(2号)予算書・予算説明書 (ファイル名

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第1表
歳入歳出予算補正
歳 入
( 単位:千円 )
款
項
補正前の額
13 国庫支出金
5,116,465 17,030 5,133,495
2 国庫補助金
1,711,742 16,200 1,727,942
3 国庫委託金
14,416 830 15,246
2,397,028 8,392 2,405,420
1,165,283 8,392 1,173,675
217,054 6,379 223,433
121,632 6,379 128,011
100,200 200 100,400
100,200 200 100,400
1,323,888 5,846 1,329,734
1,323,888 5,846 1,329,734
383,395 6,800 390,195
253,469 6,800 260,269
30,423,000 44,647 30,467,647
2 県補助金
15 財産収入
2 財産売払収入
16 寄附金
1 寄附金
17 繰入金
2 基金繰入金
19 諸収入
5 雑入
入
計
14 県支出金
歳
補 正 額
合
計
歳 出
( 単位:千円 )
款
項
補正前の額
2 総務費
3,303,058 27,579 3,330,637
2,669,799 27,579 2,697,378
11,316,045 8,226 11,324,271
4,651,427 8,226 4,659,653
778,062 209 778,271
654,363 209 654,572
215,665 4,946 220,611
215,665 4,946 220,611
845,725 1,800 847,525
845,725 1,800 847,525
3,181,972 1,887 3,183,859
4 幼稚園費
645,414 157 645,571
5 社会教育費
561,345 1,730 563,075
30,423,000 44,647 30,467,647
3 民生費
2 児童福祉費
6 農林水産業費
1 農業費
7 商工費
1 商工費
9 消防費
1 消防費
10 教育費
出
計
1 総務管理費
歳
補 正 額
合
計
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歳入歳出補正予算事項別明細書
1 総 括 (歳 入)
款
( 単位:千円 )
補正前の額
補 正 額
計
13 国庫支出金
5,116,465 17,030 5,133,495
14 県支出金
2,397,028 8,392 2,405,420
15 財産収入
217,054 6,379 223,433
16 寄附金
100,200 200 100,400
17 繰入金
1,323,888 5,846 1,329,734
19 諸収入
383,395 6,800 390,195
30,423,000 44,647 30,467,647
歳 入 合 計
(歳 出)
款
補正前の額
補 正 額
計
2 総務費
3,303,058 27,579 3,330,637
3 民生費
11,316,045 8,226 11,324,271
6 農林水産業費
778,062 209 778,271
7 商工費
215,665 4,946 220,611
9 消防費
845,725 1,800 847,525
10 教育費
3,181,972 1,887 3,183,859
30,423,000 44,647 30,467,647
歳 出 合 計
( 単位:千円 )
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県 支 出 金
地 方 債
一 般 財 源
そ の 他
16,200
0
11,379
0
8,183
0
43
0
209
0
0
0
0
0
0
4,946
0
0
1,800
0
830
0
157
900
25,422
0
13,379
5,846
2 歳 入
13款 国庫支出金
2項 国庫補助金
目
2 総務費国庫補助金
計
13款 国庫支出金
補正前の額
補 正 額
計
44,932
16,200
61,132
1,711,742
16,200
1,727,942
3項 国庫委託金
10 教育費国庫委託金
計
0
830
830
14,416
830
15,246
14款 県支出金
2項 県補助金
3 民生費県補助金
506,686
8,183
514,869
6 農林水産業費県補助金
421,126
209
421,335
1,165,283
8,392
1,173,675
計
15款 財産収入
2項 財産売払収入
1 不動産売払収入
計
16款 寄附金
121,632
6,379
128,011
121,632
6,379
128,011
1項 寄附金
3 民生費寄附金
200
43
243
10 教育費寄附金
0
157
157
100,200
200
100,400
計
( 単位:千円 )
節
区 分
1 総務管理費補
助金
5 社会教育費委
託金
20 児童福祉費補
助金
14 農業振興費補
助金
1 不動産売払収
入
2 児童福祉費寄
附金
4 幼稚園費寄附
金
説 明
金 額
16,200 社会保障・税番号制度システム整備費
055 電算システム維持管理事業
830 地域プラットフォーム形成支援事業委託費
664 青少年育成事業
8,183 地域少子化対策強化交付金
250 地域少子化対策強化事業
209 新技術で実る「しがの園芸」育成事業費
404 農業振興事業
6,379 財産区財産売払収入
179 財産区管理事業
43 保育所図書購入費寄附金
271 市立保育所及び認定こども園運営
認定こども園図書購入費寄附金
271 市立保育所及び認定こども園運営
157 幼稚園図書購入費寄附金
640 幼稚園運営事業
16,200
16,200
830
830
8,183
8,183
209
209
6,379
6,379
26
26
17
17
157
157
13款 国庫支出金 14款 県支出金 15款 財産収入 16款 寄附金
17款 繰入金
2項 基金繰入金
目
1 財政調整基金繰入金
計
19款 諸収入
補正前の額
補 正 額
計
250,000
5,846
255,846
1,323,888
5,846
1,329,734
236,438
6,800
243,238
253,469
6,800
260,269
5項 雑入
6 雑入
計
( 単位:千円 )
節
区 分
金 額
説 明
1 財政調整基金
繰入金
5,846 財政調整基金繰入金
5,846
2 総務費雑入
6,800 自治総合センター助成金
コミュニティ助成事業費
143 自治コミュニティ活動支援事業
582 防災活動事業
6,800
6,800
5,000
1,800
17款 繰入金 19款 諸収入
3 歳 出
2款 総務費
目
1項 総務管理費
補正前の額
補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
8 情報管理費 143,891 16,200 160,091
10 自治振興費 410,481 5,000 415,481
5,000
0 6,379 6,379
6,379
2,669,799 18 財産区費
計
27,579 2,697,378
3款 民生費
365,480 8,183 373,663
6 児童福祉施 設費
718,907 43 718,950
4,651,427 8,226 4,659,653
6款 農林水産業費
4 農業振興費 計
計
計
11,379
0
8,183
県支出金
8,183
43
8,183
189,141 209 189,350
209
県支出金
209
654,363 209 654,572
209
0
43
0
0
0
0
1項 商工費
110,543 4,946 115,489
215,665 4,946 220,611
9款 消防費
5 防災費
0
1項 農業費
7款 商工費
2 商工業振興 費
16,200
2項 児童福祉費
1 児童福祉総 務費
計
16,200
国庫支出金
16,200
4,946
0
0
0
4,946
1項 消防費
19,921 1,800 21,721
845,725 1,800 847,525
1,800
0
0
1,800
0
( 単位:千円 )
節
区 分
説 明
金 額
13 委託料
16,200 055 電算システム維持管理事業
委託料
システム開発委託
16,200
16,200
16,200
19 負担金補助及
び交付金
5,000 143 自治コミュニティ活動支援事業
補助金
コミュニティ助成事業補助金
5,000
5,000
5,000
19 負担金補助及
び交付金
6,379 179 財産区管理事業
交付金
財産区管理会交付金
6,379
6,379
6,379
13 委託料
8,183 250 地域少子化対策強化事業
委託料
地域少子化対策強化事業委託
8,183
8,183
8,183
11 需用費
43 271 市立保育所及び認定こども園運営事業
消耗品費
43
43
19 負担金補助及
び交付金
209 404 農業振興事業
補助金
新技術で実る「しがの園芸」育成事業補助金
209
209
209
19 負担金補助及
び交付金
4,946 455 地域はつらつ住宅リフォーム促進事業
補助金
地域はつらつ住宅リフォーム促進事業補助金
4,946
4,946
4,946
19 負担金補助及
び交付金
1,800 582 防災活動事業
補助金
コミュニティ助成事業補助金
1,800
1,800
1,800
2款 総務費 3款 民生費 6款 農林水産業費 7款 商工費
9款 消防費
10款 教育費
目
4項 幼稚園費
補正前の額
補 正 額
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
一般財源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
計
1 幼稚園費
645,414 157 645,571
計
645,414 157 645,571
10款 教育費
550 830 1,380
9 人権教育振 興費
938 0 938
計
0
0
157
0
5項 社会教育費
6 青少年教育 費
11 図書館費
157
830
国庫支出金
830
県支出金
66,388 900 67,288
561,345 1,730 563,075
900
830
0
0
900
( 単位:千円 )
節
区 分
11 需用費
8 報償費
11 需用費
14 使用料及び賃
借料
8 報償費
9 旅費
11 需用費
13 委託料
14 使用料及び賃
借料
説 明
金 額
8 報償費
9 旅費
11 需用費
13 委託料
157 640 幼稚園運営事業
消耗品費
157
220 664 青少年育成事業
報償金
324
消耗品費
印刷製本費
286
使用料及び賃借料
220
42
282
286
66 668 人権教育推進事業
報償金
26
旅費費用弁償
普通旅費
33
消耗品費
委託料
△200
人権教育研究指定校事業委託
使用料及び賃借料
75
157
830
0
66
11
15
33
△200
△200
75
360 671 図書館運営事業
報償金
310
旅費費用弁償
普通旅費
30
食糧費
委託料
200
図書館あり方懇話会支援委託
900
360
226
84
30
200
200
10款 教育費