - 16 地方消費者行政推進 交付金 3,000,000 2,000,000 0 2,000,000 5,000,000 都 道 府 県 95016 - 2129 - 06 諸 謝 金 外 8 目 928,248 0 0 0 928,248 95191 - 2305 - 16 独立行政法人国民生 活センター運営費交 付金 2,859,119 265,028 0 265,028 3,124,147 36,339,040 0 0 0 36,339,040 2,997,400,063 222,138,668 0 222,138,668 3,219,538,731 府 所 管 合 計 訳 ( 千円) 95016 - 2111 - 05 (その他の組織) 内 補 追 加 額(千円) 修正減少額( 千円) 差 引 額( 千円) 17 消費者庁 策 調 査 員 独立行政法人国民生活セ ンター 6人 定 額 定額(末尾 記 載 の年度計画予算 見積り(変更)を 参照) 18 内閣府所管 独立行政法人国立公文書館 (参考)独立行政法人平成28年度計画予算見積り(変更) (注) 下記表中の見込額は、主務大臣に年度計画の変更の届出を行う前のものであることなどの理由により、相当に異動することがある。 ( 1 ) 独立行政法人国立公文書館 平 成 28 年 度 計 画 予 算 見 積 り (変 更) 収 入 区 運 分 営 費 事 事 交 業 業 付 収 外 収 見 込 支 額( 千円) 区 金 2,019,653 入 21,269 入 405 計 2,041,327 分 見 込 額(千円) 費 941,638 ア ジ ア 歴 史 資 料 情 報 提 供 事 業 費 274,750 一 費 231,846 費 593,093 計 2,041,327 公 文 書 般 人 合 出 等 保 存 管 件 合 利 用 理 経 内閣府所管 独立行政法人国民生活センター 19 (注) 下記表中の見込額は、主務大臣に年度計画の変更の届出を行う前のものであることなどの理由により、相当に異動することがある。 ( 2 ) 独立行政法人国民生活センター 平 成 28 年 度 計 画 予 算 見 積 り (変 更) 収 入 区 運 分 営 費 事 事 合 交 業 業 付 収 外 収 見 込 支 額( 千円) 出 区 金 3,124,147 業 入 153,210 一 入 13,986 人 計 3,291,343 分 務 般 経 管 件 合 理 見 込 額(千円) 費 1,699,819 費 307,611 費 1,283,913 計 3,291,343
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