収支決算書

奄美市木工工芸センター収支決算書
1.収入
項 目
指定管理料
施設利用料
製品売上料
受取利息
補助金
合 計
2.支出
項 目
人件費
福利厚生費
旅費
需用費
消耗品費
光熱水費
修繕費
印刷製本費
燃料費
役務費
通信運搬費
加工手数料
広告料
振込手数料
保険料
委託料
委託費
製作委託費
使用料及び賃借料
リース料
コピー使用料
原材料費
原材料費
塗装用資材
製品用資材
備品購入費
備品購入費
車両購入費
合 計
収入-支出
(単位:円)
24年度
3,190,000
1,057,200
301,485
19
25年度
3,190,000
1,070,000
399,580
23
26年度
3,190,000
910,200
292,248
40
4,548,704
4,659,603
4,392,488
24年度
3,000,000
389,962
25年度
3,000,000
369,510
(単位:円)
26年度
3,000,000
369,960
511,548
25,871
485,677
707,170
163,113
124,750
88,200
420
74,493
284,595
253,504
31,091
27,239
88,200
1,050
35,500
267,226
231,504
35,722
6,300
27,239
145,810
145,810
6,300
164,990
164,990
91,364
91,364
0
0
0
4,522,267
4,639,946
4,441,692
26,437
19,657
-49,204
24,800
647,835
34,535
※平成24年度~平成26年度の指定管理導入時の決算となります
603,708
9,232
585,832
8,644
121,885
14,342
18,371
88,200
972
254,775
254,775
0