決算説明会資料 - アルプス技研

会社説明資料
株式会社アルプス技研
2016年12月期 第2四半期
-
東京証券取引所市場第一部
証券コード:4641
正社員の技術者派遣会社です
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説明のポイント
【2016年度 上期決算概況】
P4~P9
15年2Q業績を上回る好業績で推移
P10~P12
チームアルプスで実現する
攻めの「採用」「教育」「営業」
【2016年度 通期施策・業績予想】
P13~P18
グループ再編による高成長の実現
【中期経営計画】
P19~P20
イノベーションによる企業規模の拡大
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2
製造業界
・外部環境は自動車好調の一方、
景気の下振れリスクを注視
人材業界
輸出動向
自動車業界動向
概ね横ばい
海外生産が牽引
派遣要請
人材獲得競争
堅調な要請
高稼働率
激しい競争
技術者派遣への参入増加
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3
■2016年度
上期決算概況
各施策が奏功し、好業績で推移
(単位:百万円)
【連結】
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する
四半期純利益
2015年12月期
第2四半期
10,956
926
952
596
2016年12月期
第2四半期
12,326
1,255
1,304
818
増減率
12.5%
35.5%
36.9%
37.3%
(単位:百万円)
【個別】
売上高
営業利益
経常利益
四半期純利益
2015年12月期
第2四半期
9,643
844
901
569
2016年12月期
第2四半期
10,961
1,171
1,281
816
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増減率
13.7%
38.6%
42.1%
43.3%
4
連結 営業利益率は10.2%を達成
(単位:百万円)
【連結】
2015年12月期 2016年12月期
第2四半期
第2四半期
増減率
10,956
12,326
12.5%
売上原価
8,148
9,197
12.9%
売上総利益
2,807
3,128
11.5%
販管費
1,880
1,873
-0.4%
17.2%
15.2%
-2.0%
926
1,255
35.5%
8.5%
10.2%
1.7%
34
7
65
15
90.8%
97.8%
952
1,304
36.9%
8
5
3
0
-63.1%
-95.2%
956
1,307
36.8%
596
818
37.3%
5.4%
6.6%
1.2%
売上高
○売上高販管費率
営業利益
○売上高営業利益率
営業外収益
営業外費用
経常利益
特別利益
特別損失
税引前四半期純利益
親会社株主に帰属する
四半期純利益
○売上高四半期純利益率
利益率向上要因
■売上高営業利益率
■売上高四半期純利益率
①単価上昇
P.6へ
②技術者数増
P.6へ
③稼働率上昇
P.7へ
④販管費率改善
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5
主要指標は着実に向上
技術社員数
(人)
+288人
稼働工数
(H)
※2016年6月末時点
(人)
※2016年度 上期平均
-0.1H
稼働人数
+272人
契約単価
(円)
※2016年6月末時点
※2016年6月末時点
+91円
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66
新卒稼働の早期化が年々進展
(単位:人)
(単位:%)
稼働人数
技術者数
稼働率
2700
100.0
58名入社
95.0
90.0
2400
98名入社
85.0
149名入社
229名入社
2100
257入社
80.0
264名
入社
40名入社
1800
75.0
70.0
65.0
1500
169名入社
60.0
※①「稼働人数」…四半期毎の稼働人数(人) ②「技術者数」…四半期毎の技術者総数(人) ③「稼働率」…月当たりの新卒を含む全社稼働率(%)
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77
・自動車関連の要請は引き続き好調
・医療/環境関連分野を積極的に開拓
業種別売上高(2016年度 上期)
⑦再生可能
エネルギー
約1.7億円
(1.5%)
⑥ソフト開発
約2.9億円
(2.6%)
⑧医療系
約6.4億円
(5.8%)
⑨航空宇宙防衛
約3.2億円
(2.9%)
⑩その他
約7.6億円
(7.0%)
①自動車関連
約45億円
(40.6%)
②電機関連
約8億円
(7.3%)
⑤工作機械
約2.4億円
(2.2%)
④半導体関連
約17億円
(15.6%)
③精密機器関連
約16億円
(14.5%)
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88
・顧客構成の裾野がさらに拡大
・時流に合わせ好調企業にシフト
売上上位10社
2014年度 通期
2015年度 通期
2016年度 第2四半期
デンソーテクノ
デンソーテクノ
東芝
キヤノン
東芝
三菱電機
東芝
キヤノン
キヤノン
日立オートモティブシステムズ
三菱電機
デンソーテクノ
日野自動車
日野自動車
ソニーセミコンダクタ
三菱電機
ソニーセミコンダクタ
日野自動車
日産自動車
ソニーLSIデザイン
ソニーLSIデザイン
アイシン精機
日立オートモティブシステムズ
三菱重工業
日立アプライアンス
日立アプライアンス
矢崎部品
三菱重工業
アイシン精機
理想科学工業
上位10社比率 25.0%
上位10社比率 23.4%
上位10社比率 23.2%
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■攻めの全社ビジョン
~チームアルプスの取組み~
~チームアルプスの取組み~
アルプスブランド
3000名の
技術者
グループ
会社
全社一丸と
なった、強固
な収益基盤
採用
製造業における人材の
あらゆるニーズへ対応
営業
確実に成果を上げる優秀な
人材の提供
教育
経営理念:Heart to Heart
経営理念:Heart to Heart
『アルプスブランドの確立』
信頼と実績による
『選ばれる技術者派遣会社』
新たな価値を生み出す
ソリューションの提供
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10
■2016年度 攻めの施策(個別)
1.攻めの採用
①全社協力採用体制の定着
②多様なチャネルのキャリア採用
③グローバルエンジニア積極採用
2.攻めの教育
①段階的且つ体系的な研修の実施
②資格取得の推進
③マネジメント系能力開発体系確立
3.攻めの営業
①さらなる新卒早期稼働の進展
②キャリアターゲットローテーションの促進
③チーム化推進による顧客の選択と集中
達成目標
・新卒250名採用
※2017年入社目標
・キャリア120名採用
※2016年入社目標
・技術トレンドに則した
キャリア形成
・資格取得 合格率UP
・チームリーダー育成
・7月末全員稼働決定
・優良チームの増加
・実単価4千円視野
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11
■2016年度 通期施策(グループ)
ブランドを確立し
企業規模の拡大へ
グループ成長を加速し
グローバル企業グループへ
国内事業
海外事業
アルプスビジネスサービス
台湾・上海・ミャンマー
企業規模拡大
(採用増・単価UP)
事業規模拡大
アジアネットワーク展開
パナR&D
日本国内のグローバル人材受入
グループ入りにより
シナジーを追及
グローバルエンジニア
採用拡大
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12
■グループ会社の再編
密接な連携によりシナジーを最大化
アルプス技研
採用・教育・営業の連携
ABS
パナR&D
台湾
上海
紹介部門発足
ACD
■主な事業内容
子会社化
吸収 (株式譲受)
合併
・・・技術者派遣
【備考】 ABS・・・アルプスビジネスサービス
国内営業との連携強化
⇒受注案件増加
・・・グローバル事業(搬送装置据付、
人材サービス等)
ACD・・・アルプスキャリアデザイニング
・・・職業紹介
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■再編に伴う新サービス領域
9月1日付で高い技術力を持つ「パナR&D」を
子会社化し、ワンストップ技術サービスをさらに強化
製造
製造工程 基礎研究 製品企画 構想設計 詳細設計 試作/実験
流通/販売
量産設計 評価/解析 生産管理
(メーカー)
当社グループ
派遣
事業
紹介
部門
アルプス技研
パナR&D
ABS
(開発・設計)
ABS紹介部門
【備考】 ABS・・・アルプスビジネスサービス
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■連結業績予想 増収・増益
さらなる高成長の実現へ
(単位:百万円)
実績
【連結】
売上高
業績予想
2015年度通期
2016年度上期
2016年度通期
金額
金額
金額
前年同期比
前年同期比
前年同期比
36.9%
24,900
2,350
2,400
9.6%
8.5%
8.0%
37.3%
1,560
7.9%
22,723
12.7%
12,326
12.5%
営業利益
2,165
33.2%
1,255
35.5%
経常利益
2,223
37.5%
1,304
親会社株主に帰属
する当期純利益
1,446
14.8%
818
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15
■個別業績予想 増収・増益
攻めの施策で好業績の達成へ
(単位:百万円)
実績
【個別】
売上高
業績予想
2015年度通期
2016年度上期
2016年度通期
金額
金額
金額
前年同期比
前年同期比
20,076
14.7%
10,961
13.7%
営業利益
1,993
26.4%
1,171
38.6%
経常利益
2,087
26.7%
1,281
42.1%
当期純利益
1,355
31.0%
816
43.3%
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21,750
2,150
2,200
1,430
前年同期比
8.3%
7.9%
5.4%
5.5%
16
■配当予想(2016年度年間配当金)
【配当の基本方針】
・連結ベースでの配当性向50%を基本とする
・中間配当金は年間配当金の50%を目処とする
・業績にかかわらず年間配当20円を維持する(安定配当の見地)
過去実績
2015年度実績
2016年度
予想
76円
65円 71円
(実績)
(当初公表値)
+6円
60円
最高配当の更新
45円
中間実績
38円
2013年度 2014年度
実績
実績
2015/2/12 2016/2/15
公表
公表
【備考】2013年度実績・・・創業45周年記念配15円を含む。
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2016/2/15
公表
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■個別目標(2015~2017年)
①営業利益率
10%以上を達成
②平均実単価(※1) 4千円以上を達成
売上高原価率
売上高販管費率
売上高営業利益率
原価率UP※2
単価UP
2014年度
2015年度
個別目標
73.3%
17.7%
9.0%
73.7%
16.4%
9.9%
75.0%
15.0%
10.0%
定着率向上
処遇向上
採用力向上
+間接部門の効率化
収益
拡大
※1:残業含む実際の単価
※2:高稼働率を前提とした原価率UP
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■中期経営計画(連結)
第10次5ヵ年計画(2018年までにありたい姿)
イノベーションによる企業規模の拡大
~創業50周年に向けた成長の加速~
3ヵ年毎のローリングプランを策定⇒持続的なイノベーション
売上高・利益計画
・・・
売上高
・・・
営業利益
・・・
経常利益
8.4%
24,900
2,350
2,400
・・・
親会社株主
に帰属する
当期純利益
・・・
ROE
1,560
10.6%
10.4%
9.0%
8.5%
27,000
2,600
2,650
1,700
7.7%
29,300
(単位:百万円)
2,800
2,850
7.5%
8.8%
1,850
15%以上
15%以上
15%以上
2016年度
(予想)
2017年度
(計画)
2018年度
(計画)
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■中期経営計画(連結)
各施策と主な内容
2
3
1
技術、産業の
変化を先取りし、
高度で多様な
技術サービスを
提供
関係会社の自立、
成長により、
当社グループの
規模拡大を加速
アジアに展開
するグローバル
企業グループへ
の躍進
■内容
■内容
■内容
①営業・採用・教育の
仕組みの変革
②チーム化・請負化の推進
③顧客満足度の向上
④高度技術者集団としての
ブランド確立
①関係会社の独自性と
収益性の発揮
②潮流を捉えた新規事業
の創出
③グループ拡大による
社会貢献への寄与
①事業基盤強化と
事業分野の拡大
②東南アジアにおける
ネットワーク活用
③グローバルな
アウトソーシング
サービスの提供
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アルプス技研は、引き続き積極的に
株主還元の充実を図ってまいります。
【免責事項】
本資料に記載されている業績予想、将来予測等は、作成時点において入手可能な
情報に基づく見通しであり、潜在的リスクや不確実性が内在しています。
実際の業績は、経営環境や様々な要因の変化によって記述内容と大きく異なる
可能性があります。
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