平 成 2 7 年 度 会 計 別 歳 入 歳 出 状 況 一 覧

平 成 2 7 年 度 会 計 別 歳 入 歳 出 状 況 一 覧
歳入総額
(A)
歳出総額
(B)
計
145,870,481,248
138,959,524,460
6,910,956,788
206,782,000
6,704,174,788
国民健康保険事業会計
45,350,239,036
44,980,567,462
369,671,574
0
369,671,574
中小企業従業員退職金
等 共 済 事 業 会 計
107,766,989
107,766,989
0
0
0
介 護 保 険 会 計
27,542,938,427
26,449,976,457
1,092,961,970
0
1,092,961,970
後期高齢者医療会計
7,933,324,973
7,713,546,406
219,778,567
0
219,778,567
226,804,750,673
218,211,381,774
8,593,368,899
206,782,000
8,386,586,899
会 計
一
総
般
会
合
計
歳入歳出差引額
(C=A-B)
繰 越 額
(D)
(単位:円)
実質収支
(E=C-D)
積 立 額
(F=E×1/2)
3,352,088,000
3,352,088,000
歳 入 総 額 :
平成27年度中に区に歳入された総額です。区民税や国・都からの支出金などがあります。
歳 出 総 額 :
平成27年度中に区が支出した総額です。各事業経費や人件費などがあります。
歳入歳出差引額:
歳入総額から歳出総額を差し引いた残額です。
繰
当該年度の予算は当該年度中に執行することが原則ですが、やむを得ない事情等により年度
内に事業を完了できない場合などには、これをその事業用の予算として翌年度へ繰り越すこと
ができます。
繰越額は平成28年度一般会計へ繰り入れました。
越
額 :
実 質 収 支 :
歳入歳出差引額(残額)には繰越額が含まれています。しかし、繰越額は翌年度での執行が
予定されているため実質的には残額とはなりません。実質収支とは、繰越額を除いた実質的
な残額(黒字分)で、翌年度の一般財源および積立金となります。
積
北区では、一般会計の実質収支額のうちの半分を、地方自治法第233条の2の規定により、
財政調整基金へ積み立てています。これは、一般家庭における貯蓄に当たるものです。
立
額 :
平成27年度一般会計款別決算額
歳
款
入
予算現額(A)
(単位:円)
歳
収入済額(B)
収入率
(B/A)
款
出
予算現額(A)
執行率
(B/A)
支出済額(B)
税
27,222,000,000
27,287,553,330
100.2%
議
会
費
882,865,000
859,229,040
97.3%
税
448,000,000
452,166,007
100.9%
総
務
費
18,325,940,000
16,384,315,563
89.4%
利 子 割 交 付 金
369,000,000
361,129,000
97.9%
福
祉
費
74,628,833,000
70,656,882,918
94.7%
配 当 割 交 付 金
508,000,000
434,432,000
85.5%
衛
生
費
4,303,115,000
3,884,681,679
90.3%
株式等譲渡所得割交付金
389,000,000
428,149,000
110.1%
環
境
費
4,984,611,000
4,808,519,643
96.5%
地方消費税交付金
7,274,000,000
7,846,278,000
107.9%
産
費
2,946,883,000
2,841,399,404
96.4%
自動車取得税交付金
192,000,000
203,221,000
105.8%
土
木
費
13,977,744,000
13,285,073,931
95.0%
地 方 特 例 交 付 金
158,473,000
158,473,000
100%
教
育
費
15,299,147,000
14,456,430,600
94.5%
特 別 区 交 付 金
49,100,000,000
49,410,654,000
100.6%
公
債
費
4,115,187,000
4,060,843,151
98.7%
交通安全対策特別交付金
23,000,000
28,010,000
121.8%
諸
金
7,725,634,000
7,722,148,531
100.0%
ゴルフ場利用税交付金
8,000,000
9,486,146
118.6%
予
費
112,870,000
0
0%
分担金及び負担金
2,272,526,000
2,302,424,905
101.3%
歳
計
147,302,829,000
使用料及び手数料
3,077,838,000
3,017,769,366
98.0%
金
26,792,866,000
24,937,819,920
93.1%
特
地
国
別
方
庫
区
譲
支
与
出
都
支
出
金
9,443,448,000
9,508,143,824
100.7%
財
産
収
入
4,515,949,000
4,540,819,662
100.6%
寄
付
金
14,532,000
14,532,196
100.0%
繰
入
金
5,195,944,000
4,899,609,125
94.3%
繰
越
金
2,632,371,000
2,632,371,065
100.0%
諸
収
入
4,051,882,000
3,948,439,702
97.4%
3,614,000,000
3,449,000,000
95.4%
145,870,481,248
99.0%
特
別
区
債
歳
入
合
計
147,302,829,000
業
経
支
済
出
備
出
合
138,959,524,460
94.3%
億円
一般会計年度別・款別決算額の推移(歳入)
1,600
21 45
1,400
17 67
1,200
23 2 35 20 22 32 32 36 17
20
29
32
38
36
89 97
67 67
20 14
33
21
26
32
22 4
13
23
29
34
45
34
35
45
83
34
23
26
30
39
78
49
48
95
70
財産収入
69
1,000
その他
特別区債
分担金及び負担金
237
219 227
249
235
繰越金
使用料及び手数料
諸収入
800
地方消費税交付金
繰入金
都支出金
265
600
251 255
273
261
国庫支出金
特別区税
特別区交付金
400
472 464
474
平成23年度
平成24年度
平成25年度
499
494
平成26年度
平成27年度
200
0
億円
一般会計年度別・款別決算額の推移(歳出)
1,600
1,400
9 28 1,200
10 30 34 82 38 39 36 8 28 45 37 51 79 39 9 28 36 77 39 48 65 47 48 48 86 76 95 50 1,000
9 28 41 133 議会費
74 123 155 128 145 155 産業経済費
公債費
衛生費
800
171 167 157 164 諸支出金
環境費
156 土木費
教育費
総務費
600
福祉費
400
651 658 666 平成23年度
平成24年度
平成25年度
696 707 平成26年度
平成27年度
200
0