奄美市木工工芸センター収支決算書 1.収入 項 目 指定管理料 施設利用料 製品売上料 受取利息 補助金 合 計 2.支出 項 目 人件費 福利厚生費 旅費 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕費 印刷製本費 燃料費 役務費 通信運搬費 加工手数料 広告料 振込手数料 保険料 委託料 委託費 製作委託費 使用料及び賃借料 リース料 コピー使用料 原材料費 原材料費 塗装用資材 製品用資材 備品購入費 備品購入費 車両購入費 合 計 収入-支出 (単位:円) 24年度 3,190,000 1,057,200 301,485 19 25年度 3,190,000 1,070,000 399,580 23 26年度 3,190,000 910,200 292,248 40 4,548,704 4,659,603 4,392,488 24年度 3,000,000 389,962 25年度 3,000,000 369,510 (単位:円) 26年度 3,000,000 369,960 511,548 25,871 485,677 707,170 163,113 124,750 88,200 420 74,493 284,595 253,504 31,091 27,239 88,200 1,050 35,500 267,226 231,504 35,722 6,300 27,239 145,810 145,810 6,300 164,990 164,990 91,364 91,364 0 0 0 4,522,267 4,639,946 4,441,692 26,437 19,657 -49,204 24,800 647,835 34,535 ※平成24年度~平成26年度の指定管理導入時の決算となります 603,708 9,232 585,832 8,644 121,885 14,342 18,371 88,200 972 254,775 254,775 0
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