平成28年9月補正予算の概要 (一般会計・特別会計)

平成28年9月補正予算の概要 (一般会計・特別会計)
財 務 部
1 補正予算編成方針
9月補正予算は,財政調整基金の積立のほか,緊急の対応や早急に着手が必要と
なった事業で,特に緊急性・必要性が認められるものを対象とする。
2 補正予算のポイント(一般会計)
○財政調整基金積立金(998,000千円)
前年度実質収支額の1/2を財政調整基金に積み立てる経費を計上した。
○その他の事業(92,239千円)
博物館推進基金積立金,予防接種事業ほか2事業に要する経費を計上した。
3 補正項目と財源内訳(一般会計)
(1) 歳入歳出予算の補正
(単位:千円)
財源内訳
項 目
予算額
国・県
A 財政調整基金積立金
B その他の事業
合 計
市債
その他
998,000
一般財源
998,000
92,239
14,850
1,090,239
14,850
77,389
0
0
1,075,389
4 補正項目の事業費と事業内容(一般会計)
(単位:千円)
財源内訳
区分・事業名・事業内容
事業費
国・県
998,000
A 財政調整基金積立金
0
市債
0
その他
一般財源
0
998,000
① 財政調整基金積立金
998,000
998,000
前年度実質収支額の1/2を積立て
92,239
B その他の事業
14,850
0
0
77,389
① 議会運営活動事業
1,875
1,875
市議会のインターネット配信の拡充
② 私立保育所運営助成事業
保育所等における業務効率化推進事業(保育システム
の導入及び事故防止カメラの設置)への助成
19,800
14,850
4,950
③ 予防接種事業
予防接種法施行令改正に伴うB型肝炎ワクチンの定期
接種
32,000
32,000
38,564
38,564
④ 博物館推進基金積立金
前年度指定管理者納付金相当額の一部を積立て
合 計
1,090,239
14,850
0
0
1,075,389
5 款別内訳表(一般会計)
(単位:千円)
区 分
歳
入
歳
出
市税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
国有提供施設等所在市町村助成交付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
市債
歳入合計
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費
歳出合計
現計予算額
30,785,508
625,682
26,748
198,841
163,545
4,584,501
25,989
122,853
126,492
114,252
21,970,000
32,000
992,339
2,253,593
14,281,391
5,509,629
1,518,551
32,000
532,475
417,100
6,073,311
8,195,100
98,581,900
587,053
9,353,926
35,885,504
6,958,766
572,957
1,630,002
5,714,497
8,809,314
3,710,616
7,900,564
590,900
14,588,259
2,229,542
50,000
98,581,900
補正額
14,850
1,075,389
1,090,239
1,875
998,000
19,800
32,000
38,564
1,090,239
累計額
30,785,508
625,682
26,748
198,841
163,545
4,584,501
25,989
122,853
126,492
114,252
21,970,000
32,000
992,339
2,253,593
14,296,241
5,509,629
1,518,551
32,000
532,475
1,492,489
6,073,311
8,195,100
99,672,139
588,928
10,351,926
35,905,304
6,990,766
572,957
1,630,002
5,753,061
8,809,314
3,710,616
7,900,564
590,900
14,588,259
2,229,542
50,000
99,672,139
6 補正項目と財源内訳 (特別会計)
【介護保険事業(保険勘定)特別会計】
(1) 歳入歳出予算の補正
項 目
(単位:千円)
予算額
財源内訳
国・県
市債
その他
一般財源
償還金
19,539
19,539
社会保険診療報酬支払基金交付金返還金
合 計
19,539
0
0
0
19,539
【駐車場事業特別会計】
(1) 歳入歳出予算の補正
項 目
(単位:千円)
予算額
財源内訳
国・県
市債
その他
一般財源
駐車場施設整備事業
34,900
34,900
0
蔵本駐車場精算機等改修
合 計
(2) 地方債の補正
事業費の補正に伴い,当該事業の限度額等を設定
34,900
0
34,900
0
0