平 成 2 7 年 度 会 計 別 歳 入 歳 出 状 況 一 覧 歳入総額 (A) 歳出総額 (B) 計 145,870,481,248 138,959,524,460 6,910,956,788 206,782,000 6,704,174,788 国民健康保険事業会計 45,350,239,036 44,980,567,462 369,671,574 0 369,671,574 中小企業従業員退職金 等 共 済 事 業 会 計 107,766,989 107,766,989 0 0 0 介 護 保 険 会 計 27,542,938,427 26,449,976,457 1,092,961,970 0 1,092,961,970 後期高齢者医療会計 7,933,324,973 7,713,546,406 219,778,567 0 219,778,567 226,804,750,673 218,211,381,774 8,593,368,899 206,782,000 8,386,586,899 会 計 一 総 般 会 合 計 歳入歳出差引額 (C=A-B) 繰 越 額 (D) (単位:円) 実質収支 (E=C-D) 積 立 額 (F=E×1/2) 3,352,088,000 3,352,088,000 歳 入 総 額 : 平成27年度中に区に歳入された総額です。区民税や国・都からの支出金などがあります。 歳 出 総 額 : 平成27年度中に区が支出した総額です。各事業経費や人件費などがあります。 歳入歳出差引額: 歳入総額から歳出総額を差し引いた残額です。 繰 当該年度の予算は当該年度中に執行することが原則ですが、やむを得ない事情等により年度 内に事業を完了できない場合などには、これをその事業用の予算として翌年度へ繰り越すこと ができます。 繰越額は平成28年度一般会計へ繰り入れました。 越 額 : 実 質 収 支 : 歳入歳出差引額(残額)には繰越額が含まれています。しかし、繰越額は翌年度での執行が 予定されているため実質的には残額とはなりません。実質収支とは、繰越額を除いた実質的 な残額(黒字分)で、翌年度の一般財源および積立金となります。 積 北区では、一般会計の実質収支額のうちの半分を、地方自治法第233条の2の規定により、 財政調整基金へ積み立てています。これは、一般家庭における貯蓄に当たるものです。 立 額 : 平成27年度一般会計款別決算額 歳 款 入 予算現額(A) (単位:円) 歳 収入済額(B) 収入率 (B/A) 款 出 予算現額(A) 執行率 (B/A) 支出済額(B) 税 27,222,000,000 27,287,553,330 100.2% 議 会 費 882,865,000 859,229,040 97.3% 税 448,000,000 452,166,007 100.9% 総 務 費 18,325,940,000 16,384,315,563 89.4% 利 子 割 交 付 金 369,000,000 361,129,000 97.9% 福 祉 費 74,628,833,000 70,656,882,918 94.7% 配 当 割 交 付 金 508,000,000 434,432,000 85.5% 衛 生 費 4,303,115,000 3,884,681,679 90.3% 株式等譲渡所得割交付金 389,000,000 428,149,000 110.1% 環 境 費 4,984,611,000 4,808,519,643 96.5% 地方消費税交付金 7,274,000,000 7,846,278,000 107.9% 産 費 2,946,883,000 2,841,399,404 96.4% 自動車取得税交付金 192,000,000 203,221,000 105.8% 土 木 費 13,977,744,000 13,285,073,931 95.0% 地 方 特 例 交 付 金 158,473,000 158,473,000 100% 教 育 費 15,299,147,000 14,456,430,600 94.5% 特 別 区 交 付 金 49,100,000,000 49,410,654,000 100.6% 公 債 費 4,115,187,000 4,060,843,151 98.7% 交通安全対策特別交付金 23,000,000 28,010,000 121.8% 諸 金 7,725,634,000 7,722,148,531 100.0% ゴルフ場利用税交付金 8,000,000 9,486,146 118.6% 予 費 112,870,000 0 0% 分担金及び負担金 2,272,526,000 2,302,424,905 101.3% 歳 計 147,302,829,000 使用料及び手数料 3,077,838,000 3,017,769,366 98.0% 金 26,792,866,000 24,937,819,920 93.1% 特 地 国 別 方 庫 区 譲 支 与 出 都 支 出 金 9,443,448,000 9,508,143,824 100.7% 財 産 収 入 4,515,949,000 4,540,819,662 100.6% 寄 付 金 14,532,000 14,532,196 100.0% 繰 入 金 5,195,944,000 4,899,609,125 94.3% 繰 越 金 2,632,371,000 2,632,371,065 100.0% 諸 収 入 4,051,882,000 3,948,439,702 97.4% 3,614,000,000 3,449,000,000 95.4% 145,870,481,248 99.0% 特 別 区 債 歳 入 合 計 147,302,829,000 業 経 支 済 出 備 出 合 138,959,524,460 94.3% 億円 一般会計年度別・款別決算額の推移(歳入) 1,600 21 45 1,400 17 67 1,200 23 2 35 20 22 32 32 36 17 20 29 32 38 36 89 97 67 67 20 14 33 21 26 32 22 4 13 23 29 34 45 34 35 45 83 34 23 26 30 39 78 49 48 95 70 財産収入 69 1,000 その他 特別区債 分担金及び負担金 237 219 227 249 235 繰越金 使用料及び手数料 諸収入 800 地方消費税交付金 繰入金 都支出金 265 600 251 255 273 261 国庫支出金 特別区税 特別区交付金 400 472 464 474 平成23年度 平成24年度 平成25年度 499 494 平成26年度 平成27年度 200 0 億円 一般会計年度別・款別決算額の推移(歳出) 1,600 1,400 9 28 1,200 10 30 34 82 38 39 36 8 28 45 37 51 79 39 9 28 36 77 39 48 65 47 48 48 86 76 95 50 1,000 9 28 41 133 議会費 74 123 155 128 145 155 産業経済費 公債費 衛生費 800 171 167 157 164 諸支出金 環境費 156 土木費 教育費 総務費 600 福祉費 400 651 658 666 平成23年度 平成24年度 平成25年度 696 707 平成26年度 平成27年度 200 0
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